单位收支总体情况表
单位: 元
预算 (按支出功能科目分类) 预算
一、一般公共预算拨 3,503,509.89 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支
(二)本 3,503,509.89 三、国防支
(三)一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支 4,147,372.12
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券 八、社会保障和就业支 437,899.84
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 216,213.05
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本 十一、城乡社区支
四、财政专户管理资金收入 1,626,400.00 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支
六、事业单位经营收 十四、资源勘探工业信息等支
七、上级补助收 十五、商业服务业等支
八、附属单位上缴收 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支
十八、自然资源海洋气象等支
十九、住房保障支 328,424.88
二十、粮油物资储备支
二十一、国有资本经营预算支
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
5,129,909.89 5,129,909.89
上年结转结余 结转下年支
5,129,909.89 5,129,909.89
单位收入总体情况表
单位:
部门(
位)代码
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理资
金收入
单位
资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资
本经营
预算
财政专户管
理资金收入
单位
资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 5,129,909.89 5,129,909.89 3,503,509.89 1,626,400.00
120249 梧州市中小学生示范性综合实
践基地 5,129,909.89 5,129,909.89 3,503,509.89 1,626,400.00
单位支出总体情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位
经营支出
上缴上级
支出
对附属单位
补助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 5,129,909.89 3,503,509.89 1,626,400.00
120249 梧州市中小学生示范性综合实践基地 5,129,909.89 3,503,509.89 1,626,400.00
205 07 02 工读学校教 4,147,372.12 2,520,972.12 1,626,400.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 437,899.84 437,899.84
210 11 02 事业单位医 216,213.05 216,213.05
221 02 01 住房公积金 328,424.88 328,424.88
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入
项 目 预算数 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 3,503,509.89 一、本年支出 3,503,509.89
(一)一般公共预算拨款 3,503,509.89 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 3,503,509.89 (三)国防支出
3、一般债券 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算拨款 (五)教育支出 2,520,972.12
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 (八)社会保障和就业支出 437,899.84
(三)国有资本经营预算拨款 (九)卫生健康支出 216,213.05
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算拨款 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算拨款 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算拨款 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 328,424.88
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 3,503,509.89 支   出   总    3,503,509.89
一般公共预算基本支出情况表
单位:
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 3,503,509.89 3,223,509.89 280,000.00
301 资福利支出 3,183,909.89 3,183,909.89
301 01 基本工 1,061,316.00 1,061,316.00
301 02 津贴补 61,728.00 61,728.00
301 07 绩效工 1,056,920.00 1,056,920.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 437,899.84 437,899.84
301 10 职工基本医疗保险缴费 216,213.05 216,213.05
301 12 其他社会保障缴费 21,408.12 21,408.12
301 13 住房公积金 328,424.88 328,424.88
302 商品和服务支出 280,000.00 280,000.00
302 06 电费 116,189.52 116,189.52
302 28 工会经 33,810.48 33,810.48
302 99 其他商品和服务支 130,000.00 130,000.00
303 个人和家庭的补助 39,600.00 39,600.00
303 02 退休费 25,560.00 25,560.00
303 05 生活补 14,040.00 14,040.00
财政拨款三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位:元
部门(单位)
代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金
安排
上级补助
资金安排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注:本单位无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算 ,故本表无数据
政府性基金预算支出情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无政府性基金预算,故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无国有资本经营预算,故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位:
单位显
编码 单位名称 项目名 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
120249 合计 1,626,400.00
120249 梧州市中小学生示范性综合实践基地 残疾人就业保障金专项经费 40,000.00
为了规范我区残疾人就业保障金征收使用管理 ,促进残疾人就业,保障残疾人权益,根
据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国残疾人保障法 >办法》、 《广西壮族自治区
实施<残疾人就 业条例>办法》、财政部国家税务总局、中国残疾人联合会关于印
发<残疾人就业保障金征收使用管理办法 >的通知(财税(2015)72)的规定,按照
《广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法 》按时足额缴纳残保金
120249 梧州市中小学生示范性综合实践基地 编外人员经费-非税成本支出(工资) 520,000.00 保障义务教育阶段学校正常运转 ,完成教育活动和其他日常工作任务等方面支出
120249 梧州市中小学生示范性综合实践基地 专项公用经费-日常运转 100,000.00 通过校园设施维护及环境整治 ,保障义务教育阶段学校正常运转 ,完成教育活动和其他
日常工作任务等方面支出
120249 梧州市中小学生示范性综合实践基地 专项公用经费-非税成本支出(其他) 966,400.00 保障义务教育阶段学校正常运转 ,完成教育活动和其他日常工作任务等方面支出