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梧州市第四中学 2023
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市第四中学概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市第四中学 2023 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款经费、会议费和培训费支出情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市第四中学 2023 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公经费会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市第四中学的主要职能是实施初中义务教育,促
基础教育发展。
(一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规
坚持正确的政治方向,按教育规律办学,不断提高教育质量。
(二)把德育工作放在首位,坚持管理育人、教书育人,
服务育人、环境育人的工作方针,建设好德育工作队伍,切
实提高德育效果。
(三)坚持学校工作以教学为主,按照国家统一编制的
教学计划、教学大纲,遵循教学规律组织教学,建立完善教
学管理系统,抓好教学常规管理,努力提高教学质量。
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(四)重视教师队伍建设,加强教师队伍的管理,组织
教师学习政治理论文化业务知识。不断提高教师的政治思
想、职业道德、文化业务素质,充分调动他们教书育人的主
动性、积极性和创造性。
(五)加强与社会的联系,调动社会各方面的办学积极
性,努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工
作。
(六)加强后勤服务工作,贯彻勤俭办学的原则,搞好
校园建设,管理好校园设备和经费,逐步改善办学条件和教
职工的福利
二、机构设置情况
梧州市第四中学是全额拨款事业单位,是公益性一类单
位,内设 6 个职能科室,分别是:办公室、党建办公室、教
务处、政教处、总务处和团委。
三、人员构成情况
梧州市第四中学人员编制总数 170 名,其中:全额事业
编制 154 名、控制数编制 16 名;在职在编人员 154 人,其
中:全额事业在职在编 145 人、控制数编制在职在编人员 9
人;离退休人员 82 人。
第二部分:梧州市第四中学 2023 年单位预算及三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
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2023 年 收 支 总 预 算 20538144.51 ,同 比 增 加
764316.30 元 , 增 长 3.87% 。 其 中 : 本 年 收 入 预
20538144.51 元,同比增加 764316.30 元,增长 3.87%
年结转 0元。收入包括:一般公共预算拨款、支出包括:教
育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支
出。2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是由
于教职工人数增加,教职工的人员经费相应增加;二是根据
学校招生计划增班,学生人数增加,从而生均公用经费相应
增加,使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 20538144.51 元 , 同 比 增 加
764316.30 ,3.87%20538144.51
元,同比增加 764316.30 ,增长 3.87 %;其中
(一)一般公共预算拨款 20538144.51 元,占收入总预
算的 100 %,同比增加 764316.30 元,增长 3.87 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 20538144.51 元,其中:基本支出
预算 20341344.51 元,占支出总预算的 99.04 %同比增加
793616.30 增长 4.06 %增加原因主要是教职工人员增
加,用于初中教育国家规定的基本工资和津补贴标准等安排
的人员经费相应增加;项目支出预算 196800 元,占支出总
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预算的 0.96 %同比减少 29300 元,下降 12.96 %减少原
因是单位按照过“紧日子”的要求,严格压减非必要开支预
算。其中
)教科目 15249319.19 ,占
74.25 %,同比增加 523769.44 元,增长 3.56 %
(二)社会保障和就业支出类科目 2357136.63 元,占
支出总预算 11.48 %同比增加 107207.51 元,增长 4.76 %
(三)卫生健康支出类科目 1163836.21 元,占支出总
预算 5.67 %,同比增加 52933.71 元,增长 4.76 %
(四)住房保障支出类科目 1767852.48 元,占支出总
预算 8.6 %,同比增加 80405.64 元,增长 4.76 %
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 20538144.51 元。收入包
括:一般公共预算拨款 20538144.51 元。支出包括:教育
15249319.19 元、社会保障和就业支出 2357136.63 元、
1163836.21 1767852.48
元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 20538144.51
其中:基本支出 20341344.51 元,项目支出 196800 元,具
体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
初中教育支出 20538144.51 元,其中:基本支出
20341344.51 元,项目支出 196800 元。主要用于教职工工
资福利支出、公用经费支出及对个人家庭补助支出;项目支
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出主要用于市教师公租房公共设施维护费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费 2357136.63 元,其中:
基本支出 2357136.63 元,主要用于教职工基本养老保险缴
费支出。
事 业 单 位 医 疗 1163836.21 元 , 其 中 : 基 本 支
1163836.21 元。主要用于教职工基本医疗支出。
住房公积金 1767852.48 元。其中:基本支出 1767852.48
元。主要用于教职工住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 20341344.51 元,占一般公共预算支出
99.04 %,同比增加 793616.30 元,增长 4.06% 其中
19165374.91
94.22 %,同比增加 669651.82 元,增长 3.62 %
商品和服务支出预算 971473.60 元,占基本支出预
4.78 %同比增加 109452.48 元,增长 12.70%
对个人和家庭补助支出预算 204496 元,占基本支出预
1%同比增加 14512 元,增长 7.64%.
2.项目支出 196800 元,占一般公共预算支出的 0.96 %
同比减少 29300 ,下降 12.96 %。其中:
工资福利支出预算 0元,本单位无项目支出工资福利支
出预算,同比无增减变化。
商品和服务支出预算 196800 元,占项目支出预100 %
同比减少 29300 元,下降 12.96 %
本单位无对个人和家庭补助支出预算,同比无增减变化。
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本单位无资本性支出预算,同比无增减变化
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支20341344.51
其中:
人员经费 19369870.91 元,要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出、退休费、生活补助、助学金
公用经费 971473.60 元,主要包括:工会经费、其他商
品服务和支出。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
(一)2023 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比无增减变化。其中:当年预算资金安排的“三公”经费
支出 0元,上年结转结余资金安排的三公”经费支出 0元。
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无增减变化。
2.公务接待费支出预0元,同比无增减变化。
3.公务用车费预算 0元,同比无增减变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,由于单位公
务用车使用期限已到期无法使用待报废。因此无公务用车运
行维护费支出,同比无增减变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无增减变化。
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2023 年一般公共预算资金安排的
算情况。
2023 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无增减变化,其中:当年预算资金安排的“三公”经费支
0元,上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
1.因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无增减变化。
2.公务接待费预算
公务接待费预算 0,同比无增减变化
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0,同比无增减变
元,具体是
1公务用车运行维护费预算 0元,主要原因是由于单
位公务用车使用期限已到期无法使用待报废。因此无公务用
车运行维护费支出,同比无增减变化
2)公务用车购置预算 0元,同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
1168273.60
支出预算 971473.60 元,项目支出预算 196800 元,同比增
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80152.48 元,增长 7.37%。主要原因是增班学生人数增
加,公用经费支出预算相应增加。主要用于办公费、印刷费、
水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培
训费、专用材料费、工会经费、其他商品服务支出等日常公
用经费支出项目支出预算 196800 元,同比减少 29300 元,
下降 12.96%减少原因是 2023 年公租房公共租赁住房租
收入外聘人员经费不作预算支出安排,项目支出主要用于教
师公租房公共设施维护费用开支。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023 年政府采购0元,同比无增减变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,
政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 0元、工程类采购
0元、服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况说明
共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,
截至20221231日,资产原值合计45657459.86元,
其中:1.土地、房屋及构筑物32917920.21元。2. 通用设备
6970671.563. 专用设备2764889.39 元。4. 文物和陈
列品05 .书档1656697元,6. 家具、用具、装具等
1347281.70元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
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2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标,其中:
项目支出(其他运转类和特定目标类项目)1个,涉及一般
公共预算拨196800 元,专项公用经费(其他)-教师公租房
公共设施维护费项目 196800 元,相关绩效目标情况详见单
位预算公开表 10 表。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费公务用车运行维护费
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
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七、财政拨款“三公经费会议费和培训费支出情况
表(预算公07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件