2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
单位收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 6,827,241.29 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 6,827,241.29 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支
二、政府性基金预算 五、教育支出 6,355,065.34
(一)上级补助 六、科学技术支
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 207,708.79
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支 102,556.21
(一)上级补助 十、节能环保支
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支
(二)事业单位经营收 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支
十九、住房保障支出 161,910.95
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 6,827,241.29 本 年 支 出 合 计 6,827,241.29
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 6,827,241.29 支 出 总 6,827,241.29
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位: 元
部门单位)代部门单位)名合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
营预算
财政专户管理资
单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
120391 梧州市实验幼儿园 6,827,241.29 6,827,241.29 6,827,241.29
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
120 梧州市教育局 6,827,241.29 5,823,941.29 1,003,300.00
120391 梧州市实验幼儿 6,827,241.29 5,823,941.29 1,003,300.00
205 02 01 前教育 6,355,065.34 5,351,765.34 1,003,300.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 207,708.79 207,708.79
210 11 02 业单位医疗 102,556.21 102,556.21
221 02 01 房公积 161,910.95 161,910.95
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 6,827,241.29 一、本年支出 6,827,241.29
(一)一般公共预算 6,827,241.29 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支
2、本级 6,827,241.29 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支 6,355,065.34
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 207,708.79
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 102,556.21
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 161,910.95
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 6,827,241.29 支   出   总   计 6,827,241.29
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 门(单位)
代码
部门(单)名
(功能分类科目名)
本年一般公共预算支出
合计 基本支项目支
类 款 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
120 梧州市教育局 6,827,241.29 5,823,941.29 5,453,612.49 370,328.80 1,003,300.00
120391 梧州市实验幼儿园 6,827,241.29 5,823,941.29 5,453,612.49 370,328.80 1,003,300.00
205 02 01 学前教育 6,355,065.34 5,351,765.34 4,981,436.54 370,328.80 1,003,300.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207,708.79 207,708.79 207,708.79
210 11 02 事业单位医 102,556.21 102,556.21 102,556.21
221 02 01 住房公积金 161,910.95 161,910.95 161,910.95
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 5,823,941.29 5,453,612.49 370,328.80
301 5,453,612.49 5,453,612.49
301 01 基本工 538,176.00 538,176.00
301 02 津贴补 90,804.00 90,804.00
301 07 绩效工 1,817,196.00 1,817,196.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴 567,689.59 567,689.59
301 10 职工基本医疗保险缴 280,296.73 280,296.73
301 12 其他社会保障缴费 28,166.42 28,166.42
301 13 住房公积金 464,843.75 464,843.75
301 99 其他工资福利支出 1,666,440.00 1,666,440.00
302 370,328.80 370,328.80
302 01 办公费 72,781.28 72,781.28
302 02 印刷费 8,000.00 8,000.00
302 05 水费 21,000.00 21,000.00
302 06 电费 75,000.00 75,000.00
302 07 邮电费 13,000.00 13,000.00
302 11 差旅费 20,000.00 20,000.00
302 13 维修(护)费 20,000.00 20,000.00
302 28 工会经 52,547.52 52,547.52
302 99 其他商品和服务支出 88,000.00 88,000.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注:本单位2025年无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算,故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位2025年无政府性基金预算,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位2025年无国有资本经营预算,故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
1,003,300.00
120391 梧州市实验幼儿园 专项公用经费-—日常运转经费 102,183.00
通过实施专项公用
经费—日常运转经
费项目,满足幼儿
园公用经费需求,
保障幼儿园日常运
转,进一步提高公
办幼儿园运转保障
水平。
数量指标:办公
设备购置数量
(≥5件)
数量指标:维修
维护次数(≥
4次)
质量指标:采购
验收合格率(≥
95%)
质量指标:维修
维护验收合格率
(≥90%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
保障幼儿园日常
运转(有效保障)
社会效益指标:
满足办公需求
(满足)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
120391 梧州市实验幼儿园 编外人员经费 804,000.00
通过实施编外人员
经费项目,为幼儿
园建设给予支持,
保障教育机构平稳
运转。
数量指标:编外
人员人数(=18
人)
质量指标:发放
准确率(≥95%)
时效指标:发放
及时率(≥95%)
成本指标:编外
人员经费人均成
本(≤3601元
/月)
社会效益指标:
提高编外人员稳
定性(有所提高)
满意度指标:编外
人员满意度(≥
95%)
120391 梧州市实验幼儿园 事业单位各项补贴绩效增量-物业补
31,840.00
通过实施事业单位
各项补贴绩效增量
-物业补助项目,
支持幼儿园建设发
展,提高在园人员
幸福感,保障幼儿
园正常运转。
数量指标:补助
发放人数(=16
人)
质量指标:补助
发放准确率(≥
95%)
时效指标:补助
发放及时率(≥
95%)
成本指标:物业
补助人均成本
(≤1920元)
社会效益指标:
提高在园人员幸
福感(有所提高)
满意度指标:补助
人员满意度(≥
95%)
120391 梧州市实验幼儿园 事业单位各项补贴绩效增量-食堂运
转经费 65,277.00
通过实施事业单位
各项补贴绩效增量
-食堂运转经费项
目,对补贴幼儿园
在编人员伙食费
用,提升在园人员
幸福感,助力幼儿
园建设发展。
数量指标:受补
助人员数量(=
16人)
质量指标:补助
发放准确率(≥
95%)
时效指标:补助
发放及时率(≥
95%)
成本指标:伙食
补助人均成本
(≤4000元)
社会效益指标:
提升在编人员幸
福感(有效提升)
满意度指标:受补
助人员满意度(≥
95%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位2025年无对下转移支付项目,故本表无数据。