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出总预算 10.31%,同比增加 755.20 元,增长 0.38%。
(三)卫生健康支出类科目 99445.88 元,占支出总预
算5.16%,同比增加 282.88 元,增长 0.29%。
(四)住房保障支出类科目 149006.4 元,占支出总预
算7.74%,同比增加 566.40 元,增长 0.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1926289.58 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1926289.58 元;支出包括:教育支出
1479162.10 元、社会保障和就业支出 198675.2 元、卫生健
康支出 99445.88 元、住房保障支出 149006.40 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1926289.58 元,其中:
基本支出 1885989.58 元,项目支出 40300 元,具体支出预
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他教育管理事务支出 1479162.1 元,其中:基本支出
1438862.1 元,项目支出 40300 元。主要用于单位在职在编
人员薪酬、日常公用经费、日常运转经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 198675.20 元,其
中:基本支出 198675.20 元,项目支出 0元。主要用于单位
在职在编人员基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗支出 99445.88 元,其中:基本支出:
99445.88 元,项目支出 0元。主要用于在职在编人员职工医
疗保险、大病保险支出等。