万元,增长 0%,主要原因是:本单位无经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度
决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无其
他收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主
要原因是:本单位没有使用非财政拨款结余(含专用结余)。
8.上年结转和结余 883.36 万元,为以前年度支出预算
因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续
使用的资金。较 2022 年度决算数增加 235.38 万元,增长
36.33%,主要原因是:年初结转自治区科技项目资金增加。
(二)本单位 2023 年度总支出 1392.99 万元,其中本
年支出 509.23 万元,较 2022 年度决算数减少 57.48 万元,
下降 3.96%。支出具体情况如下:
1.科学技术支出(206 类)509.23 万元:主要用于:自
治区科技项目支出。较 2022 年度决算数减少 106.76 万元,
下降 17.33%,主要原因是:科技项目资金减少。
2.社会保障和就业支出(208 类)0 万元。较 2022 年度