(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元,同比减少 1122537.5 元。因
今年结转结余审批程序变动,本单位上年结转结余资金编入
政府预算,未在单位预算中体现。
三、单位支出总体预算情况说明
2024 年支出总预算 1047356.53 元 , 较 上 年 减 少
52.15%,其中,基本支出预算 1041256.53 元,占支出总预
算的 99.42%,同比减少 18711.4 元,下降 1.77 %;项目支
出预算 6100 元,占支出总预算的 0.58% ,同比减少
1122537.5 元,下降 99.46%。其中:
(一)教育支出类科目 760584.5 元,占支出总预算
72.62%,同比减少 1194743.6 元,下降 61.1%。
(二)社会保障和就业支出类科目 127528.48 元,占支
出总预算 12.18%,同比增加 23881.76 元,增长 23.04%。
(三)卫生健康支出类科目 63597.19 元,占支出总预
算6.07%,同比增加 11701.62 元,增长 22.55%。
(四)住房保障支出类科目 95646.36 元,占支出总预
算9.13%,同比增加 17911.32 元,增长 23.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1047356.53 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1047356.53 元。支出包括:教育支出
760584.5 元、社会保障和就业支出 127528.48 元、卫生健
康支出 63597.19 元、住房保障支出 95646.36 元。财政拨款
总收支较上年减少 52.15%,主要原因:一是因今年结转结
余审批程序变动,本单位上年结转结余资金编入政府预算,