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梧州市第七中学 2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市第七中学概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市第七中学单位预算及三公经费预
情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市第七中学 2022 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市第七中学是一所实施初中义务教育以及高中学
教育的公办完全中学,学制为初中阶段 3高中阶段 3年。
本校遵守宪法、法律、法规和国家的教育方针政策,实施初
中义务教育以及高中学历教育,促进基础教育发展。
二、机构设置情况
梧州市第七中学是公益一类全额拨款事业单位,内设机
构共设 11 个中层处(室)分别是办公室、教务处、政教处、
科研处、总务处、党建办、团委(含少先队)、工会、视导
室、资助办、安稳办。
三、人员构成情况
梧州市第七中学单位人员编制总数 167 人,其中:行政
编制 0名,参公事业编制 0名,全额事业编制 167 名,机关
后勤服务聘用人员控制数 0其中,职在编人员 166
包括:行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0
全额事业在职在编 166 人,机关后勤服务聘用人员控制数在
职在编人员 0人。其他聘用人员 0人、离退休人员 58
使用聘用教师控制数人员 50 人。
第二部分:梧州市第七中学 2022 年单位预算及
经费预算情况说明
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一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 29594406.25 2022
预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理
模块未设置完善等客观因素影响,提前下达转移支付资金未
能编入部门预算。剔除 2021 年部门预算上级补助收支后,
收支总预算同比增加 4140210.22 元,增长 16.27%入包
括:一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入;支出包括:
教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:教职
工人数增加、社会保险缴费基数增加导致人员经费预算拨款
增加;使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 29594406.25 元,2022 年部门预
算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模
块未设置完善等客观因素影响,提前下达转移支付资金未能
编入部门预算。剔除 2021 年部门预算上级补助收支后,收
入总预算同比增加 4140210.22 ,增长 16.27%。其中:
(一)般公共预算拨款 28226406.25 元,收入总预
算的 95.38%,同比增加 4,138,210.22 元,增长 17.18 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收入 1368000
2000 元,增长 0.15%主要是高中学生人数增多,致学费
收入增加。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
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(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 29594406.25 元,2022 年部门预
算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模
块未设置完善等客观因素影响,提前下达转移支付资金未能
编入部门预算。剔除 2021 年部门预算上级补助收支后,其
中,基本支出预算 28272806.25 元,支出总预算95.53%
3862210.22 15.82% 项目支出预算
1321600 元,占支出总预算的 4.47%同比增加 278000
增长 26.64 %其中:
(一)育支出类科目 23858494.52 支出总预
80.62%,同比增加 3698875.69 元,增长 18.35%
(二)社会保障和就业支出类科目 2547410.24 元,占
支出总预算 8.61%,同比增加 196574.72 元,增长 8.36%
(三)卫生健康支出类科目 1277943.81 元,占支出总
预算 4.32%,同比增加 97328.77 元,增长 8.24%
(四)住房保障支出类科目 1910557.68 元,占支出总
预算 6.45%,同比增加 147431.04 元,增长 8.36%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 28226406.25
括:一般公共预算拨款 28226406.25 元;支出包括:教育支
22490494.52 元、社会保障和就业支出 2547410.24 元、
卫生健康支出 1277943.81 元、住房保障支出 1910557.68
元。
五、一般公共预算支出情况说明
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2022 年一般公共预算拨款支出 28226406.25
2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转
移支付管理模块未设置完善等客观因素影响,提前下达转移
支付资金未能编入部门预算。剔除 2021 年部门预算上级补
助收支后,其中:本支出 28226406.25 元,项目支0元,
具体支出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
初中教育 8002057.90 中:基本支出 8002057.90
元,项目支出 0元。主要用于教职工工资福利支出、学校公
用经费和学生生活补助等。
高中教育 14488436.62 其中:基本支出 14488436.62
元,项目支出 0元。主要用于教职工工资福利支出和学校公
用经费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 2547410.24
基本2547410.24 目支0
教职工单位部分养老保险。
事 业 单 位 医 疗 1277943.81 元 , 其 中 : 基 本 支 出
1277943.81 目支出 0元。主要用于教职工单位部分医
疗保险。
住房公积金 1910557.68 元,中:基本支出 1910557.68
元,项目支0元。主要用于教职工单位部分住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 28226406.25
出预算的 100%,同比增加 4181210.22 ,增长 17.39%
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其中:
工资福利支出预算 25116690.49 元,占基本支出预算
88.98%4577760.46 22.29%
因是教职工人数增加、社会保险缴费基数增加。
商品和服务支出预算 2618989.76 元,占基本支出预算
9.28%628210.24 19.35%
2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化
平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响,提前下
达转移支付资金未能编入部门预算。
对个人和助支290726 占基
1.03%同比增加 31660 ,增12.22%主要原因
退休人数增加、遗属生活补助标准提高
资本性支出预算 200000 元,占基本支出预算 0.71%
200000 100%。主要原因是购置新增教
职工的办公设备。
2. 0元,占一般公共预算支出的 0%
43000 ,下降 100%。其中:
工资福利支出预算 0元,占项目支出预算 0%同比减少
43000 元,下降 100%要原因是 2021 外聘人员支出列
入项目支出,2022 年外聘人员支出列入基本支出,已转至第
三方劳务派遣公司发放。
商品和服务支出预算 0元,占项目支出预算 0%
增加 0元,增长 0%
对个人和家庭补助支出预算 0元,项目支出预算 0%
同比增加 0元,增长 0%
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 28226406.25 其中:
人员经费 25407416.49 元,占基本支出预算 90.01%
主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位
基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、
生活补助。
2818989.76 元,占基本支出预9.99%
要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理
费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、其他
商品服务和支出、办公设备购置。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 部门预算全口径安排的三公经费预算
况。
2022 年部门预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比无变化中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车费预算 0元,同比无变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的三公经费支出预0元,
同比无变化。具体是:
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1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预0元,同比无变化。具
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0位事业运
行经费总预算安排 2818989.76 元,其中:基本支出预算
2818989.76 元,项目支出预算 0元,同比减少 428,210.20
元,下降 13.19%主要原因是受 2022 年部门预算编制完成
时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未设置完
善等客观因素影响提前下达转移支付资金未能编入部门预
算。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业
管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费
其他商品服务和支出、办公设备购置等日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0元,同比无变化按采购资
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类型划分,一般公共预算拨款 0财政专户管理的资金安
0元。按采购项目类型划分集中采购 0元,其中:货物
类采购 0工程类采购 0元、服务类采购 0元;分散采购
0元,其中:货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采
0元。
(三)国有资产的总体情况
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至20211231日,资产原值合计45386012.48元,
其中1.土地、房屋及构筑32889509.78元。2. 用设
8096333.703. 专用设备12385054. 文物和陈列品
05 .图书档案1655468.626. 家具、用具、装具等
1506195.38元。
(四)预算绩效说明
2022年单位预算共有项目(含基本支出)32个,项目
29594406.25,全含基本支定了
绩效目标。其中:其他运转类和特定目标类项目2个,分别是:
事业单位各项补贴绩效增量-教师绩效增量项目972850
其他专项支-贷款还本付息项目348750元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明
根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求,对
于编入部门预算的提前下达转移支付资(除财力性补助外)
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须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受
市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体
化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响,提前
下达转移支付资金未能全部编入部门预算,因此,2022 年部
门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步,
我们将根据部门预算编制的要求,结合预算管理一体化平台
的完善程度,在编制 2023 年部门预算时,进一步完善上级
补助收支的编制。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
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6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费公务用车运行维护
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
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二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件