6
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 38209346.91 元 , 同 比 增 加
4427337.99 元 , 增 长 13.1 % 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
38209346.91 元,占支出总预算的 100% ,同比增加
4427337.99 元,增长 13.1%;项目支出预算 0元,占支出
总预算的 0%,同比增加 0元,增长 0%。
(一)教育支出类科目 29770059.46 元,占支出总预
算77.92%,同比增加 4979100.49 元,增长 14.74%。
(二)社会保障和就业支出类科目 3773135.91 元,占
支出总预算 9.87%,同比减少 224952.09 元,下降 5.63%。
(三)卫生健康支出类科目 1807997.54 元,占支出总
预算 4.73%,同比减少 186398.41 元,下降 9.35%。
(四)住房保障支出类科目 2858154 元,占支出总预算
7.48%,同比减少 140412 元,下降 4.68%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 38209346.91 元。收入包
括:一般公共预算拨款 38209346.91 元。支出包括:教育支
出29770059.46 元、社会保障和就业支出 3773135.91 元、
卫生健康支出 1807997.54 元、住房保障支出 2858154 元。
财政拨款总收支较上年增长 13.1 %,主要原因是绩效工资增
加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 38209346.91 元,同比
增 加 4427337.99 元,增长 13.1% 。其中:基本支出
38209346.91 元,项目支出 0元,具体支出预算如下: