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支出预算。
1. 基本支出预算 4770146.07 元,占一般公共预算支出
预算 84.33%,同比增加 833033.92 元,增长 15.01%。其中:
工资福利支出预算 6027161.12 元,占基本支出预算
94.4%,同比增加 799591.28 元,增长 15.30%。
商品和服务支出预算 353084.08 元,占基本支出预算
5.53%,同比增加 33352.64 元,增长 10.43%。
对个人和家庭的补助预算 4320 元,占基本支出预算
0.07%,同比增加 90 元,增长 2.13%。
2. 项目支出预算 1186700 元,占一般公共预算支出预
算15.67%,同比减少 101800 元,下降 7.90%。其中:
工资福利支出预算 824000 元,占项目支出预算 69.44%,
同比减少 187500 元,下降 18.54%。
商品和服务支出预算 357600 元,占项目支出预算 30.13%,
同比增加 100600 元,增长 39.14%。
资本性支出预算 5100 元,占项目支出预算 0.43%,同比
减少 14900 元,下降 74.50%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 6384565.2 元,同比
增加 833033.92 元,增长 15.01%。其中:
人员经费 6031481.12 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出、退休费。较上年增长 15.29%,主要原因是人员