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资本性支出预算 0元,占基本支出预算 0%,同比无变
化。
2. 项 目 支 出 6053700 元 , 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
95.92%,同比减少 575800 元 ,下降 8.68 %。其中:
工资福利支出预算 5661696 元,占项目支出预算 93.52 %,
同比减少 613104 元,下降 9.77%。主要原因是新媒体强势
发展,传统纸媒广告收入逐年减少,导致单位效益下行,职
工工资福利支出下降。
商品和服务支出预算 392004 元,占项目支出预算 6.48%,
同比增加 37304 元,增长 10.52 %。主要是本部门所有车辆
累计使用年限已超 10 年,车辆维护运行经费开支有所增长。
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%,
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 257683 元,其中:
人员经费 257683 元,主要包括:基本工资。
公用经费 0元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 25000
元,同比增加 5000 元,增长 25 %。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 5000 元,同比减少 5000 元,
下降 50%,减少主要原因是严格公务接待纪律,控制接待费