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梧州市第六中学 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市第六中学概况
一、主要职责
二、机构设置情
三、人员构成情
第二部分:梧州市第六中学 2025 年单
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市第六中学 2025 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市第六中学隶属于梧州市教育局直管,系财政全
拨款的事业单位。实施高中学历教育、初中义务教育,促进
基础教育发展。业务范围为高中、初中学历教育。
二、机构设置情况
梧州市第六中学是全额拨款事业单位。单位内设机构
9个科室,分别是办公室(负责办公室文书工作)、党建
办(负责党建方面相关会议的筹备和组织)、教务处(负责
学校教育教学方案,组织统筹教学活动)、科研处(负责学
校培训、课题研究等相关工作)、政教处(负责制定学校德
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育工作、处理学生日常问题)、总务处(负责学校后勤管理
工作)、资助办(负责学生资助宣传及管理工作)、安稳办
(负责学校安全稳定应急工作)、校团委(负责学校共青团
的组织建设和队伍建设)。
三、人员构成情况
梧州市第六中学人员编制总数 144 名,其中:行政编制
0名,参公事业编0名,全额事业编制 94 名,教师控制数
50 名,机关后勤服务用人员控制数 0名。其中,在职
在编实有人104 人,包括:行政在职在编人员 0人、参公
事业在职在编人员 0全额事业在职在编实有人94 人,
机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。教师控制
数实有人数 10 人。其他聘用人员 0人、离退休人员 28 人。
第二部分:梧州市第六中学 2025
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 15775148.23 元 , 同 比 增 加
2480113.99 元 , 增 长 18.65% 。 其 中 : 本 年 收 入 预 算
15775148.23 元,同比增加 2480113.99 元,增长 18.65%
收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:教育支出、社会
保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:新招
教师人数较多,人员经费相应增加,而且人员工资基数增加,
导致人员经费预算拨款增加。
二、单位收入预算总体情况说明
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2025 年收入总预算 15775148.23 元 , 同 比 增 加
2480113.99 增长 18.65 %本年收入预算 15775148.23
元,同比增加 2480113.99 ,增长 18.65 %。其中
(一)一般公共预算拨款 15775148.23 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 2480113.99 元,增长 18.65 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 15775148.23 元 , 同 比 增 加
2480113.99 元 , 增 长 18.65 % 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
15775148.23 元,占支出总预算的 100% ,同比增加
2480113.99 增长 18.65 %项目支出预算 0元,占支出
总预算的 0 %同比无变化其中
(一)一般公共服务支出类科目 12573032.75 元,占支
出总预算 79.7%,同比增加 2563456.17 元,增长 25.61%
(二)社会保障和就业支出类科目 1436705.86 元,占
支出总预算 9.11%,同比减少 27564.96 元,下降 1.88%
(三)卫生健康支出类科目 680400.27 元,占支出总预
4.31%,同比减少 42583.45 元,下降 5.89%
(四)住房保障支出类科目 1085009.35 元,占支出总
预算 6.88%,同比减少 13193.77 元,下降 1.20%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2025 年财政拨款收支总预算 15775148.23 元。收入包
括:般公共预算拨款 15775148.23 元。支出包括:教育支
12573032.75 元、社会保障和就业支出 1436705.86 元、
卫生健康支680400.27 元、住房保障支1085009.35 元。
财政拨款总收支较上年增长 18.65%,主要原因一是新招教
师人数较多,人员经费相应增加,而且人员工资基数增加,
导致人员经费预算拨款增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 15775148.23 元,同比
增 加 2480113.99 元 , 增 长 18.65% 。 其 中 : 基 本 支 出
15775148.23 元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
初中教育 5908730.16 元,其中基本支出 5908730.16
元,项目支出 0元。主要用于学校初中教育日常运转基本开
支。
高中教育 6664302.59 元,其中基本支出 6664302.59
元,项目支出 0元。主要用于学校高中教育日常运转基本开
支。
事业单位离退休 58680 元,其中:基本支出 58680 元,
项目支出 0元。主要用于退休人员慰问金。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1378025.86
其中:基本支出 1378025.86 元,项目支出 0元。主要用于
支付学校教职工单位部分的养老保险费
事业单位医疗 680400.27 元,其中:基本支出 680400.27
元,项目支出 0元。主要用于支付学校教职工单位部分的医
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疗保险费。
住房公积金 1085009.35 元,其中基本支出 1085009.35
元,项目支出 0元。主要用于支付学校教职工单位部分的住
房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 15775148.23 元,占一般公共预算支
出预算 100%同比增加 2480113.99 元,增长 18.65 %
中:
14411466.79
91.36%,同比增加 2344524.15 元,增长 19.43%
商品和服务支出预算 1298281.44 元,占基本支出预算
8.23%同比增加 135429.84 元,增长 11.64%
对个人和家庭的补助预算 65400 元,占基本支出预算
0.41%同比增加 160 元,增长 0.25 %
资本性支出预算 0元,占基本支出预算 0%比无
化。
2. 项目支出预算 0元,占一般公共预算支出预算 0%
同比无变化。其中:
工资福利支出预算 0占项目支出预算 0%同比无变
化。
商品和服务支出预0元,占项目支出预算 0%同比无
变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%
同比无变化。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 15775148.23
同比增加 2480113.99 元,增长 18.65%。其中:
人员经费 14476866.79 元,主要包括:基本工资津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
19.33%,主要原因是新招教师人数
较多,人员经费相应增加,而且人员工资基数增加,导致人
员经费预算拨款增加。
1298281.44 元,主要包括:办公费、水费、
电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、
劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
较上年增长 11.65%,主要原因是学生人数增加,导致公用
经费预算拨款增加
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比无变具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
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情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
我单位行政运行经费财政拨款预算 0元。
我单位为事业单位,事业单位相关运行经费总预算安排
1298281.44 其中:基本支出预算 1298281.44 元,项目
支出预算 0增加 135429.84 元,11.65%
要原因是学生人数及教职工人数增加,使收支预算总体有所
增加。主要用于办公费、水电费、物业管理费、维修(护)
费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费
用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
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(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 02160
100%其中:政府集中采购预算 0占政购预
0%,同比无变化。分散采购 0元,占政府采购预算的 0%
同比减少 2160 减少 100%主要原因是我校 2025 年无
政府采购需求。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,
政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型其中货物类采购 0占政府采购
0%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务类采购
0元,占政府采购预算 0%
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车0
辆。
截至20241231日,资产原值合计48913131.83元,
其中:1. 土地、房屋及构筑物42641267.49 元 。 2. 设 备
5008161.94元。3. 图书和档案555587元。4. 家具和用具
705615.4元。5.无形资产2500元。
(四)预算绩效目标情况说明
我单位 2025 年无预算项目支出。
第三部分:专业名词解释
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1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费
公务用车运行维护费以及其他费用。
5三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
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第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公经费会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表预算公开 11
表)
上述报表详见附件