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梧州高级中2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州高级中学概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州高级中学单位预算及三公经费预算情
况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州高级中学 2022 年单位预算报表(详见
附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州高级中学主要职能是实施高中学历教育,促进基础
教育发展。
二、机构设置情况
梧州高级中学是全额拨款公益二类事业单位,内设机构
共设 10 个职能科室分别是:办公室、党建办公室、教导处、
政教处、科研处、视导室、安稳办、资助办、总务处、团委。
三、人员构成情况
梧州高级中学人员编制总数为 243 名,其中:全额事业
编制 243 名。其中在职在编人239 人,包括:全额事业
在职在编 239 人。教师控制数人员 36 人。离退休人员 59 人。
第二部分:梧州高级中学 2022 年单位预算及三公
费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 39979104.85 元 , 同 比 增 加
6712799.66 ,增长 20.18%。收入包括:一般公共预算拨
款、财政专户管理资金收入;支出包括:教育支出、社会保
障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
一般公共预算拨款生均公用经费标准由 800 //
1000 //年,生均公用经费增加;二是职工工资收入增加
工资基数增加,经费支出增加,使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
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2022 年 收 入 总 预 算 39979104.85 , 同 比 增 加
6712799.66 ,增长 20.18%。其中:
(一)一般公共预算拨款 34770904.85 元,占收入总预
算的 86.97%,同比增加 5716199.66 元,增长 19.67%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金资金收入 5208200 元,同比增
996600 元,23.66%主要是以下支出增加:是根
据项目建设进度,其他专项支出-校园环境提升工程还本付息
款项目支出需求增加,二是教职工人数增加,导致专项公用
经费-教师绩效增量经费支出增加,使财政专户管理资金收入
预算增加。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 39979104.85 元,其中基本支出预
35268704.85 元,占支出总预算的 88.22%
5137199.66 元,增长 17.05%项目支出预算 4710400 元,
占支出总预算的 11.78% ,同比增加 1575600 元,增长
50.26%其中
(一)教育支出类科目 32626691.68 支出总预
81.61%,同比增加 6483344.06 元,增长 24.80%
(二)社会保障和就业支出类科目 3264888.32 元,占
支出总预算 8.17%,同比增加 190759.04 元,增长 6.21%
(三)卫生健康支出类科目 1638858.61 元,占支出总
预算 4.10%,同比增加 95627.28 元,增长 6.20%
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(四)住房保障支出类科目 2448666.24 元,占支出总
预算 6.12%,同比减少 56930.72 元,下降 2.27%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 34770904.85
括:一般公共预算拨款 34770904.85 元;支出包括:教育支
27418491.68 元、社会保障和就业支出 3264888.32 元、
卫生健康支出 1638858.61 元、住房保障支出 2448666.24
元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 34770904.85 其中:
基本支34574504.85 元,项目支出 196400 ,具体支出
预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
高中教育 27418491.68 元,其中:基本支出
27222091.68 目支196400 要用
工工资福利支出,办公费、印刷费、水电费、维修费等学校
日常运转支出,公租房日常管理维护支出等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3264888.32 元,
中:基本支3264888.32 元,项目支0元。主要用于在
编在职教职工基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗支出 1638858.61 元,其中:基本支出
1638858.61 元,项目支出 0元。主要用于在编在职教职工
疗保险支出
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住房公积金支出 2448666.24 元,其中:基本支出
2448666.24 元,项目支出 0元。主要用于在编在职教职工
房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 34574504.85 一般公共预算支出
99.44%同比增加 5719799.66 元,增长 19.82%其中:
工资福利支出预算 31142768.21 元,占基本支出预算
90.07%,同比增加 4900303.02 元,增长 18.67%
商品和服务支出预算 3314186.64 元,占基本支出预算
9.59%同比增加 794186.64 元,增长 31.52%
对个人和家庭补助支出预17550 元,占基本支出预
0.05%同比增加 5310 元,增长 43.38%
资本性支出预算 100000 元,占基本支出预算 0.29%
同比增加 20000 元,增长 25.00%
2.项目支196400 元,占一般公共预算支出的 0.56%
同比减少 3600 元,下降 1.80%。其中:
商品和服务支出预算 196400 元,占项目支出预算 100%
同比减少 3600 元,下降 1.80%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 34574504.85 其中:
人员经费 31160318.21 元,占基本支出预算 90.13%
主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位
基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保
障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
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3414186.64 元,占基本支出预9.87%
要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、
维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务车运行维
护费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 单位预算全口径安三公经费预算
况。
2022 年单位预算全口径安三公费支出预算 11000
元,同比减9000 元,下降 45.00%中:
1. 因公出国(境)经费支出预0元,同比无增减变化
2. 公务接待费支出预算 5000 元,同比减少 5000
下降 50.00%减少主要原因是厉行节约,根据学校实际需
求压减公务接待费。
3. 公务用车费预算 6000 元,同比减少 4000
40.00%。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 6000 元,同比减
4000 元,下40.00%,减少主要原因是厉行节约,根据
校公车使用情况压减公务用车运行维护费。
2)公务用车购置费 0元,同比无增减变化。
(二2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排三公费支出预算 11000
元,同比减9000 元,下降 45.00%。具体是:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无增减变化。
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2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 5000 5000
50.00%减少的主要原因是厉行节约,根据学校实际需求压
减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 6000
4000 元,下降 40.00%。具体是:
1公务用车运行维护费预算 6000 元,同比减4000
40.00%减少主要原因是厉行节约,根据学校公
车使用情况压减公务用车运行维护费。
2)公务用车购置预0元,同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0单位事业运
行经费总预算安排 3610586.64 元,其中:基本支出预算
3414186.64 元,项目支出预算 196400 元 , 同 比 增 加
890586.64 元,增长 32.74%。主要原因是一般公共预算拨
款生均公用经费标准800 //年提高到 1000 //年,
生均公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、
邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委
托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务和
支出等日常公用经费支出。
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(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0元,同比无增减变化按采购
资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,财政专户管理的资
金安排 0元。按采购项目类型划分,集中采购 0元,其中
货物类采0元、工程类采0元、服务类采0元;分散
采购 0元,其中:货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务
类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。
截至20211231资产原值合109027750.93元,
其中:1.土地、房屋及构筑物62216501.072.
38979635.83元。3.专用设备1772464元。4.文物和陈列品0
元。5 .图书档1733821.03元。6.家具具、装具等4325329
元。
(四)预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目(含基本支出)26个,项目涉
39979104.85,全本支定了
绩效目标。其中:其他运转类和特定目标类项目5个,分别是:
专项公用经费-教师绩效增量项目2000000元,专项公用经费
-职工伙食补助项目1050000元、专项公用经费-职工(含离退
休)人员物业补贴项目670000公租房管理维护经费项目
196400元、其他专项支出-校园环境提升工程还本付息款项
794000元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
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2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
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括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含
外宾接待)支出。
第四部分:2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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上述报表详见附件