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梧州市第十一中学 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市第十一中学概况
一、主要职责
二、机构设置情
三、人员构成情
第二部分:梧州市第十一中学 2025 年单位预算及三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市第十一中学 2025 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行
教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美
育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程,并按照章
程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄青
少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄青少年接受九
年义务教育。负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施
和落实工作。负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划
教学大纲,组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管
单位有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本
校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一
考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。负
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责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员
工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动,依法聘任、解
聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师,依法
奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、合理使用学校
的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。
二、机构设置情况
梧州市第十一中学是全额拨款事业单位。设置书记 1名、
校长 1名、副书记 1名、副校2名。单位内设机构共设 10
个科室,分别是办公室(负责办公室文书工作)、党总支办
(负责党建方面相关会议的筹备和组织)、教务处(负责学
校教育教学方案,组织统筹教学活动)、政教处(负责制定
学校德育工作、处理学生日常问题)、总务处(负责学校后
勤管理工作)、资助办(负责学生资助宣传及管理工作)、
安稳办(负责学校安全稳定应急工作)、校团委(负责学校
共青团的组织建设和队伍建设)、财务室(负责学校预、决
算编制及预算执行等财务相关工作)、工会(负责组织教职
工开展各项职工文体活动、维护教职工各项工会权益等)
三、人员构成情况
梧州市第十一中学人员编制总数 59 名,其中:行政编
0名,参公事业编0名,全额事业编制 56 名,教师控制数
编制 3名,机关后勤服务用人员控制数 0名。其中,在职在
编实有人数 54 人,包括:行政在职在编人员 0人、参公事
业在职在编人员 0人、全额事业在职在编实有人数 54
机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。教师控制
数实有人数 1人。其他聘用人员 0人、离退休人员 85 人。
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第二部分:梧州市第十一中学 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 9178574.61 元 , 同 比 增 加
939187.86 元 , 增 长 11.40% 。 其 中 : 本 年 收 入 预 算
9178574.61 同比增加 939187.86 元,增长 11.40%
入包括:一般公共预算拨款;支出包括:教育支出、社会保
障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是支出增加:新招教师
人数较多,人员经费相应增加;故社会保险缴费增加,导致
人员经费预算拨款增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 9178574.61 元,同比增加
939187.86 元,增长 11.40 %。本年收入预算 9178574.61
元,同比增加 939187.86 ,增长 11.40 %。其中
(一)一般公共预算拨款 9178574.61 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 939187.86 元,增长 11.40 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 9178574.61 元 , 同 比 增 加
939187.86 , 增 长 11.40 % 。其中,基本支出预算
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9178574.61 元,占支出总预算的 100%同比增加 939187.86
元,增长 11.40 %项目支出预算 0元,占支出总预算的 0 %
同比无变化中:
(一)一般公共服务支出类科目 6926275.73 元,占支
出总预算 75.46%,同比增加 901423.56 元,增长 14.96%
(二)社会保障和就业支出类科目 1093105.49 元,占
支出总预算 11.91%同比增加 106126.29 元,增长 1.88%
(三)卫生健康支出类科目 447305.65 元,占支出总预
4.87%,同比减少 40015.33 元,下降 8.21%
(四)住房保障支出类科目 711887.74 元,占支出总预
7.76%,同比减少 28346.99 元,下降 3.83%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 9178574.61
括:一般公共预算拨款 9178574.61 育支
6926275.73 元、社会保障和就业支1093105.49 元、
生健康支出 447305.65 元、住房保障支711887.74 元。
政拨款总收支较上年增长 11.40%,主要原因是新招教师
数较多,人员经费相应增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 9178574.61
年增长 11.40%其中:基本支出 9178574.61 元,项目支出
0元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
初中教育 6926275.73 元,其中基本支出 6926275.73
元,项目支出 0元。主要用于学校初中教育日常运转基本
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支。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1093105.49
其中:基本支出 1093105.49 元,项目支出 0元。主要用于
支付学校教职工单位部分的养老保险费
事业单位医疗 447305.65 元,其中基本支447305.65
元,项目支出 0元。主要用于支付学校教职工单位部分的
疗保险费。
住房公积金 711887.74 元,其中:基本支出 711887.74
元,项目支出 0元。主要用于支付学校教职工单位部分的
房公积金费用。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
出预算。
1. 基本支出预算 9178574.61 元,占一般公共预算支出
预算 100%,同比增加 939187.86 元,增长 11.40%其中:
工资福利支出预算 8492868.53 元,占基本支出预算
92.53%,同比增加 948692.02 元,增长 12.53%
商品和服务支出预算 494876.08 元,占基本支出预
5.39%同比减少 9234.16 元,下降 1.83%
190830
2.08%同比减少 270 元,下降 0.14%
资本性支出预算 0元,占基本支出预算 0%
化。
2. 项目支出预算 0元,占一般公共预算支出预算 0%
同比无变化。其中:
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工资福利支出预算 0占项目支出预算 0%同比无变
化。
商品和服务支出预0元,占项目支出预算 0%同比无
变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 9178574.61 元,
比增加 939187.86 元,增长 11.40%。其中:
人员经费 8683698.53 元,主要包括基本工资津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利、退休费、助学金支出。较上年增长 12.26%
因是新招教师人数较多,人员经费相应增加。
公用经费 494876.08 元,主要包括:工会经费、其他交
通费用、其他商品服务和支出。较上年下降 1.83%,主要
因是学生人数减少,导致公用经费预算拨款减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比无变具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
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1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
我单位机关运行经费财政拨款预算 0
我单位为事业单位,事业单位相关运行经费总预算安排
494876.08 其中:基本支出预494876.08 元,项目支
出预算 0同比减少 9234.16 元,增长下降 1.83%主要
原因是学生人数及教职工人数减少,使收支预算总体有所减
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少。,主要包括:工会经费、其他交通费用、其他商品服务
和支出等日常运转。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 0元,同比增加 0元,增长 0%
其中:政府集中采购预0元,政府采购预算0%
比无变化。分散采0元,占政采购预算0%同比
增加 0元,增长 0%;同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,
政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型其中货物类采购 0元,占政府采购
0%工程类采购 0占政府采购预算 0%服务类采购
0元,占政府采购预算 0%
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车0
辆。
202412317681743.34
其中:1. 土地、房屋及构筑物4258508.57 元。2. 设 备
2934972.573. 160861.204. 家具和用
327401元。5.无形资产0元。
(四)预算绩效目标情况说明
我单位 2025 年无预算项目支出。
第三部分:专业名词解释
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1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
4.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费
公务用车运行维护费以及其他费用。
5三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
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第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件