| 预算06表 | ||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,409,653.84 | 2,113,326.16 | 296,327.68 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 2,112,714.16 | 2,112,714.16 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 591,228.00 | 591,228.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 63,840.00 | 63,840.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 687,040.00 | 687,040.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233,517.28 | 233,517.28 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 115,299.16 | 115,299.16 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13,767.76 | 13,767.76 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 175,137.96 | 175,137.96 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 232,884.00 | 232,884.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 288,327.68 | 288,327.68 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 44,339.00 | 44,339.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 9,127.00 | 9,127.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 25,103.04 | 25,103.04 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 142,758.64 | 142,758.64 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 612.00 | 612.00 | |||
| 303 | 08 | 助学金 | 612.00 | 612.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||