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2022 年 收 入 总 预 算 39979104.85 元 , 同 比 增 加
6712799.66 元,增长 20.18%。其中:
(一)一般公共预算拨款 34770904.85 元,占收入总预
算的 86.97%,同比增加 5716199.66 元,增长 19.67%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金资金收入 5208200 元,同比增
加996600 元,增长 23.66%,主要是以下支出增加:一是根
据项目建设进度,其他专项支出-校园环境提升工程还本付息
款项目支出需求增加,二是教职工人数增加,导致专项公用
经费-教师绩效增量经费支出增加,使财政专户管理资金收入
预算增加。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 39979104.85 元,其中,基本支出预
算35268704.85 元,占支出总预算的 88.22%,同比增加
5137199.66 元,增长 17.05%;项目支出预算 4710400 元,
占支出总预算的 11.78% ,同比增加 1575600 元,增长
50.26%。其中:
(一)教育支出类科目 32626691.68 元,占支出总预算
81.61%,同比增加 6483344.06 元,增长 24.80%。
(二)社会保障和就业支出类科目 3264888.32 元,占
支出总预算 8.17%,同比增加 190759.04 元,增长 6.21%。
(三)卫生健康支出类科目 1638858.61 元,占支出总
预算 4.10%,同比增加 95627.28 元,增长 6.20%。