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2021 年 收 入 总 预 算 44,391,910.35 元 , 同 比 增 加
3,072,317.35 元, 增长 7.44 %。其中:
(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)
41,209,910.35 元,占收入总预算的 92.83 %,同比增加
2,675,317.35 元,增长 6.94 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收入 3,182,000 元,同比增加
397,000 元, 增长 14.25 %,主要是高中招生人数较上年增
加,高中学费收入增加。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 44,391,910.35 元,其中,基本支出
预算 42,299,110.35 元,占支出总预算的 95.29%,同比增加
2,309,517.35 元,增长 5.78 %;项目支出预算 2,092,800 元,
占支出总预算的 4.71 %,同比增加 762,800 元,增长 57.35%。
其中:
(一)教育支出类科目 35,377,511.97 元,占支出总预
算 79.69%,同比增加 2,709,918.97 元,增长 8.30%。
(二)社会保障和就业支出类科目 3,999,910.14 元,占
支出总预算 9.01%,同比增加 161,354.14 元,增长 4.20%。
(三)卫生健康支出类科目 2,014,555.63 元,占支出总
预算 4.54%,同比增加 80,028.63 元,增长 4.14%。
(四)住房保障支出类科目 2,999,932.61 元,占支出总
预算 6.76%,同比增加 121,015.61 元,增长 4.20%。