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算4.85%,同比减少 5900.43 元,下降 9.28%。
(四)住房保障支出类科目 91065.96 元,占支出总预
算7.65%,同比减少 4580.4 元,下降 4.79%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1190512.49 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1190512.49 元。支出包括:教育支出
926171.53 元、社会保障和就业支出 115578.24 元、卫生健
康支出 57696.76 元、住房保障支出 91065.96 元。财政拨款
总收支较上年增长 13.67%,主要原因是:(1)在职人员晋
升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算
增加;(2)按规定调整社保公积金缴费基数。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1190512.49 元,同比
增 加 143155.96 元 , 增 长 13.67% 。 其 中 : 基 本 支 出
1184412.49 元,项目支出 6100 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
其他教育管理事务支出 926171.53 元,其中:基本支出
920071.53 元,项目支出 6100 元。主要用于在职在编人员
工资、绩效等人员经费、公用经费和宣传经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 115578.24 元,其
中:基本支出 115578.24 元,项目支出 0元。主要用于缴纳
在职在编人员的养老保险。
事 业 单 位 医 疗 支 出 57696.76 元 , 其 中 : 基 本 支 出
57696.76 元,项目支出 0元。主要用于缴纳在职在编人员的
医疗保险。