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梧州市第十五中学 2025
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市第十五中学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市第十五中学 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市第十五中学 2025 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市第十五中学是一所九年义务教育初级中学,属
政全额拨款事业公益一类单位。本校认真贯彻落实党的教育
方针,坚持社会主义办学方向,积极配合教育行政部门做好
教育教学指导工作,对学生进行德育、智育、体育、美育和
劳动等方面的教育,培养学生的创新精神与实践能力,使之
成为社会主的建设者和接班人。
二、机构设置情况
梧州市第十五中学是全额拨款事业单位,独立编制机构
1个,独立核算机构1个。设有书1名,校长 1名,
副校长 4名,副书记 1名。学校内设 10 个处室,分别是:
1. 党委办公室负责学校党建方面的日常工作及相关会
议的筹备和组织,负责党总支、党支部和全体党员的目标管
理、民主评议、党员发展等;
2. 行政办公室负责学校行政管理和日常事务,做好各
处室间的协调工作、内外部文件的收取、传递、归档,做好
人员增减相关手续及工资变动,整理好全校教职工个人档案
等;
3. 教务处:负责拟定教学工作方面的规章制度,根据
学计划设置、调整课程,按教学工作规范组织教学及学生课
程的考试、成绩的登记统计等;
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4. 政教处:根据学校工作计划,制定学生思想教育与管
理计划,指导并落实,做好班主任队伍建设、培训和指导,
做好家长开放周、禁毒教育,及抓好学生常规管理等
5. 总务处:负责组织和实施学校后勤管理保障工作;
强财务日常管理,严格执行财务制度,做好学校年度预算编
制和决算工作;负责学校基建项目的立项申报、施工管理、
竣工验收工作;负责抓好学校绿化、环境卫生、水电等方面
工作;
6. 校团委:负责处理学校共青团的日常工作及对外共青
团工;负责召开团员大会及对团员的管理、考核等;
7. 视导室:负责完成学校内部督导工作和配合责任督学
完成相关工作。以常规视导与重点视导相结合,通过随机听
课、查阅资料、座谈走访、问卷调查、校园巡视、对在办学
过程中所面临的热点、难点和群众反映强烈的问题,集中时
间和精力开展专项督导。
8. 资助办:负责学生资助宣传及管理工作,负责学生家
庭经济状况调查摸底,建立并管理更新经济困难学生档案,
做好控辍保学工作,关爱学困生、贫困生、残疾儿童等特殊
群体,做好义务教育阶段家庭经济困难认定及生活补助等工
作,抓好德困生、心困生、潜能生等特殊群体的转化工作
9. 安稳办:负责学校的常规安全工作,并全方位监管,
协调相关部门进行安全常规排查,协助政教处对重大违纪学
生的调查、处理及教化,做好预防和削减青少年犯罪等工作;
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10. 十五中集团办:统筹协调处理集团具体事务,满足
集团管理的需要,根据理事会议制定的计划方案具体负责组
织落实集团人权、事权、财权及各项日常工作。
三、人员构成情况
梧州市第十五中学人员编制总数 214 名,其中:行政编
制 0 名,参公事业编制 0 名,全额事业编制 184 名,聘用教
师控制数 30 人其中,在职在编人员 189 人,包括:行政在
职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在
职在编 182 人,聘用教师控制数 9 人。其他聘用人员 0 人、
离退休人员 21 人。
第二部分:梧州市第十五中学 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 29,030,401.26 元 , 同 比 增 加
3,755,505.11 元 , 增 长 14.86% 。 其 中 : 本 年 收 入 预 算
29,030,401.26 元,同比增加 3,755,505.11 元,增长 14.86%
收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:教育支出、社会
保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
学生总人数较去年增加,对应的生均公用经费预算总额增加;
二是教师人数增加,人员经费相应增加,导致人员经费预算
总额增加。
二、单位收入预算总体情况说明
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2025 年 收 入 总 预 算 29,030,401.26 , 同 比 增 加
3,755,505.11 ,增 长 14.86% 。 本 年 收 入 预 算
29,030,401.26 元,同比增加 3,755,505.11 ,增长 14.86%
其中:
(一)一般公共预算拨款 29,030,401.26 元,占收入总
预算的 100%,同比增加 3,755,505.11 元,增长 14.86 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 29,030,401.26 元 , 同 比 增 加
3,755,505.11 元 , 增 长 14.86% 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
29,030,401.26 元,占支出总预算的 100% ,同比增加
3,755,505.11 14.86%项目支出预算 0元,占支
出总预算的 0 %,同比无变化其中
(一)一般公共服务支出类科目 22,372,399.02 元,占
支出总预算 77.07%同比增加 4,084,947.84 元,22.34%
(二)社会保障和就业支出类科目 2,937,131.66 元,
支出总预算 10.12%同比减少 177,049.94 元,下降 5.69%
(三)卫生健康支出类科目 1,443,713.57 元,占支出总
预算 4.97%,同比减少 93,913.60 元,下降 6.11%
(四)住房保障支出类科目 2,277,157.01 元,占支出总
预算 7.84%,同比减少 58,479.19 元,下降 2.50%
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四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预29,030,401.26
包括:一般公共预算拨款 29,030,401.26 元;支出包括:教
育支出 22,372,399.02 元、社会保障和就业支2,937,131.66
元、卫生健康支出 1,443,713.57 元、住房保障支出
2,277,157.01 14.86%
要原因:一是学生总人数较去年增加,对应的生均公用经费
预算总额增加;二是教师人数增加,人员工资根据相关政策
提高,导致人员经费预算总额增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 29,030,401.26
比增加 3,755,505.11 元,增长 14.86%。其中:基本支出
29,030,401.26 元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
初 中 教 育 22,372,399.02 元,其中:基本支出
22,372,399.02 0元。主要用于学校初中教育
日常运转基本开支
事业单位离退休 47,970.00 元,其中:基本支出
47,970.00 元,项目支出 0元。主要用于退休人员慰问金。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,889,161.66 元,
其中:基本支出 2,889,161.66 元,项目支出 0元。主要用于
支付学校教职工单位部分的养老保险费
事业单位医疗 1,443,713.57 元,其中:基本支出
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1,443,713.57 元,项目支出 0元。主要用于支付学校教职工
单位部分的医疗保险费。
住 房 公 积 金 2,277,157.01 元 , 其 中 : 基 本 支
2,277,157.01 元,项目支出 0元。主要用于支付学校教职工
单位部分的住房公积金费用。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
出预算。
1. 基本支出预29,030,401.26 元,占一般公共预算支
100%3,755,505.11 14.86%
中:
工资福利支出预算 27,874,014.86 元,占基本支出预算
96.02%,同比增加 3,720,681.67 元,增长 15.40%
商品和服务支出预1,091,466.40 元,占基本支出预算
3.76%同比增加 25,223.44 元,增长 2.37%
对个人和家庭补助支出预算 64,920 元,占基本支出预算
0.22%同比增加 9,600.00 元,增加 17.35%
2. 项目支0元,占一般公共预算支出的 0%,同比无
变化。
工资福利支出预算 0元,占项目支出预算 0%
变化。
商品和服务支出预0元,占项目支出预0%
无变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%
同比无变化。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 29,030,401.26 元,
同比增加 3,755,505.11 元,增长 14.86%。其中:
人员经费 27,938,934.86 元,主要包括:基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工
资福利支出。较上年增长 15.41%,主要原因是新招教师人
数较多,人员经费相应增加,导致人员经费预算拨款增加
公用经1091,466.40 元,主要包括:维修(护)费、
工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 2.37%,主要
原因是学生人数增加,导致公用经费预算拨款增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比无变具体如下:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
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2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
我单位机关运行经费财政拨款预算 0 元。
单位为事业单位,事业运行经费总预算安排
1,091,466.40 元,其中:基本支出预算 1,091,466.40 元,
目支出预算 0元,同比增加 25,223.44 元,增2.37%。主
要原因:一是教师人数增加,人员经费相应增加,使收支预
算总体有所增加;二是退休人员增加,离退休公用经费标准
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提高,导致退休公用经费增加。主要用于维修(护)费、
会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 0元,同比无变化其中:政府
集中采购预算 0,占政府采购算的 0%同比无变化。
分散采购 0元,占政府采购预算的 0%同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,
政专户管理的资金安排 0
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 0元,占政府采购
预算 0%程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务类采
0元,占政府采购预算 0%
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车0
辆。
截至20241231日,资产原值合计51,719,744.63元,
1. 土地、房屋及构筑物37,253,034.98 2.
11,864,186.263. 文物和陈列品8,0004 .
2,018,725.49元,5. 家具、用具、装具575,797.90元。
(四)预算绩效目标情况说明
我单位 2025 年无预算项目支出。
第三部分:专业名词解释
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1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
4.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费
会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费
公务用车运行维护费以及其他费用。
5三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
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第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
表)
上述报表详见附件