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梧州市第七中学 2024
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市第七中学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市第七中学 2024 年单
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市第七中学 2024 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:部门概况
一、主要职能
梧州市第七中学是一所实施初中义务教育以及高中学
教育的公办完全中学,学制为初中阶段 3高中阶段 3年。
本校遵守宪法、法律、法规和国家的教育方针政策,实施初
中义务教育以及高中学历教育,促进基础教育发展。
二、机构设置情况
梧州市第七中学是公益一类全额拨款事业单位,内设机
构共设 11 个中层处(室),分别是办公室、教务处、政教
处、科研处、总务处、党建办、团委(含少先队)、工会
视导室、资助办、安稳办。
办公室主要负责贯彻上级方针、政策,制定和审核学校
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规章制度,协调各处室工作,处理周边公共关系,保管使用
学校行政公章,筹备、组织学校综合性会议和政治学习
筹安排迎检和接待工作,职工升旗、会议考勤,职工请假登
记、登记学校荣誉
教务处主要负责学校教学管理,组织高考、中考备考及
考务工作,制定学年、学期教学计划,明确学年学期教学工
作重点、目标和具体要求,编制校历,编排课程表,安排教
师任课及临时调课
政教处主要负责制定学校德育工作计划并组织实施,
导班级管理管理学生干部,管理学校清洁及宿舍纪律内务
科研处主要负责组织学校教育科研,领导教育科研课题
的实施,安排教研活动,组织教师培训
总务处主要负责学校后勤服务工作,为教育教学服务,
为师生服务管理学校财务账目,收费、报账、转账及支付
现金,管理学校食堂、小卖部。
党建办主要负责负责意识形态工作,制定党组织建设规
划,设置和调整基层党组织,发挥党员先锋模范作用,组织
召开民主生活会,提高党组织的战斗力
团委、少先队主要负责制定团委、少先队工作计划,组
织开展读书活动、校园文艺活动、中学生社会实践活动和青
年志愿者活动,开展青少年科技活动。
工会主要负责制定工会工作计划总结工会工作管理
工会档案,关心职工工作、生活,慰问、探望职工,开展职
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工文体活动,审批工会经费开支。
视导室主要负责贯彻执行国家、自治区、梧州市关于教
育督导的法律、法规和各项政策规定及工作部署,贯彻落实
上级下达的督导评估方案,全面制定学校自评工作方案
入开展自查、自评、自纠。
资助办主要负责宣传贯彻落实党和政府对家庭经济
难学生的资助政策,熟悉资助条件,组织开展资助工作
安稳办主要负责负责学校安全稳定工作,全面掌握学
安全管理工作状况组织落实安全管理工作目标责任制,认
真贯彻落实上级及有关部门下达的安全管理工作任务制定
学校安全和治安工作计划并组织实施,维护学校教育教学秩
序正常开展
三、人员构成情况
梧州市第七中学单位人员编制总数 237 ,其中:行政
编制 0名,参公事业编制 0全额事业编226 名,机关
后勤服务聘用人员控制数 0名,控制数编制 11 人。其中,
在职在编人226 人,包括:行政在职在编人员 0人、参公
事业在职在编人员 0全额事业在职在编 226 人,机关
勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人,使用聘用教师控
制数人员 11 人。其他聘用人员 0人、离退休人员 59 人。
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第二部分:梧州市第七中学 2024 年单位预算及三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 33782008.92 元 , 同 比 增 加
2565211.94 元 , 增 长 8.2% 。 其 中 : 本 年 收 入 预 算
33782008.92 元,同比增加 2565211.94 元,增长 8.2%
入包括:一般公共预算拨款;支出包括:教育支出、社会保
障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
根据相关规定提高了义务教育生均公用经费支出标准;二是
增加了卫生健康支出;三是增加了住房保障支出,使收入预
算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说
2024 年收入总预算 33782008.92 元 , 同 比 增 加
2565211.94 ,8.2%33782008.92
元,同比增加 2565211.94 ,增长 8.2%。其中
(一)一般公共预算拨款 33782008.92 占收入总预
算的 100%,同比增加 2565211.94 元,增长 8.2%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说
2024 年支出总预算 33782008.92 元,较上年增长 8.2%
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其中,基本支出预33782008.92 元,占支出总预算的 100%
同比增加 2565211.94 元,增长 8.2 %项目支出预算 0
其中:
(一)教育支出类科目 24790958.97 元,占支出总预算
73.39%,同比增加 1110536.59 元,增长 4.69 %
(二)社会保障和就业支出类科目 3998088 元,占支出
总预算 11.83%,同比增加 650368.96 元,增长 19.43%
(三)卫生健康支出类科目 1994395.95 元,占支出总
预算 5.9%,同比增加 316529.67 元,增长 18.87%
(四)住房保障支出类科目 2998566 元,支出总预算
8.88%,同比增加 487776.72 元,增长 19.43%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 33782008.92 元。收入包
括:一般公共预算拨款 33782008.92 元。支出包括:教育支
24790958.97 元、社会保障和就业支出 3998088
生健康支出 1994395.95 元、住房保障支出 2998566
政拨款总收支较上年增长 8.2%主要原因是提高了义务教育
生均公用经费支出标准,增加了卫生健康支出,增加了住房
保障支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 33782008.92 元,较上
年增长 8.2%其中:基本支出 33782008.92 元,项目支出 0
元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
初中教育 9832195.36 元,其中:基本支9832195.36
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元。主要用于初中教育的相关支出。
高中教育 14958763.61 元,其中:基本支出 14958763.61
元,主要用于高中教育的相关支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3998088 其中:
基本支出 3998088 元,主要用于单位职工的社保费用支出。
事 业 单 位 医 疗 1994395.95 元 , 其 中 : 基 本 支 出
1994395.95 元,主要用于单位职工的医疗保险支出。
住房公积金 2998566 元,其中:基本支出 2998566 元,
主要用于单位职工的住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 33782008.92 元,占一般公共预算支
出的 100%,同比增加 2565211.94 元,增长 8.2 %。其中:
30884459.24
91.42%,同比增加 2600875.3 元,增长 9.2%
商品和服务支出预算 2706505.68 元,占基本支出预算
0.8%同比减少 61517.36 元,下降 2.2%
对个人和家庭补助支出预算 191044 元,占基本支出预
0.56 %同比增加 25854 元,增长 15.65%
2. 项目支出 0
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 33782008.92 元,
上年增长 8.2%。其中:
人员经费 31075503.24 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
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医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金。较上年增
9.2 %,主要原因是人员增加以及基数调整。
公用经费 2706505.68 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、
培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其
他商品服务和支出较上年减少 2.2%主要原因是办公费等
商品和服务支出减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2024 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比无变化中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
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2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比无变化
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关经费说明。
梧州市第七中学机关运行经费财政拨款预0元。
梧州市第七中学,事业运行经费总预算安排 2706505.68
元,其中:基本支出预算 2706505.68 元,项目支出预算 0
元,同比减少 61517.36 下降 2.2%主要原因是印刷费
培训费减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、
邮电费、物业管理费、差旅费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 238700 元,同比增213000 元,
增长 852%其中:政府集中采购预算 238700 占政
采购预算的 100%同比增加 213000 元,增长 852%主要
原因是物业管理服务纳入了政府采购范围。分散采购 0
元。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 238700
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元,财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 46700 元,占政府
采购预算 19.56%;工程类采购 0元;服务类采购 192000
元,占政府采购预算 80.44%
货物采购主要容是:1.办公,预算金9500 元,
主要用于新老师的办公桌采购;2.复印纸,预算金额 14700
元,主要用于学校办公用的复印纸采购;3.打印机,预算金
额为 4500 元,主要用于办公打印机的采购;4.书柜,预算
金额为 18000 元,主要用于办公用书柜的采购。
服务类采购主要内容是:物业管理服务,预算金额为
192000 元,主要用于劳务派遣人员工资及社保的发放。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20231231日,资产原值合计47575330.89元,
其中:1. 土地、房屋及构筑物32754883.42 元 。 2. 设 备
11285551.9元。3. 图书档案1768959.19元,4. 家具用具、
1765935.385.1元,因为土地使用权以
名义金额入账。
(四)预算绩效目标情况说明
本单位 2024 年无预算项目支出。
第三部分:专业名词解释
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1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.教育支出:指政府教育支出。
5.社会保障和就业支出:反应政府在社会保障与就业方
面的支出。
6三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2024 年单位预算报表
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一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公经费会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件