| 预算06表 | ||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 47,536,503.60 | 42,869,153.52 | 4,667,350.08 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 42,515,933.52 | 42,515,933.52 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 12,521,510.40 | 12,521,510.40 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,362,900.00 | 1,362,900.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 13,131,088.00 | 13,131,088.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,263,651.90 | 5,263,651.90 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,598,928.13 | 2,598,928.13 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 302,612.16 | 302,612.16 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3,947,738.93 | 3,947,738.93 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,387,504.00 | 3,387,504.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 4,467,350.08 | 4,467,350.08 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 400,600.00 | 400,600.00 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 552,200.00 | 552,200.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 176,340.00 | 176,340.00 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 18 | 专用材料费 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 491,364.05 | 491,364.05 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,676,846.03 | 1,676,846.03 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 353,220.00 | 353,220.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 339,060.00 | 339,060.00 | ||
| 303 | 08 | 助学金 | 14,160.00 | 14,160.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||