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数减少,总住宿人数相应减少,所以住宿费收入减少,财政
专户管理资金收入减少。
(四)事业收入 0元,本单位无事业收入,同比无变化。
(五)事业单位经营收入 0元,本单位无事业单位经营
收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 21276073.96 元,其中,基本支出预
算19586073.96 元,占支出总预算的 92.06%,同比增加
4797640.29 元,增长 32.44 %;项目支出预算 1690000 元,
占支出总预算的 7.94%,同比增加 300800 元,增长 21.65%。
其中:
(一)教育支出类科目 17844766.10 元,占支出总预算
83.87%,同比增加 5007903.88 元,增长 39.01%。
(二)社会保障和就业支出类科目 1524861.44 元,占
支出总预算 7.17%,同比增加 44120.96 元,增长 2.98%。
(三)卫生健康支出类科目 762800.34 元,占支出总预
算3.59%,同比增加 13324.73 元,增长 1.78%。
(四)住房保障支出类科目 1143646.08 元,占支出总
预算 5.37%,同比增加 33090.72 元,增长 2.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 19507673.96 元。收入包
括:一般公共预算拨款 19507673.96 元;支出包括:教育支
出16076366.10 元、社会保障和就业支出 1524861.44 元、
卫生健康支出 762800.34 元、住房保障支出 1143646.08 元.
五、一般公共预算支出情况说明