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梧州市第十四中学 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市第十四中学概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市第十四中学单位预算及“三公”经费预算情况
说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市第十四中学 2021 年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
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四、单位支出预算总表(按单位经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按单位经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按单位经济科目分类
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市第十四中学隶属于梧州市教育局直管,系财政全额拨款
事业单位。宗旨为实施初中义务教育,促进基础教育发展。业务范围
为初中学历教育。
二、机构设置情况
州市学是款的,有校长 1 名,
副校长 2 名,书记 1 名,副书记 1 名,同时下设有校办、党建办、教务
处、政教处、团委、总务处、视导室、资助办、安稳办科室。
三、人员构成情况
我单位人员编制总数 70 名,其中:行政编制 0 名,参公事业编
制 0 名,全额事业编制 68 名,聘用教师控制数 2 名。其中,在职在
编人员 70 人,包括:行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人
员 0 人、全额事业在职在编 68 人,聘用教师控制数在职在编人员 2
人。其他聘用人员 0 人、离退休人员 70 人。
第二部分:梧州市第十四中学 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 8,677,991.15 元,同比增加 221,313.15 元,
增长 2.62 %。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:教育支出、
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出
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2021 年收支预算总体增加主要是:一、学生总人数较去年增加,
对应生均公用经费预算拨款增加;二、人员工资增加,导致人员经费
预算拨款增加;以上使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 8,677,991.15 元,同比增加 221,313.15 元,
增长 2.62 %。其中:
(一)一般公共预拨款(含上级补助,下同) 8,677,991.15
元,占收入总预算的 100 %,同比增加 221,313.15 元,增长 2.62%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年 支 出 总 预 8,677,991.15 元 , 其中 , 基 本 支出 预 算
8,669,991.15 ,占总预的 99.91 %,同加 213,313.15
元,增长 2.52 %;项目支出预算 8,000 元,占支出总预算的 0.09%,
同比增加 8,000 元,因 2020 年无此预算,所以 2021 年增减幅度无法
进行同比。其中:
(一)教育支出 6,778,992.72 元,占支出总预算 78.12 %,同
比增加 233,331.72 元,增长 3.56 %。
( 二 ) 社 会保 障 和 就 业 支 841,095.68 元 , 占支 出 总 预 算
9.69 %,同比减少 5,316.32 元,下降 0.63 %。
(三)卫生健康支出 427,080.99 元,占支出总预算 4.92 %,同
比减少 2,715.01 元,下降 0.63 %。
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(四)住房保障支出 630,821.76 元,占支出总预算 7.27 %,
同比减少 3,987.24 元,下降 0.63 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 8,677,991.15 元。收入包括:一般
公共预算拨款 8,677,991.15 元;支出包括:教育支出 6,778,992.72
元,社会保障和就业支出 841,095.68 元,卫生健康支出 427,080.99
元,住房保障支出 630,821.76 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 8,677,991.15 元,其中:基本
8,669,991.15 元,项目支出 8,000 元。具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
初中教育 6,778,992.72 元,其中,基本支出 6,770,992.72 元,
项目支出 8,000.00 元。主要用于支付维护学校正常运转所必须的开
支,保证教育教学的顺利开展。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 841,095.68 元,其中:基
本支出 841,095.68 元,项目支出 0 元。主要用于支付在编教师的机
关事业单位基本养老保险的单位缴费部分。
事业单位医疗 427,080.99 元,基本支出 427,080.99 元,项目支
出 0 元。主要用于支付在编教师医疗保险和大病医疗保险的单位缴费
部分。
住房公积金 630,821.76 元,其中:基本支出 630,821.76 元,项
目支出 0 元。主要用于支付在编教师的住房公积金的单位缴费部分
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基支出算 8,669,991.15 占支总预算的 99.91 %
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同比增加 213,313.15 元,增长 2.52%。其中
工资福利支出预算 7,433,039.15 元,占基本支出预算 85.73 %,
同比减少 84,522.85 元,下降 1.12 %
商 品 和 服 务 支 出 预 算 1,089,250.00 元 , 占 基 本 支 出 预 算
12.56 %,同比增加 165,330 元,增长 17.89 %。
147,702.00 元,
1.70 %,同比增加 142,506 元,增长 2742.61%。
资本性支出预算 0 元,占基本支出预算 0%,同比减少 10000 元
同比减少 100%
2. 项目支出预算 8,000 元,占支出总预算的 0.09%,同比增加
8,000 元,因 2020 年无此预算,所以 2021 年增减幅度无法进行同比。
其中:
福利 8,000 元占项算 100%
8,000 元,因 2020 年无此预算,所以 2021 年增减幅度无法进行同比。
商品和服务支出预算 0 元,占项目支出预算 0%,同比无变化。
对个人和家庭补助支出预算 0 元,占项目支出预算 0%,同比无变
化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 8,669,991.15 元,其中:
人员经费 7,580,741.15 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费、住房公积金、助学金。
公用经费 1,089,250.00 元,主要包括:办公费、水费、电费、
邮电费、物业管理费、旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置。
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七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
(一)2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元,同比
无增减。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无增减。
2.公务接待费支出预算 0 元,同比无增减。
3.公务用车费预算 0 元,同比无增减。其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比无增减。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无增减。
二)2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预 0 元,同比
增减。其中:本级经费拨款预算 0 元,同比无增减。具体是:
1.因公出国(境)经费支出预算 0 元,根据财政局统一要求,
各单位一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入单位预算,执行
中根据外事管理单位批准的年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算 0 元,同比无增减其中:本级经费拨款预算
0 元,同比无增减。
3.公务用车费预算 0 元,同比无增减其中:本级经费拨款预算
0 元,同比无增减。具体是
(1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比无增减。其中:本级
经费拨款预算 0 元,同比无增减。
(2)公务用车购置预算 0 元,同比无增减。其中:本级经费拨
款预算 0 元,同比无增减。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务因此没有相应的政府性基
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金收支预算
九、2021 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0 元,单位事业运行经费总
预算安排 1,089,250.00 元,同比增加 165330 元,增长 17.89 %。其
中:基本支出 1,089,250.00 元;项目支出 0 元。其中:商品和服务
支出 1,089,250.00 元。增长主要原因是学生总人数较去年增加,对
应的生均公用经费预算拨款增加。主要用于事业单位按市本级公用
费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费
维修护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、
他商品和服务支出等日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况。
2021 年本单位无政府采购业务,因此没有相应的政采购预算
安排。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车
0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
截至 2020 年 12 月 31 日,资产原值合计 6,302,860.91 元,其中
(1)土地、房屋及构筑物 0 元,(2)通用设备 2,726,512.53 元,
(3)专用设备 602,084.93 元,(4)文物和陈列品 0 元,(5)
书档案 506,985.45 元,(6)家具、用具、装具等 2,467,278.00 元。
(四)预算绩效说明。
2021 年单位预算共有项目(含基本支出)7 个,项目涉及金额
8,677,991.15 元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分
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别是:在职在编人员经费项目 7,426,919.15 元;离退休人员经费项
目 148,296.00 元;助学金及其它补贴项目 5,526.00 元;定额公用经
费项目 748,426.24 元;工会经费项目 88,823.76 元;公用经费(改
革性补贴类项目 252,000.00 元;一般通用项目 8000 元,其中
外人员经费 8,000 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明。
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国
有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款上级补助收
入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范,2021 年单
位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补
助收入。为使 2021 年单位预算公开进行同口径对比,此次 2021 年单
位预算同比已将 2020 年单位预算数据调整为同口径进行对比
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含
经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入
安排的资金行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、
国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排
的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的
收入。
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3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在预计用当年“财政
拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业
单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用
以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提
取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途
继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事
业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费
邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设
备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运
行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务
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出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、伙食费、培训
费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购
置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市第十四中学 2021 年
单位预算报表
一、单位收支预算总
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按单位经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按单位经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按单位经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。