预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 4,893,046.07 一、一般公共服务支
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 4,893,046.07 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出 3,734,663.08
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 540,036.48
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 241,012.51
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资 十三、交通运输支
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支 377,334.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 4,893,046.07 本 年 支 出 合 计 4,893,046.07
上年结转结 结转下年支出
收 入 总 4,893,046.07 支 出 总 计 4,893,046.07
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位:
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 4,893,046.07 4,893,046.07 4,893,046.07
120250 梧州市教育科学研究
4,893,046.07 4,893,046.07 4,893,046.07
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营
支出
上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
120250 梧州市教育科学研究所 4,893,046.07 4,770,146.07 122,900.00
205 01 99 其他教育管理事务支出 3,734,663.08 3,611,763.08 122,900.00
208 05 02 事业单位离退休 55,920.00 55,920.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
484,116.48 484,116.48
210 11 02 事业单位医疗 241,012.51 241,012.51
221 02 01 住房公积 377,334.00 377,334.00
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 4,893,046.07 一、本年支出 4,893,046.07
(一)一般公共预算 4,893,046.07 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 4,893,046.07 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出 3,734,663.08
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 540,036.48
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 241,012.51
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 377,334.00
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 4,893,046.07 支   出   总   计 4,893,046.07
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
120250 梧州市教育科学研究所 4,893,046.07 4,770,146.07 4,487,847.11 282,298.96 122,900.00
205 01 99 其他教育管理事务支 3,734,663.08 3,611,763.08 3,329,464.12 282,298.96 122,900.00
208 05 02 事业单位离退 55,920.00 55,920.00 55,920.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 484,116.48 484,116.48 484,116.48
210 11 02 事业单位医疗 241,012.51 241,012.51 241,012.51
221 02 01 住房公积金 377,334.00 377,334.00 377,334.00
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 4,770,146.07 4,487,847.11 282,298.96
301 工资福利支出 4,417,887.11 4,417,887.11
301 01 基本工 1,360,632.00 1,360,632.00
301 02 津贴补 191,148.00 191,148.00
301 07 绩效工 1,583,292.00 1,583,292.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 484,116.48 484,116.48
301 10 职工基本医疗保险缴 239,032.51 239,032.51
301 12 其他社会保障缴费 59,912.50 59,912.50
301 13 住房公积金 384,805.62 384,805.62
301 99 其他工资福利支出 114,948.00 114,948.00
302 商品和服务支 282,298.96 282,298.96
302 05 水费 1,500.00 1,500.00
302 06 电费 11,956.96 11,956.96
302 07 邮电费 14,000.00 14,000.00
302 28 工会经 46,842.00 46,842.00
302 99 其他商品和服务支出 208,000.00 208,000.00
303 对个人和家庭的补助 69,960.00 69,960.00
303 02 退休费 55,920.00 55,920.00
303 05 生活补 14,040.00 14,040.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)
资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资
金安排
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注:本单位无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算,故本表无数据
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无政府性基金预算支出预算,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码
部门(单位)名
(功能分类科目
称)
本年国有资本经营预算支
合计 基本支出 项目支
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无国有资本经营预算,故本表无数据。
预算公开10
本级项目绩效目标公开表
单位:
序号 单位代
单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
122,900.00
120250
梧州市教育科学研究所
专项公用经费-日常运转
及普通话测试经费 122,900.00
完成每年度
普通话测试
任务及维持
单位日常办
公运转。
数量指标:普测
人数(≥3000
次)
数量指标:电费
缴纳完成率(=
90%)
质量指标:普测
及单位运转顺畅
率(≥90%)
质量指标:电费
缴纳准确率(≥
90%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
保障机构运营稳
定性(有效)
社会效益指标
保障普通话测试
顺利开考(有效)
满意度指标:群众
的满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
社会效益
生态效益
可持续效
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位对下转移支付项目预算,故本表无数据。