6
2025 年 收 入 总 预 算 29,030,401.26 元 , 同 比 增 加
3,755,505.11 元,增 长 14.86% 。 本 年 收 入 预 算
29,030,401.26 元,同比增加 3,755,505.11 元,增长 14.86%。
其中:
(一)一般公共预算拨款 29,030,401.26 元,占收入总
预算的 100%,同比增加 3,755,505.11 元,增长 14.86 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 29,030,401.26 元 , 同 比 增 加
3,755,505.11 元 , 增 长 14.86% 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
29,030,401.26 元,占支出总预算的 100% ,同比增加
3,755,505.11 元,增长 14.86%;项目支出预算 0元,占支
出总预算的 0 %,同比无变化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 22,372,399.02 元,占
支出总预算 77.07%,同比增加 4,084,947.84 元,增长 22.34%。
(二)社会保障和就业支出类科目 2,937,131.66 元,占
支出总预算 10.12%,同比减少 177,049.94 元,下降 5.69%。
(三)卫生健康支出类科目 1,443,713.57 元,占支出总
预算 4.97%,同比减少 93,913.60 元,下降 6.11%。
(四)住房保障支出类科目 2,277,157.01 元,占支出总
预算 7.84%,同比减少 58,479.19 元,下降 2.50%。