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梧州市第六中学 2024
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市第六中学概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市第六中学 2024 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市第六中学 2024 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市第六中学隶属于梧州市教育局直管,系财政全
拨款的事业单位。实施高中学历教育、初中义务教育,促进
基础教育发展。业务范围为高中、初中学历教育。
二、机构设置情况
梧州市第六中学是全额拨款事业单位。单位内设机构
9个科室,分别是办公室(负责办公室文书工作)、党建
办(负责党建方面相关会议的筹备和组织)、教务处(负责
学校教育教学方案,组织统筹教学活动)、科研处(负责学
校培训、课题研究等相关工作)、政教处(负责制定学校德
育工作、处理学生日常问题)、总务处(负责学校后勤管理
工作)、资助办(负责学生资助宣传及管理工作)、安稳办
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(负责学校安全稳定应急工作)、校团委(负责学校共青团
的组织建设和队伍建设)。
三、人员构成情况
梧州市第六中学人员编制总数 136 名,其中:行政编制
0名,参公事业编0名,全额事业编制 86 名,教师控制数
50 名,机关后勤服务用人员控制数 0名。其中,在职
在编实有人100 人,包括:行政在职在编人员 0人、参公
事业在职在编人员 0全额事业在职在编实有人86 人,
机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。教师控制
数实有人数 14 人。其他聘用人员 0人、离退休人员 28 人。
第二部分:梧州市第六中学 2024 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 13295034.24 元 , 同 比 增 加
853999.54 元 , 增 长 6.86% 。 其 中 : 本 年 收 入 预
13295034.24 元,同比增加 1347036.17 元,增长 10.83%
上年结转结余 0元,同比减少 493036.63 ,下降 100%
收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:教育支出、社会
保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
学生总人数较去年增加,同时生均标准850 元调整为 940
元,收入总预算增加;二是新招教师人数较多,人员经费相
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应增加,而且人员工资基数增加,导致人员经费预算拨款增
加;
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 13295034.24 元 , 同 比 增 加
853999.54 增长 6.86%本年收入预13295034.24 元,
1347036.17 10.83%,上年结转结余 0
元,同比减少 493036.63 元,下降 100%。其中:
(一)一般公共预算拨款 13295034.24 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 1347036.17 ,增长 10.83%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元,同比减少 493036.63 元。
今年结转结余审批程序变动,本单位上年结转结余资金编入
政府预算,未在单位预算中体现。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预13295034.24 元,较上年增长 6.86%.
其中,基本支出预算 13295034.24 元,占支出总预算的 100%
增加 853999.54 ,7.15%项目支出预算 0
同比减少 493036.63 元,下降 100%其中:
(一)教育支出类科目 10009576.58 占支出总预算
75.29%,同比增加 537492.12 元,增长 5.67%
(二)社会保障和就业支出类科目 1464270.82 元,占
支出总预算 11.01%同比增加 141061.9 元,增长 10.66%
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(三)卫生健康支出类科722983.72 元,占支出总预
5.43%,同比增加 69649.23 元,增长 10.66%
(四)住房保障支出类科目 1098203.12 元,占支出总
预算 8.27%,同比增加 105796.29 元,增长 10.66%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 13295034.24 元(不含财
政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算
13295034.24 元。支出包括:教育支出 10009576.58
元、社会保障和就业支出 1464270.82 元、卫生健康支出
722983.72 住房保障支出 1098203.12 财政拨款
收支较上年增长 6.86%,主要原因一是新招教师人数较多,
人员经费相应增加,而且人员工资基数增加,导致人员经费
预算拨款增加;二是学生总人数较去年增加,同时生均标准
850 元调整为 940 元,导致预算拨款增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 13295034.24 元,较上
年增长 6.86%其中:基本支出 13295034.24 元,项目支出
0元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
初中教育 4330629.21 元,其中基本支出 4330629.21
元,项目支出 0元。主要用于学校初中教育日常运转基本开
支。
高中教育 5678947.37 元,其中基本支出 5678947.37
元,项目支出 0元。主要用于学校高中教育日常运转基本开
支。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 1464270.82
其中:基本支出 1464270.82 元,项目支出 0元。主要用于
支付学校教职工单位部分的养老保险费
事业单位医疗 722983.72 元,其中:基本支出 722983.72
元,项目支出 0元。主要用于支付学校教职工单位部分的医
疗保险费。
住房公积金 1098203.12 元,其中基本支出 1098203.12
元,项目支出 0元。主要用于支付学校教职工单位部分的住
房公积金费用。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 13295034.24 元,占一般公共预算支出
100%,同比增加 1347036.17 元,增长 11.27 %。其中:
12066942.64
90.76%,同比增加 1277091.89 元,增长 11.84%
商品和服务支出预算 1162851.6 元,占基本支出预
8.75%同比增加 65494.28 元,增长 5.97%
对个人和家庭补助支出预算 65240 元,占基本支出预算
0.49%同比增加 4450 元,增长 6.82%
资本性支出预算 0元,占基本支出预算 0%比无
化。
2. 项目支0元,占一般公共预算支出0%同比无
变化。其中
工资福利支出预算 0占项目支出预算 0%同比无变
化。
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商品和服务支出预0元,占项目支出预算 0%
无变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%
同比无变化
资本性支出预算 0元,占项目支出预算 0%比无
化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 13295034.24
较上年增长 10.13%。其中:
人员经费 12132182.64 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出、退休费、助学金。较上年增长 11.81%
因是招教师人数较多,人员经费相应增加,而且人员工资基
数增加,导致人员经费预算拨款增加。
公用经费 1162851.6 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、
专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品
服务和支出。较上年增长 5.97%主要原因是学生人数增加,
同时生均标准从 850 调整为 940 元,经费相应增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2024 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
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2024 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比增无变其中,当年预算资金安排三公经费支出 0
元,上年结转结余资金安排的三公经费支出 0元。其中
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化 。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。其中,当年预算资金安排的“三公”经费支出
预算 0元,同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。具
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
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九、国有资本经营预算情况说
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费说明。
我单位机关运行经费财政拨款预算 0
我 单 位 为 事 业 单 位 , 事 业 运 行 经 费 总 预 算 安 排
1162851.6 其中基本支出预算 1162851.6 元,项目支
0,同65494.28 5.97%
因是学生人数及教职工人数增加,使收支预算总体有所增加。
主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅
费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经
费、其他交通费用、其他商品服务和支出等日常公用经费支
出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 2160 元,同比减少 37160
下降 94.51%其中:政府集中采购预算 0元,占政府采购
预算的 0%同比无变化分散采购 2160 元,占政府采购
算的 100%,同比减少 37160 元,下降 94.51%;主要原因
是本年政府采购的需求降低。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 2160
财政专户管理的资金安排 0元,上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 0元,占政府采购
预算 0%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务类采
2160 元,占政府采购预100%
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服务类采购主要内容是:物业管理费,预算金额 2160 元,
主要是为保障学校日常运转采购物业管理服务。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20231231日,资产原值合计48673575.63元,
其中:1.土地、房屋及构筑物42641267.49元。2. 通用设备
4048095.02元。3. 专用设备732457.72元。4. 文物和陈列
05 .5455606. 家具、用具、装具等
703695.4元。7.无形资产2500元。
(四)预算绩效目标情况说明
我单位 2024 年无预算项目支出。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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4项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.教育支出:指一个国家用于教育方面的全部开支,包
括:教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨
款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。
6.社会保障和就业支出:是指政府在社会保障与就业方
面的支出。具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事
务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金
行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退
役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障
其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红
十字事务等支出。
7.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费
公务用车运行维护费以及其他费用。
8三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
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用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公经费会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件