| 预算06表 | ||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 34,574,504.85 | 31,160,318.21 | 3,414,186.64 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 31,142,768.21 | 31,142,768.21 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 9,538,428.00 | 9,538,428.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,034,532.00 | 1,034,532.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 10,461,712.00 | 10,461,712.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,627,021.44 | 3,627,021.44 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,790,841.84 | 1,790,841.84 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 210,634.85 | 210,634.85 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,720,266.08 | 2,720,266.08 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,759,332.00 | 1,759,332.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 3,314,186.64 | 3,314,186.64 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 413,000.00 | 413,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 428,688.96 | 428,688.96 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 302 | 18 | 专用材料费 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 360,000.00 | 360,000.00 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 377,497.68 | 377,497.68 | ||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 194,000.00 | 194,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17,550.00 | 17,550.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 5,310.00 | 5,310.00 | ||
| 303 | 05 | 生活补助 | 12,240.00 | 12,240.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||