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梧州市电化教育站 2021
单位预算及三公经费预算情况说明
第一部分:梧州市电化教育站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市电化教育站单位预算及三公经费预
算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市电化教育站 2021 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
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四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
共预基本出表
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分:单位概况
一、主要职能
参与中小学两基普实的指导、评估验收工作;负责
全市中小学教育技术装备工作组织指导中小学实验室建设,
组织指导实验教学,开展教具和学具的研究、制作和发行工
作;组织指导中小学开展电化教育和信息技术教育;建设梧
州市教育信息资源中心;组织现代教育技术的教研和信息技
术拔尖学生的培训工作,参与教师继续教育工作。
二、机构设置情况
梧州市电化教育站为全额拨款事业单位,内设机构七个
职能科室,分别是:办公室、党建办、教培部、装备部、技
术部、制作部、财务部。
三、人员构成情况
梧州市电化教育站是经费独立核算全额拨款事业单位,
单位人员编制总数 14 名,其中:行政编0名,参公事业
编制 0名,全额事业编制 14 名,机关后勤服务聘用人员控
制数 0名。其中,在职在编人员 14 人,包括:行政在职在
编人员 0人、参公事业在职在编人员 0、全额事业在职在
14 人,机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。
其他聘用人员 0、离退休人2人。
第二部分:梧州市电化教育站 2021年单位预算及三公
经费预算情况说明
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一、单位收支预算总体预算情况说
2021 年收支总预算 1954642 同比增加 442939 元,
增长 29.30%。收入包括:一般公共预算拨款。支出包括:
教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
单位 2020 年人数有所增加2021 年人员开支增加。二是预
算内日常公用经费增加
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 1954642 ,同比增加 442939 ,
增长 29.30%。其中:
(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)1954642
元,占收入总预算的 100%442939
29.30%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无变
化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 1954642 元,其中,基本支出预
1914342 元,占支出总预算的 97.94%,同比增加 452639
元,增长 30.97%。项目支出预算 40300 元,占支出总预算
2.06%,同比减少 9700 元,下降 24.07%
(一)教1509119
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77.21%,同比增加 352384 元,增长 30.46%
(二)社会保障和就业支出类科目 197920 ,占支出
总预算 10.13%,同比增加 40238 元,增长 25.52%
(三)卫生健康支出类科目 99163 元,占支出总预算
5.07%,同比增加 20138 ,增长 25.48%
(四)住房保障支出类科目 148440 ,占支出总预
7.59%,同比增加 30179 ,增长 25.52%
四、财政拨款收支预算情况说
2021 年财政拨款收支总预1954642 元。收入包括
一般公共预算拨款 1954642 元;支出包括:教育支出
1509119 元、社会保障和就业支出 197920 、卫生健康支
99163 元、住房保障支出 148440 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 1954642 元,其中:基本
支出 1914342 元,项目支出 40300 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
其他教育管理事务支出 1509119 元,其中:基本支出
1468819 元,项目支出 40300 元。主要用于单位在职在编人
员薪酬、日常公用经费、日常运转经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支197920 元,其中:
基本支出 197920 ,项目支0元。主要用于职工基本
老保险。
事业单位医疗支出 99163 元,其中:基本支出:99163
元,项目支出 0元。主要用于事业单位医疗保险、大病保险
支出等。
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住房公积金 148440 其中基本支出 148440 元,
目支出 0元。主要用于住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1914342 元,支出总预算97.94%
同比增加 452639 ,增长 30.97%其中:
工资福利支出预算 1767942 元,占基本支出预算
92.35%,同比增加 384839 元,增长 27.82%
商品和服务支出预141600 元,占基本支出预算 7.4%
同比增加 63000 ,增长 80.15%
对个人和家庭补助支出预算 4800 元,占基本支出预算
0.25%同比增加 4800 元,2020 年无此项预算,所以 2021
年增减幅度无法进行同比。
2.项目支出 40300 占支出总预算的 2.06%同比减
9700 元,下降 20.07 %。其中:
工资福利支出预算 0元,同比无变化。
商品和服务支出预40300 元,占项目支出预100%
同比减少 9700 ,下降 20.07%
对个人和家庭补助支出预算 0元,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说
2021 年一般公共预算基本支出 1914342 元,其中:
人员经费 1772742 主要包括:本工资、津贴补贴
伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退
休费。
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公用经费 181900 主要包括:公费、水费、电费
差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
(一)2021 年单位预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2021 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比无增减变化
其中:
1.因公出国境)经费支出预算 0元,同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算 0元,同比无增减变化
3.公务用车费预算 0元,同比无增减变化。其中:
1务用车运行维护费支出预算 0元,同比无增减变
2)公务用车购置0元,同比无增减变化。
(二)2021 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无增减变化其中:本级经费拨款预算 0元,同比无
减变化。具体是:
1.因公出国(境)经费支出预算 0 ,根据财政局
一要求,各单位一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入单位预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 0元,同比无增减变化。其中:本级
经费拨款预算 0元,同比无增减变
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3.公务用车费预算 0元,同比无增减变化。其中:本级
经费拨款预算 0元,同比无增减变。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无增减变
其中:本级经费拨款预算 0元,比无增减变化
2)公务用车购置预算 0元,同比无增减变化。其中:
本级经费拨款预算 0元,同比无增减变化
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预0元,单位事业运
行经费总预算安181900 元,同比增加 53300 元,增长
41.45%其中基本支出 141600 元;项目支出 40300 元。
包括:商品和服务支出 181900 元。增长主要原因是:预算
内公用经费增加,导致总体运行经费总预算增加。主要用于
办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服
支出
(二)政府采购预算安排情况
2021 年政府采购预算 0元,同比无增减变化。按采
资金类型划分般公共预算拨款 0财政专户管理的资
金安排 0元,同比无增减变化按采购项目类型划分,集中
采购 0元,其中:货物类采购 0元、工程类采购 0
类采购 0元;分散采购 0元,其中:货物类采购 0
类采购 0元、服务类采购 0元。
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(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0、一般执法执
用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆,无其他用
车。
截至20201231日,资产原值合计17730967.60元,
1811223.392
15212033.713)专用设备126948.504)文物
和陈列品05)图书档案0元,6)家具、用具、装具等
1580762元。
(四)预算绩效说明。
2021含基6个,项目涉
及金额1954642元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效
目标。其中:事业本级6个绩效项目,分别是:在职在编人员
经费项目1767762元、离退休人员经费项目4980元、定额
63940元、额商
服务支出中工会经费项目21660(革性补贴
)56000元、专项公用经费-日常运转经费项目40300元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公
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开进行同口径对比2021 单位预算同比已将 2020
单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7教育费附加安排的支出:反映教育费附加安排的支出。
8三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
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及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用
支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(
外宾接待)支出。
第四部分:2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
共预基本出表
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件