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梧州市第一中学 2021
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市第一中学概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市第一中学单位预算及三公经费预
情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市第一中学 2021 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类
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四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市第一中学主要职能是实施初中义务教育以及高中
学历教育,促进基础教育发展。
(一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规
坚持正确的政治方向,按教育规律办学,不断提高教育质量。
(二)把德育工作放在首位,坚持管理育人、教书育人,
服务育人、环境育人的工作方针,建设好德育工作队伍,切
实提高德育效果。
(三)坚持学校工作以教学为主,按照国家统一编制的
教学计划、教学大纲,遵循教学规律组织教学,建立完善教
学管理系统,抓好教学常规管理,努力提高教学质量。
(四)重视教师队伍建设,加强教师队伍的管理,组织
教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思
想、职业道德、文化业务素质,充分调动他们教书育人的主
动性、积极性和创造性。
(五)加强与社会的联系,调动社会各方面的办学积极
性,努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工
作。
(六)加强后勤服务工作,贯彻勤俭办学的原则,搞好
校园建设,管理好校园设备和经费,逐步改善办学条件和教
职工的福利
二、机构设置情况
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梧州市第一中学是全额拨款事业单位内设机构共设 10
个职能科室,分别是办公室、党建办、教务处、政教处、总
务处、团委、科研处、视导室、资助办、安稳办。
三、人员构成情况
梧州市第一中学核定人员编制总数 352 名,其中:行政
编制 0 名,参公事业编制 0 名,全额事业编制 301 名,机关
后勤服务聘用人员控制数 51 名。其中,在职在编人员 340 人,
包括:行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、
全额事业在职在编 296 人,机关后勤服务聘用人员控制数在
职在编人员 44 人。离退休人员 143 人。
第二部分:梧州市第一中学 2021 年单位预算及三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年 收 支 总 预 算 44,391,910.35 元 , 同 比 增 加
3,072,317.35 元,增长 7.44%。收入包括:一般公共预算拨
款、财政专户管理资金收入;支出包括:教育支出、社会保
障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
职工人数较上年增加导致人员经费预算拨款增加;二是学生
总人数较上年增加导致生均公用经费预算拨款增加;三是高
中学生生均公用经费一般公共预算拨款标准提高;使收入预
算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
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2021 年 收 入 总 预 算 44,391,910.35 元 , 同 比 增 加
3,072,317.35 元, 增长 7.44 %。其中:
(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)
41,209,910.35 元 92.83 %
2,675,317.35 元,增长 6.94 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收入 3,182,000 元,同比增加
397,000 元 长 14.25 %,数较
加,高中学费收入增加。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 44,391,910.35 元,其中,基本支出
预算 42,299,110.35 元,占支出总预算的 95.29%,同比增加
2,309,517.35 元,增长 5.78 %;项目支出预算 2,092,800 元,
占支出总预算的 4.71 %,同比增加 762,800 元增长 57.35%。
其中:
(一)教育支出类科目 35,377,511.97 元,占支总预
算 79.69%,同比增加 2,709,918.97 元,增长 8.30%。
(二)社会保障和就业支出类科目 3,999,910.14 元,
支出总预算 9.01%,同比增加 161,354.14 元,增长 4.20%。
(三)卫生健康支出类科目 2,014,555.63 元,占支出总
预算 4.54%,同比增加 80,028.63 元,增长 4.14%。
(四)住房保障支出类科目 2,999,932.61 元,占支出总
预算 6.76%,同比增加 121,015.61 元,增长 4.20%。
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四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 41,209,910.35 元收入包
括:一般公共预算拨款 41,209,910.35 元;支出包:教育
支出 32,195,511.97 元、社会保障和就业支出 3,999,910.14
元 、 卫 生 健 康 支 2,014,555.63 元 、 住 房 保 障 支 出
2,999,932.61 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 41,209,910.35 元,其中:
基本支出 41,209,910.35 元,项目支出 0 具体支出预算
如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
初 中 教 育 15,176,222.97 元 , 其 中 : 基 本 支 出
15,176,222.97 元。主要用于初中教职工工资福利支出、初
中学生生均公用经费支出、退休人员公用经费支出、初中退
休人员物业服务补贴支出。
育 17,019,289 出 17,019,289
元。主要用于高中教职工工资福利支出、高中学生生均公用
经费支出、高中退休人员物业服务补贴支出、在职在编教职
工工会经费支出等
机关事业单位基本养老保险费 3,999,910.14 元,中:
基本支出 3,999,910.14 元。主要用于在职在编教职工基本养
老保险缴费支出。
事 业 单 位 医 疗 2,014,555.63 元 , 其 中 : 基 本 支 出
2,014,555.63 元。主要用于在职在编教职工基本医疗支出
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住 房 公 积 金 2,999,932.61 元 , 其 中 : 基 本 支 出
2,999,932.61 元。主要用于在职在编教职工住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.算 41,209,910.35 元
100%,同比增加 2,675,317.35 元,增长 6.94%。其中:
工资福利支出预算 35,332,940.35 元,占基本支出预算
85.74%,同比增加 1,424,817.35 元,增长 4.20%。
算 4,940,550
11.99%,同比增加 1,001,210 元,增长 25.42%。
对个人和家庭补助支出预算 336,420 元,占基本支出预
0.82%,同比增加 206,790 元,增长 159.52%。
资本性支出预算 600,000 元,占基本支出预 1.45%,
同比增加 42,500 元,增长 7.62%。
2.项 0 元,预算 0%,上
预算支出无项目支出,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 41,209,910.35 元其中:
人员经费 35,669,360.35 元,主要包括:基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、离休费、
生活补助、助学金
公用经费 5,540,550 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培
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训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
2021 年的“
情况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
35,000 元,同比无增减变化。
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算 20,000 元,同比无增减变化。
3.公务用车费预算 15,000 元,同比无增减变化。
(1)公务用车运行维护费支出预算 15,000 元,同比无
增减变化。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无增减变化。
(二)2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
15,000 元,同比减少 5,000 元,下降 25%。其中:本级经
拨款预算 0 元,同比无增减变化。具体是:
1.因公出国(境经费支出预算 0 ,根据财政局
一要求,各单位一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入单位预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 10,000 元,同比无增减变化。其中:
本级经费拨款预算 0 元,同比无增减变化。
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3.公务用车费预算 5,000 元,同比减少 5,000 元,下降
50%。其中:本级经费拨款预 0 元,同比无增减变化。具
体是:
(1)公务用车运行维护费预算 5,000 元,同比减少 5,000
元,下降 50%。本级算 0 元,
变化。减少的主要原因是资金来源不同,今年在财政专户管理
资金收入中安排 5,000 元。
(2)公务用车购置预算 0 元,同比无增减变化。其中:
本级经费拨款预算 0 元,同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0 元,单位事业运
行经费总预算安排 4,940,550 元,同比增加 1,001,210 元,
增长 25.42%。其中:基本支出 4,940,550 元;项目支出 0 元。
包括:商品和服务支出 4,940,550 元。增长主要原因一是
生总人数较上年增加导致生均公用经费预算拨款增加二是
高中学生生均公用经费一般公共预算拨款标准提高。主要用
于按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电
费、培训费、差旅费、物业管理费、维修费、专用材料费
工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况
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2021 年无政府采购预算安排,因此没有相应的政府采购
预算收支预算。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆(1辆待报废)。
截至2020年12月31日,资产原值合计90,584,511.21元,
其中:(1)土地、房屋及构筑物58,439,145.47元,(2)
用设备24,728,973.79元,(3专用设备1,474,723元,(4
文物和陈列品52,392.1元,(5)图书档案2,029,828.85元,
(6)家具、用具、装具等3,859,448元。
(四)预算绩效说明。
20 21年单位预算共有项目(含基本支出)8个,项目涉及
金额44,391,910.35元,全部项目(含基本支出)均制定了绩
效目标。分别是:在职在编人员经费项目35,319,980.35元;
定额公用经费(含生均公用经费、离退休公用经费)项目
5,021,441.23 元 ; 定 额 商 品 和 服 务 支 出 中 工 会 经 费 项 目
424,308.77元;机关事业单位伙食补助项目1,184,000元;
学金及其他补贴项目17,700元;离退休人员经费项目331,680
元;其他专项支出-还本付息支出700,000元;事业单位绩效
增量1,392,800元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
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化规范,2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入为使 2021 年单位预算公
进行同口径对比,此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单
位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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8.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理“三公
经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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上述报表详见附件