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梧州市第八中学 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市第八中学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分: 梧州市第八中学 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分: 梧州市第八中学 2025 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
实施高中学历教育,促进基础教育发展
二、机构设置情况
梧州市第八中学是公益二类全额拨款事业单位,内设
构共设 10 个职能科室,分别是:办公室、政教处、教务处、
科研处、总务处、团委室党建办、视导室、安稳办、资助
办。
办公室职能:办公室是学校行政管理机构和党务办公机
构,在校长的直接领导下,建立以校长决策为中心的科学管
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理网络和学校日常行政事务处理系统。办公室在校长和党委
书记的领导下,负责学校办公室的日常管理工作,协调、督
办校内各部门的工作。
政教处职能:学校德育实施机构,指导年级组和班级规
划、组织、实施对学生的思想教育工作。全面主持政教处工
作。根据学校工作计划,制定政教处学期工作计划,撰写期
末工作总结,构建多方位的德育网络,开展丰富多彩的德育
活动。
教务处职能:学校教学常规的管理机构,指导教研组、
班级和各种教辅机构,确保学校教学日常管理和各项教学活
动的正常进行。教务处全面主持教务处的工作,根据学校工
作计划,制定教务处学期工作计划,撰写期末工作总结,安
排、指导、协调、督促教务处所辖各部门的工作。
科研处职能:组织教师学习教育理论,开展教科研活动,
负责学校教科研工作的制定、实施、检查和总结、课题的筛
选、论证、确立和实施,指导各课题组的研究工作。负责学
校教科研论文的评比及教师教科研成果的鉴定。负责学校重
点课题的研究工作,结合学校教育教学实际,及时总结学校
教科研成果。推广先进的教科研成果,加强教改信息的传播,
重视教科研资料的积累,建立资料档案。参加校内、外的科
研会议,负责向有关部门报道学校科教研动态信息。
总务处职能:保证教育、教学工作正常开展的后勤工作
部门,是领导全体后勤职工,负责全校物资采购、校园维修
维护、水电网络通畅,为学校稳定有序开展教育教学及其他
工作提供有效的后勤保证。树立明确的为师生服务,为教育
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教学服务的指导思想,建立起完善的岗位责任制及考核评价
办法,定期召开工作会议,研究和改进本处工作。
团委室职能:在学校党委和上级团委的领导下,在加强
自身组织建设的同时,团委室根据学生的身心特点,开展各
项活动,积极推动精神文明和校园文化建设,促使学生全面
健康地成长
党建办职能:负责党建全面工作,按照党委会议决议安
排部署工作并进行检查督促落实;负责党的建设、组织、
基层组织建设、群团组织、党风廉政建设,做好基层组织建
设方面的调研工作,组织教师党员的政治学习、培训,为党
委培育培养新的党员,壮大党员队伍。
视导室职能采用“五重点(安全德育、教研、后勤
质量)模式”和“计划、组织、检查、总结”实践模式视导
全校工作,及时反馈各项工作成效,指导整改意见和建议,
督促落实整改,重点视导高三备考、安全管理、教研工作。
做好每月一责任督学工作,整理整改方案,落实整改。
安稳办职能:负责学校的安全管理工作,包括日常管理、
指导和监督,制订学校安全工作计划,做好工作总结,落实
工作措施,制定应急预案,处理突发事件。做好安全工作宣
传教育,包括电子屏、主题班会、板报宣传和签订承诺书、
责任状、家长一封信等。排查安全隐患,对校园周边整治,
做好扫黑除恶、防震减灾等其他安全工作,专项治理交通安
全、防溺水、校园欺凌安全重点领域。
资助办职能:落实资助办的各项规章制度、管理办法
工作部署、实施措施等,做好高中阶段各项学生资助政策宣
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传,构建“资助育人”体系,做好资助育人工作,对家庭经
济困难学生开展诚信教育、励志教育、感恩教育。组织管理
全校家庭经济困难学生的认定和资助工作,负责做好高三毕
业班家庭经济困难学生生源地信用助学贷款预申请工作和家
庭经济困难大学新生资助项目的申请、评审、公示、发放、
汇总、上报工作。
三、人员构成情况
梧州市第八中学人员编制总数 171 名,其中:行政编制
0名,参公事业编制 0名,全额事业编制 171 名,机关后勤
服务控制数 0名。在职在编实有人数 168 人,包括:行政实
有人数 0参公事业实有人数 0人、全额事业实有人数 168
人,机关后勤服务控制数人员实有人数 0人。其他聘用人员
在职实有人4人、离退休人员 61 人。
第二部分:梧州市第八中学 2025 年单位预算及三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 29310133.57 元 , 同 比 增 加
4349344.45 元 , 增 长 17.42% 。 其 中 : 本 年 收 入 预 算
29310133.57 元,同比增加 4349344.45 元,增长 17.42%
收入包括:一般公共预算拨款支出包括:教育支出、社会
保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收
支预算总体增加主要是以下支出增加:一是在职人员晋升晋
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级、在职人员工资调整引起人员类经费预算增加;二是增加
了食堂运转经费。使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 29310133.57 元 , 同 比 增 加
4349344.45 ,增长 17.42 %本年收入预算 29310133.57
元,同比增加 4349344.45 ,增长 17.42 %其中:
(一)一般公共预算拨款 29310133.57 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 4349344.45 元,增长 17.42 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 29310133.57 元 , 同 比 增 加
4349344.45 , 增 长 17.42%。其中,基本支出预算
29310133.57 元,占支出总预算的 100% , 同 比 增 加
4349344.45 元,增长 17.42 %其中:
(一)教育支出类科目 22766690.89 占支出总预算
77.68%,同比增加 4679082.06 元,增长 25.87%
(二)社会保障和就业支出类科目 2938789.2 元,占支
出总预算 10.03%,同比减少 115481.68 元,下降 3.78%
(三)卫生健康支出类科目 1399446.48 元,占支出总
预算 4.77%,同比减少 128759.77 元,下降 8.43%
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(四)住房保障支出类科目 2205207 元,占支出总预算
7.52%,同比减少 85496.16 元,下降 3.73%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 29310133.57 元。收入包
括:一般公共预算拨款 29310133.57 元。支出包括:教育
22766690.89 社会保障和就业支出 2938789.2 元、
生健康支出 1399446.48 元、住房保障支出 2205207
政拨款总收支较上年增长 17.42 %主要原因是一在职
员晋升晋级、在职人员工资调整引起人员类经费预算增加;
二是增加了食堂运转经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 29310133.57 元,同比
增 加 4349344.45 元 , 增 17.42% 其 中 : 基 本 支 出
29310133.57 元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 高 中 教 育 22766690.89 元 , 其 中 : 基 本 支 出
22766690.89 元,项目支出 0元。主要用于在编、控制编人
员工资和日常基本支出。
2. 事业单位离退休 135090 元,其中:基本支出 135090
元,项目支出 0元。主要用于离退休人员物业补贴和大额医
疗保险。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2803699.20 元,
其中:基本支出 2803699.20 元,项目支出 0元。主要用于
在编人员养老保险支出。
4. 事业单位医疗 1399446.48 元,其中:基本支出
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1399446.48 项目支出 0元。主要用于在编人员医疗保险
和生育保险支出。
5.住房公积金 2205207 元,其中:基本支出 2205207 元,
项目支出 0元。主要用于在编人员住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 29310133.57 元,占一般公共预算支
出预算 100 %比增加 4349344.45 元,增长 17.42%
中:
26172659.81
89.30%,同比增加 3427727.17 元,增长 15.07%
因是按规定提高了增量标准。
商品和服务支出预算 2971999.76 元,占基本支出预算
10.14%同比增加 791927.28 元,增长 36.33%主要原因
是增加了食堂运转经费。
对个人和庭的预算 165474 元,占基本支出预算
0.56%增加 129690 362.42%主要
增加了离退休人员物业补贴。
2. 项目支出预算 0元,占一般公共预算支出预算 0%
同比无变化。其中:
工资福利支出预算 0占项目支出预算 0%比无变
化。
商品和服务支出预0元,占项目支出预算 0%同比无
变化。
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对个人和家庭补助支出预算 0,占项目支出预算 0%
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 29310133.57 元,
比增加 4349344.45 元,增长 17.42%。其中
人员经费 26338133.81 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利出、离休费、退休费。上年增长 15.62 %主要
因是在职人员晋升晋级、在职人员工资调整引起人员类经费
预算增加。
公用经费 2971999.76 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、
租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商
品服务和支出。较上年增长 36.33%,主要原因是增加了食
堂运转经费
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比无变具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
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1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无增减变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无增减变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无增减变
化。其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无增减变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市第八中学事业单位相关运行经费财政拨款预算 0
元。
梧州市第八中学为事业单位,事业单位相关运行经费总
预算安排 2971999.76 元,其中:基本支出预2971999.76
元,项目支出预0元,同比增加 791927.28 元,增长 36.33%
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主要原因是增加了食堂运转经费。主要用于办公费、刷费、
水费、电费邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、
租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商
品服务和支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 766400 元,同比增加 672480 元,
716.01 %其中:政府集中采购预算 0元,占政府采
购预算的 0%,同比无增减变化。分散采购 766400
政府采购预算的 100%同比增加 672480 元,增长 716.01 %
主要原因是增加了物业服务管理服务。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 766400
元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型其中货物类采购 70400 元,占政府采
购预算 9.19%;工程类采购 0元,占政府采购预算 0%;服
务类采购 696000 元,占政府采购预算 90.81%
货物类采购主要内容是:1.纸张,预算金额 50400 元,
主要是用于购置 A4 纸张2.消防器材,预算金额 20000 元,
主要是用于购置消防器材;服务类采购主要内容是:1.除四
害服务,预算金10000 元,主要用于校园除四害工作2.
物业管理服务,预算金额 680000 元,主要用于支付相关公
司校园物业管理服务费用;3.印刷服务,6000 元,主要
用于印刷毕业证和学籍卡。
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(三)国有资产占用情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合计182,987,690.40元,
其中:1.土地、房屋及构筑122,968,428.18元。2. 通用设
14,049,468.153. 2,345,638.304.
和陈列品18762.00元。5 .图书档案1478226.776. 家具
用具、装具4233147元;7. 无形资产37,894,020.00元。
(四)预算绩效目标情况说明
我单位2025年单位预算无项目支出预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
4.事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于
购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费
电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁
费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服
务和支出等日常公用经费支出。
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5三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公经费会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
14
表)
上述报表详见附件