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(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 47,819,144.71 元,同比增加
6,972,399.36 元 , 增长 17.07%。其中,基本支出预算
47,663,144.71 元,占支出总预算的 99.67%,同比增加
6,972,399.36 元 ,增 长 17.14 %;项目支出预算 156000 元,
占支出总预算的 0.33%,同比无变化。
(一)教育支出类科目 37,208,448.53 元,占支出总预
算 77.81%,同比增加 7,456,703.66 元,增长 25.06%。
(二)社会保障和就业支出类科目 4,726,550.16 元,占
支出总预算 9.88%,同比减少 205,060.08 元 ,下 降 4.16%。
(三)卫生健康支出类科目 2,283,628.70 元,占支出总
预算 4.78%,同比减少 181,053.86 元,下降 7.35%。
(四)住房保障支出类科目 3,600,517.32 元,占支出总
预算 7.53%,同比减少 98190.36 元,下降 2.65%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 47,819,144.71 元。收入包
括:一般公共预算拨款 47,819,144.71 元。支出包括:教育
支出 37,208,448.53 元、社会保障和就业支出 4,726,550.16
元、卫生健康支出 2,283,628.70 元、住房保障支出
3,600,517.32 元。财政拨款总收支较上年增长 17.07 %,主