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梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务中心)
2022 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
第一部分: 梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务
中心)概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务
中心)单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务
中心)2022 年单位预算报表(详见附件)
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一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)开展轻工、化工等研究,促进科技发展。轻工、
精细化工、食品等方面的新产品试制,新工艺、新技术的研
究和设计推广。
(二)负责科技企业孵化器运营管理,以科技型中小企
业为服务对象,为入孵企业提供研发、中试生产、经营的场
地和办公方面的共享设施,提供政策、管理、法律、财务、
融资、市场 推广和培训等方面的服务。
(三)研究提出产业技术发展战略分析报告和前瞻性政
策建议,成为引领产业高端跨越的智库平台。
(四)建立多样化研发组织方式,重点突破产业前沿性
关键性、共性技术领域,促进科技成果资本化、产业化,持
续培育新兴业态和新的增长点。
(五)围绕市场需求,进一步统筹产业创新资源,构建
跨学科、前瞻性产业技术创新战略联盟,完善产业研发创新
网络,组织协同攻关,从整体上提升产业技术水平
(六)为我市技术创新体系建设提供服务,推动产学研
深度融合;推进科技成果转化,促进技术成果交易
(七)为创新创业创投载体建设提供服务,优化、拓展、
再造高端产业发展空间。
(八)为我市各类创新创业创投人才提供服务。加快人
才、项目、服务、资金“四位一体”联动,拓宽高层次人才
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引进培养渠道,为海内外人才创新创业营造优质服务环境,
构筑国际知名的产业人才战略高地
(九)为创业团队及入孵企业提供研发、生产经营的场
地、网络、通讯与办公等方面共享设施,并对其提供政策、
投融资、业务培训、法律咨询、财务代理、工商税务注册手
续等多项服务。
(十)完成梧州市科学技术局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市轻工业研究(梧州市科技创业服务中心)是市
科技局下属的副处级差额事业单位与梧州市科技创业服务
中心、梧州市生产力促进中心实行“一套人马、三块牌子”
管理模式,内设办公室、轻工一室、轻工二室、分析室、
试车间等 5个机构
三、人员构成情况
梧州市轻工业研究(梧州市科技创业服务中心)编制
总数 18 名,其中,差额事业编制 18 ,在职在编人员 16
人,包括:差额事业在职在编 16 。退休人员 32 人。
第二部分: 梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务
中心)2022 年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
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2022 年收支总预算 933320 元,同比减少 97640 元,
下降 9.47%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:科
学技术支出、社会保障和就业支出
2022年收支预算总体减少主要是以下支出减少:主要原
因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预933320 元,同比减少 97640 ,
下降 9.47 %。其中:
(一)一般公共预算拨款 933320 元,占收入总预算的
100 %,同比减少 97640 ,下降 9.47%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无变
化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 933320 元,其中,基本支出预算
771420 元,占支出总预算82.65%同比增减无变
目支出预算 161900 占支出总预算的 17.35%同比减少
97640 元,下降 37.62%其中:
(一)科学技术支出类科目 771420 ,占支出总预算
82.65%,同比增减无变化
(二)社会保障和就业支出类科目 161900 ,占支出
总预算 17.35%,同比减少 97640 元,下降 37.62%
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四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预933320 元。收入包括:
般公共预算拨933320元;支出包括:科学技术支出 771420
元、社会保障和就业支出 161900 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 933320 元,其中:基本
支出 771420 元,目支出 161900 具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机构运行 771420 元,其中:基本支出 771420 ,项
目支出 0元。主要用本单位日常运转。
机关事业单位基本养老保险缴费支161900 元,其中:
基本支出 0元,项目支出 161900 元。主要用于本单位人
基本养老保险缴费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 771420 元,占一般公共预算支出的
82.65%,同比增减无变化。其中:
工资福利支出预算 771420 元,占基本支出预100%
同比增减无变化
2.项目支出 161900 元,占支出总预算的 17.35%,同
比减少 97640 元,下降 37.62%
工资福利支出预算 161900 ,占项目支出预100 %
同比减少 97640 ,下降 37.62%
六、一般公共预算基本支出情况说
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2022 年一般公共预算基本支出 771420 元,其中:
人员经费 771420 元,占基本支出预算 100%,主要包括基本
工资。
公用经费 0
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
(一)2022 年部门预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安“三公”经费支出预算 0 元,
同比增减无变化。其中:
1.因公出国境)经费支出预算 0元,同比增减无变化。
2.公务接待费支出预算 0元,同比增减无变化
3.公务用车费预算 0,同比增减无变化。
1务用车运行维护费支出预算 0比增减无变
化。
2)公务用车购置0元,同比增减无变化。
(二)2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比增减无变化。具体是:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0
2. 公务接待费预算。
公务接待费预0元,同比增减无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
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公务用车购置及运行维护费预0元,比增减无变化。
具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0,同比增减无变
2)公务用车购置预算 0元,同比增减无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况
2022 年本单位无公用经费预算安排,因此没有相应的事
业运行经费收支预算。
(二)政府采购预算安排情况
2022年政府采购预算 0元,同比无增减变化。按采购
资金类型划分一般公共预算拨款 0财政专户管理的资
金安排 0元。按采购项目类型划分,集中采购 0,其中:
货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元;分散
采购 0元,其中:货物类采购 0工程类采购 0服务
类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆2辆,其中:一般公务用车2、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆。根据梧州
市公务用车制度改革方案相关规定,本单位已进行公务用车
制度改革,按政策规定封存车辆,准备进行资产处置,故不
安排公务用车运行维护费用预算。
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截至202112312776442.58元,
其中:1. 土 地、 房屋 及构 筑525906元,2.
1429321.27元,3. 用设备499729 元,4. 文物和陈列品0
元,5. 书 档 案 12499.40元,6. 家 具 、 用 具 、 装 具
308986.91 元。
(四)预算绩效说明。
2022 年单位预算共有项目(含基本支出)2个,项目涉
及金额 933320 元,全部项目(含基本支出)均制定了绩
目标。其中:其他运转类和人员类项目 2个,分别是:差额
事业单位基数补助(定额)项目 771420 ,差额事业单位
非税支出项目 161900 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
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3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
9.事业保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用
10三公经费:入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
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用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
11.机构运行:主要反映社会公益研究机构日常运转和各
项科技活动工作等方面的支出。
12.机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要反映支付
行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
第四部分:2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件