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(四)住房保障支出类科目 2205207 元,占支出总预算
7.52%,同比减少 85496.16 元,下降 3.73%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 29310133.57 元。收入包
括:一般公共预算拨款 29310133.57 元。支出包括:教育支
出22766690.89 元、社会保障和就业支出 2938789.2 元、卫
生健康支出 1399446.48 元、住房保障支出 2205207 元。财
政拨款总收支较上年增长 17.42 %,主要原因是一是在职人
员晋升晋级、在职人员工资调整引起人员类经费预算增加;
二是增加了食堂运转经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 29310133.57 元,同比
增 加 4349344.45 元 , 增 长 17.42% 。 其 中 : 基 本 支 出
29310133.57 元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 高 中 教 育 22766690.89 元 , 其 中 : 基 本 支 出
22766690.89 元,项目支出 0元。主要用于在编、控制编人
员工资和日常基本支出。
2. 事业单位离退休 135090 元,其中:基本支出 135090
元,项目支出 0元。主要用于离退休人员物业补贴和大额医
疗保险。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2803699.20 元,
其中:基本支出 2803699.20 元,项目支出 0元。主要用于
在编人员养老保险支出。
4. 事业单位医疗 1399446.48 元,其中:基本支出