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2024 年收入总预算 17645269.85 元 , 同 比 增 加
452008.76 元,增长 2.63%。本年收入预算 17645269.85 元,
同比增加 1112008.76 元,增长 6.73%;上年结转结余 0元,
同比减少 660000 元,下降 100 %。其中:
(一)一般公共预算拨款 17645269.85 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 1112008.76 元,增长 6.73 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元,占收入总预算的 0%,同比
减少 660000 元,下降 100 %。因今年结转结余审批程序变
动,本单位上年结转结余资金编入政府预算,未在单位预算
中体现。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 17645269.85 元,较上年增长 2.63%。
其中,基本支出预算 17645269.85 元,占支出总预算的 100%,
同比增加 1112008.76 元,增长 6.73 %;项目支出预算 0元,
占支出总预算的 0%,同比减少 660000 元,下降 100 %。其
中:
(一)教育支出类科目 12710293.58 元,占支出总预算
72.04%,同比减少 112929.62 元,下降 0.88%。
(二)社会保障和就业支出类科目 2199432.32 元,占
支出总预算 12.46%,同比增加 251783.12 元,增长 12.93%。
(三)卫生健康支出类科目 1085969.71 元,占支出总