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预算06表 |
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一般公共预算基本支出情况表 |
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单位:元 |
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部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
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类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
34,574,504.85 |
31,160,318.21 |
3,414,186.64 |
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301 |
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工资福利支出 |
31,142,768.21 |
31,142,768.21 |
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301 |
01 |
基本工资 |
9,538,428.00 |
9,538,428.00 |
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301 |
02 |
津贴补贴 |
1,034,532.00 |
1,034,532.00 |
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301 |
07 |
绩效工资 |
10,461,712.00 |
10,461,712.00 |
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301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,627,021.44 |
3,627,021.44 |
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301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,790,841.84 |
1,790,841.84 |
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301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
210,634.85 |
210,634.85 |
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301 |
13 |
住房公积金 |
2,720,266.08 |
2,720,266.08 |
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301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1,759,332.00 |
1,759,332.00 |
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302 |
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商品和服务支出 |
3,314,186.64 |
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3,314,186.64 |
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302 |
01 |
办公费 |
150,000.00 |
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150,000.00 |
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302 |
02 |
印刷费 |
250,000.00 |
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250,000.00 |
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302 |
05 |
水费 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
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302 |
06 |
电费 |
300,000.00 |
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300,000.00 |
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302 |
07 |
邮电费 |
350,000.00 |
|
350,000.00 |
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302 |
09 |
物业管理费 |
413,000.00 |
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413,000.00 |
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302 |
11 |
差旅费 |
110,000.00 |
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110,000.00 |
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302 |
13 |
维修(护)费 |
428,688.96 |
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428,688.96 |
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302 |
16 |
培训费 |
50,000.00 |
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50,000.00 |
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302 |
17 |
公务接待费 |
5,000.00 |
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5,000.00 |
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302 |
18 |
专用材料费 |
120,000.00 |
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120,000.00 |
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302 |
27 |
委托业务费 |
360,000.00 |
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360,000.00 |
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302 |
28 |
工会经费 |
377,497.68 |
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377,497.68 |
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302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6,000.00 |
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6,000.00 |
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302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
194,000.00 |
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194,000.00 |
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303 |
|
对个人和家庭的补助 |
17,550.00 |
17,550.00 |
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303 |
02 |
退休费 |
5,310.00 |
5,310.00 |
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303 |
05 |
生活补助 |
12,240.00 |
12,240.00 |
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310 |
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资本性支出 |
100,000.00 |
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100,000.00 |
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310 |
02 |
办公设备购置 |
100,000.00 |
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100,000.00 |
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