收入支出决算总表
公开01表
单位:梧州市学生资助管理中心
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,621.08 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34
五、事业收入 5 181.94 五、教育支出 35 1,696.20
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37
八、其他收入 8 31.73 八、社会保障和就业支出 38 12.89
9 九、卫生健康支出 39 6.43
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 9.66
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、国有资本经营预算支出 51
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52
23 二十三、其他支出 53
24 二十四、债务还本支出 54
25 二十五、债务付息支出 55
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56
本年收入合计 27 1,834.76 本年支出合计 57 1,725.17
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28 结余分配 58 109.59
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00
总计 30 1,834.76 总计 60 1,834.76
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
其他收入
科目代
科目名称
次 1234567
合计 1,834.76 1,621.08 0.00 181.94 0.00 0.00 31.73
205 教育支出 1,805.78 1,592.11 0.00 181.94 0.00 0.00 31.73
20501 教育管理事务 279.58 106.28 0.00 173.30 0.00 0.00 0.00
2050199 其他教育管理事务支 279.58 106.28 0.00 173.30 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 984.62 975.98 0.00 8.64 0.00 0.00 0.00
2050203 初中教育 324.50 315.86 0.00 8.64 0.00 0.00 0.00
2050204 高中教育 660.12 660.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 509.85 509.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050302 中等职业教育 509.85 509.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 31.73 0.00 0.00 0.00 0.00 31.73
2059999 其他教育支出 31.73 0.00 0.00 0.00 0.00 31.73
208 社会保障和就业支出 12.89 12.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支 12.89 12.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.89 12.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 6.43 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 6.43 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 6.43 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 9.66 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 9.66 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 9.66 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:梧州市学生资助管理中心
金额单位万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
科目代
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,725.17 201.27 1,523.90
205 教育支出 1,696.20 172.30 1,523.90
20501 教育管理事务 201.73 172.30 29.43
2050199 其他教育管理事务支出 201.73 172.30 29.43
20502 普通教育 984.62 984.62
2050203 初中教育 324.50 324.50
2050204 高中教育 660.12 660.12
20503 职业教育 509.85 509.85
2050302 中等职业教育 509.85 509.85
208 社会保障和就业支 12.89 12.89
20805 行政事业单位养老支出 12.89 12.89
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.89 12.89
210 卫生健康支 6.43 6.43
21011 行政事业单位医 6.43 6.43
2101102 事业单位医疗 6.43 6.43
221 住房保障支 9.66 9.66
22102 住房改革支出 9.66 9.66
2210201 住房公积 9.66 9.66
注:本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:梧州市学生资助管理中
金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,621.08 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37 1,592.11 1,592.11
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 12.89 12.89
9 九、卫生健康支出 41 6.43 6.43
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 9.66 9.66
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 1,621.08 本年支出合计 59 1,621.08 1,621.08
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 0.00 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 1,621.08 总计 64 1,621.08 1,621.08
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:梧州市学生资助管理中心
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,621.08 105.83 1,515.26
205 教育支出 1,592.11 76.85 1,515.26
20501 教育管理事务 106.28 76.85 29.43
2050199 其他教育管理事务支出 106.28 76.85 29.43
20502 普通教育 975.98 975.98
2050203 初中教育 315.86 315.86
2050204 高中教育 660.12 660.12
20503 职业教育 509.85 509.85
2050302 中等职业教育 509.85 509.85
208 社会保障和就业支出 12.89 12.89
20805 行政事业单位养老支出 12.89 12.89
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.89 12.89
210 卫生健康支出 6.43 6.43
21011 行政事业单位医疗 6.43 6.43
2101102 事业单位医疗 6.43 6.43
221 住房保障支出 9.66 9.66
22102 住房改革支出 9.66 9.66
2210201 住房公积金 9.66 9.66
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06
单位:梧州市学生资助管理中心
金额单位万元
人员经费 公用经费
科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 93.79 302 商品和服务支 12.04 307 债务利息及费用支出 0.00
30101
本工资
30.31
30201
公费
0.15
30701
国内债务付息
0.00
30102
贴补贴
2.92
30202
刷费
0.00
30702
国外债务付息
0.00
30103
0.00
30203
询费
0.00
310
资本性支出
0.00
30106 食补助 0.00 30204 续费 0.00 31001 房屋建筑物购 0.00
30107
效工资
31.02
30205
0.05
31002
办公设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
12.89
30206
0.61
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30207
电费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30110 工基本医疗保险缴费 6.36 30208 暖费 0.00 31006 大型修 0.00
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
30209
物业管理费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴费
0.63
30211
旅费
0.20
31008
资储备
0.00
30113 房公积 9.66 30212 公出国(境费用 0.00 31009 土地补 0.00
30114
疗费
0.00
30213
护)
0.00
31010
置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30214
赁费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
0.00
30215
议费
0.00
31012
迁补偿
0.00
30301 休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 务用车购置 0.00
30302
退休费
0.00
30217
公务接待费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退役)
0.00
30218
专用材料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305 活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支 0.00
30306
济费
0.00
30226
务费
0.00
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
4.93
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30308 学金 0.00 30228 工会经 1.06 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30309
励金
0.00
30229
利费
0.00
39909
经常性赠与
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
39910
资本性赠与
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39999
他支出
30399 他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费 0.00
30299
其他商品和服务支出
5.03
人员经费合计
93.79
公用经费合计
12.04
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:梧州市学生资助管理中心
金额单位:万元
项目
年初结转和结
本年收入
本年支出
年末结转和结
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基
金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位:梧州市学生资助管理中心
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算
财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位:梧州市学生资助管理中心
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费 小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当
年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无财政拨款“三公”经费收入,也无财政拨款“三公”经费安排的支出,故本表无数据。