| 预算06表 | ||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 10,570,903.38 | 9,493,953.82 | 1,076,949.56 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 9,430,953.82 | 9,430,953.82 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,325,204.00 | 2,325,204.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 241,836.00 | 241,836.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,963,172.00 | 1,963,172.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,280,555.04 | 1,280,555.04 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 632,274.05 | 632,274.05 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 74,268.45 | 74,268.45 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 960,416.28 | 960,416.28 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,953,228.00 | 1,953,228.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 979,949.56 | 979,949.56 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 29,000.00 | 29,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 203,045.56 | 203,045.56 | ||
| 302 | 26 | 劳务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 113,904.00 | 113,904.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 414,000.00 | 414,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63,000.00 | 63,000.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 56,190.00 | 56,190.00 | ||
| 303 | 08 | 助学金 | 6,810.00 | 6,810.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 97,000.00 | 97,000.00 | |||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 97,000.00 | 97,000.00 | ||