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一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 29594406.25 元,受 2022 年部门
预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理
模块未设置完善等客观因素影响,提前下达转移支付资金未
能编入部门预算。剔除 2021 年部门预算上级补助收支后,
收支总预算同比增加 4140210.22 元,增长 16.27%。收入包
括:一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入;支出包括:
教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:教职
工人数增加、社会保险缴费基数增加导致人员经费预算拨款
增加;使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 29594406.25 元,受 2022 年部门预
算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模
块未设置完善等客观因素影响,提前下达转移支付资金未能
编入部门预算。剔除 2021 年部门预算上级补助收支后,收
入总预算同比增加 4140210.22 元,增长 16.27%。其中:
(一)一般公共预算拨款 28226406.25 元,占收入总预
算的 95.38%,同比增加 4,138,210.22 元,增长 17.18 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收入 1368000 元,同比增加
2000 元,增长 0.15%,主要是高中学生人数增多,导致学费
收入增加。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。