| 预算06表 | ||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 4,747,904.88 | 4,501,109.60 | 246,795.28 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 4,483,379.60 | 4,483,379.60 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,411,200.00 | 1,411,200.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 146,268.00 | 146,268.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,573,272.00 | 1,573,272.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 526,839.04 | 526,839.04 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 260,126.78 | 260,126.78 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 30,780.50 | 30,780.50 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 395,129.28 | 395,129.28 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 139,764.00 | 139,764.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 246,795.28 | 246,795.28 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 42,260.40 | 42,260.40 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 53,534.88 | 53,534.88 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17,730.00 | 17,730.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 4,050.00 | 4,050.00 | ||
| 303 | 05 | 生活补助 | 13,680.00 | 13,680.00 | ||