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梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务中心)
2025 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务
中心)概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务
中心)2025 年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务
中心)2025 年单位预算报表(详见附件)
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一、单位收支总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)开展轻工、化工等研究,促进科技发展。轻工
精细化工、食品等方面的新产品试制,新工艺、新技术的研
究和设计推广。
(二)负责科技企业孵化器运营管理,以科技型中小
业为服务对象,为入孵企业提供研发、中试生产、经营的场
地和办公方面的共享设施,提供政策、管理、法律、财务、
融资、市场推广和培训等方面的服务。
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(三)研究提出产业技术发展战略分析报告和前瞻性
策建议,成为引领产业高端跨越的智库平台。
(四)建立多样化研发组织方式,重点突破产业前沿性、
关键性、共性技术领域,促进科技成果资本化、产业化,持
续培育新兴业态和新的增长点。
(五)围绕市场需求,进一步统筹产业创新资源,构
跨学科、前瞻性产业技术创新战略联盟,完善产业研发创新
网络,组织协同攻关,从整体上提升产业技术水平。
(六)为我市技术创新体系建设提供服务,推动产学
深度融合;推进科技成果转化,促进技术成果交易。
(七)为创新创业创投载体建设提供服务,优化、拓展、
再造高端产业发展空间。
(八)为我市各类创新创业创投人才提供服务。加快
才、项目、服务、资金“四位一体”联动,拓宽高层次人才
引进培养渠道,为海内外人才创新创业营造优质服务环境,
构筑国际知名的产业人才战略高地。
(九)为创业团队及入孵企业提供研发、生产经营的
地、网络、通讯与办公等方面共享设施,并对其提供政策、
投融资、业务培训、法律咨询、财务代理、工商税务注册手
续等多项服务。
(十)完成梧州市科学技术局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务中心)为非
参照公务员法管理差额拨款事业单位,是市科技局下属的副
处级差额事业单位(公益二类),与梧州市科技创业服务中
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心、梧州市生产力促进中心实行“一套人马、三块牌子”管
理模式,内设机构共设 5个职能科室,分别是:办公室、轻
工一室、轻工二室、分析室、中试车间。
三、人员构成情况
梧州市轻工业研究(梧州市科技创业服务中心)编制
总数 18 名,其中,差额事业编制 18 名,在职在编人员 16
人,包括:差额事业在职在16
有人数 1人、退休人员 27 人。
第二部分:梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务
中心)2025 年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预1309220 同比增加 527700 元,
增长 67.52%。其中:本年收入预1309220 元,同比增加
527700 元,增长 67.52 %1309220 元。收入包
括:一般公共预算拨款、事业单位经营收入支出包括:科
学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
增人增资;二是科技服务、技术管理等经营收入增加,使收
入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说
2025 年收入总预1309220 元,同比增加 527700 ,
增长 67.52 %本年收入预1309220 元,同比增加 527700
,增长 67.52 %本级资金 1309220 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 809220 元,占收入总预算
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61.81%,同比增加 27700 元,增长 3.54%。主要是本单
非税收入增加,非税收入安排的项目支出增加
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)事业单位经营收入 500000 预算
增长率无可比性。主要是科技服务、技术管理等收入增加。
(六)本单位无其他收入,同比无变化
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预1309220 元,同比增加 527700 元,
67.52 %771420
预算的 58.92%同比增减无变化项目支出预算 537800 元,
占支出总预算的 41.08% ,同比增加 527700 元 , 增 长
5224.75%其中:
(一)科学技术支出类科目 1009220 元,支出总预算
77.08%,同比增加 227700 元,增长 29.14 %。主要是本单
位增人增资
(二)卫生健康支出类科目 150000 占支
11.46%,上年无该预算,增长率无可比性。
(三)住房保障支出类科目 150000 占支
11.46%,上年无该预算,增长率无可比性。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 809220 (不含财政拨款
上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
809220 元。支出包括:科学技术支809220 元,财政拨款
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总收支较上年增长 3.54%主要原因是本单位非税收入增加,
非税收入安排的项目支出增加。
五、一般公共预算支出情况说
2025 年本年一般公共预算支出 809220
27700 元,增长 3.54 %其中:基本支出 771420 元,项目
支出 37800 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
机构运行 809220 其中:基本支出 771420 元,项目
支出 37800 元。主要用于单位职工基本工资支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预771420 元,占一般公共预算支出预算
95.33 %,同比增减无变化。其中:
工资福利支出预算 771420 元,占基本支出预算 100%
同比增减无变化。
2. 37800 元,占一般公共预算支出预算
4.67%,同比增加 27700 ,增长 274.26%。其中:
工资福利支出预算 37800 元,占项目支出预100%
同比增加 27700 元,增长 274.26%。主要是增人增资。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 771420 同比增
减无变化。其中:
人员经费 771420 元,主要包括:基本工资。同比增减
无变化。
公用经费 0元,同比增减无变化
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七、一般公共预算“三公”经费情况说
(一2025 年单位预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比增减无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比增减无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比增减无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增减无变
化。
1)公务用车运行维护费 0元,同比增减无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比增减无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预0元,
同比增减无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比增减无变化
2. 公务接待费预算 0元,同比增减无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增减无变
化。
1)公务用车运行维护费 0元,同比增减无变化
2)公务用车购置费 0元,同比增减无变化
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
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本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市轻工业研究(梧州市科技创业服务中心)机关
运行经费财政拨款预算 0元。
梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务中心)为事
业单位,事业单位相关运行经费总预算安排 0元,其中:
本支出预算 0元,项目支出预算 0元,同比无增减变化。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 0元,同比无增减变化。其中:
政府集中购预0元,政府购预算的 0%同比无增
减变化。散采0元,占政府采购预0%,同比
减变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,
政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型其中:货物类采购 0元,占政府采购预
0%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务类采购
元,占政府采购预算 0%
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆2辆,其中:一般公务用2辆、一般执法执勤
0术用00
废,正在办理手续。
202412312760115.05
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其中:1.土地房屋及构筑525906元。2. 通用设备1817304
元。3. 用设备134128.05元。4. 文物和陈列品0元。5 .
书档案0元,6. 家具、用具、装具等282777元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理
涉及市本级项目 2个,预算资金 537800 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市轻工
业研究所(梧
州市科技创
业服务中心
差额事业单位非税
-人员经费
37800
保障在职职工养
老、医保的及时缴
纳以及绩效工资
的及时发放,保障
机构运行稳定。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
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3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和
服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
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第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
表)
上述报表详见附件