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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基本支出预算 6012322 元,占一般公共预算支出预算
100%,同比增加 1389137.75 元,增长 30.05 %。其中:
工资福利支出预算 5758333.52 元,占基本支出预算 95.78%,
同比增加 1358392.07 元,增长 30.87%。
商品和服务支出预算 251978.48 元,占基本支出预算 4.19%,
同比增加 30745.68 元,增长 13.9%。
对个人和家庭的补助预算 2010 元,占基本支出预算 0.03%,
同比增加 0元,增长 0%。
资本性支出预算 0元,同比无变化。
2.项目支出预算 0元,占一般公共预算支出预算 0%,同比
无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 6012322 元,同比增加
1389137.75 元,增长 30.05%。其中:
人员经费 5760343.52 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休
费。较上年增长 30.86%,主要原因是在职人员晋升晋级,相应
的工资和五险一金调整造成人员经费预算增加。
公用经费 251978.48 元,主要包括:办公费、水费、电费、
差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上