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梧州市教育2023
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市教育局概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市教育局 2023 年部
费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市教育局 2023 年部门预算报表(详见
附件)
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
第一部分:部门概况
一、主要职能
市教育局贯彻党中央、自治区党委、市委关于教育工作
的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对
教育工作的全面领导。主要职责是:
(一)贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区和
梧州市关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展
的政策和规划,组织实施有关教育地方性法规。
(二)指导全市中小学校党建、思想政治德育、智育、
体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。
(三)负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市
中小学校的统筹规划和协调管理,指导中小学校按照自治区
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制定的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革,负责全
市教育信息的统计、分析和发布。
(四)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹
措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计
全市教育经费投入情况。指导做好梧州市在国(境)外教育
援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。
(五)负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务
教育均衡发展和促进教育公平,负责推进普通高中教育、学
前教育和特殊教育发展。制定全市基础教育教学基本要求,
组织审定全市基础教育地方课程教材,审定全市中小学用书
目录,全面实施素质教育。
(六)负责职业教育的改革与发展工作。贯彻执行职业
教育教学改革指导意见和办学标准,开展职业教育评估。指
导各县(市、区)和有关部门做好职业教育学校布局和专业
结构调整等工作,指导职业教育教材建设和就业指导工作。
(七)协助开展高等教育工作。协调上级教育行政主管
部门对梧州市高等院校开展专业设置与调整、自治区重点学
科、重点实验室布点、重大课题立项等工作。协助市高等院
校与地方政府共建高校实习基地。协助全市普通高等学校开
展大学生就业创业工作。
(八)负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和
少数民族地区的教育援助。
(九)负责全市教师工作。组织实施教师资格制度,指
导和组织全市中小学校人才队伍建设,拟定中小学教师招聘
和培训计划并组织实施。
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(十)负责各级教育类招生考试和中小学学籍学历管理
工作,组织拟定中小学校招生计划并组织实施。
(十一)负责全市语言文字工作,拟订全市语言文字工
作的政策和规划,指导语言文字规范化工作,监督检查语言
文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工
作。
(十二)负责全市中小学校对外合作与交流工作。参与
汉语国际推广工作。统筹管理和指导全市中小学校与港澳台
地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来梧外籍教
师、专家工作。
(十三)负责全市教育信息化工作。拟订全市中小学校
信息化规划并协调组织实施。
(十四)负责全市民办中小学校的统筹规划、综合协调
和宏观管理。完善民办中小学校管理的政策措施,依法制定
全市民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办
教育事业健康发展
(十五)指导全市教育督导工作。受市人民政府委托,
负责对各县(市、区)人民政府及有关职能部门履行教育工
作职责情况的督导检查。依法组织实施对全市中小学校的督
导评估、检查验收、质量监测等工作。
(十六)完成市委、市人民政府和市委教育工作领导小
组交办的其他任务
二、机构设置情况
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梧州市教育局共有直属单位 29 个。其中:行政单位 1
个,局属参照公务员法管理事业单位 1个,局属非参照公务
员法管理全额拨款事业单位 26 个,局属非参照公务员法管理
自收自支事业单1个。行政单位是:梧州市教育局机关
级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州
市招生考试院(公益一类),局属非参照公务员法管理全额
拨款事业单位是:州市高级中学(公益二类)州市第一
中学(公益一类)、梧州市第二中学(公益二类)、梧州市
第三中学(公益一类)、梧州市第四中学(公益一类)、第
五中学(公益一类)第六中学(公益一类)第七中学(公
益一类)第八中学(公益二类)第十中学(公益一类)
第十一中学(公益一类)、第十二中学(公益一类)、第十
四中学(公益一类)、第十五中学(公益一类)、第十六中
(公益二类)第十七中学(公益一类第十八中学(公
益二类)、十九中学(公益一类)、梧州市中小学生示范性
综合实践基(公益一类)梧州市六一幼儿园(公益二类)
梧州市综合性特殊教育学校(公益一类)、梧州市实验幼儿
园(公益二类)、梧州市电化教育站(公益一类)、梧州市
教育科学研究所(公益一类)、梧州市教育督导室(公益一
类)、梧州市学生资助管理中心(公益一类)。局属非参照
公务员法管理自收自支事业单位是:梧州市教工幼儿园(公
益二类)。
梧州市教育局机关内设机构共9个职能科室,分别是:
办公室、政策法规科、人事和教师工作科、财务基建科、规
划发展科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校安全
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稳定工作科、中共梧州市委员会教育工作领导小组办公室秘
书科。
三、人员构成情况
梧州市教育局(含直管学校、二层机构)人员编制总
3296 名,其中:行政编制 21 名,参公事业编制 11 名,全
额事业编制 2692 名,控制数编制 571 名,机关后勤人员 1
名。其中,在职在编人员 2824 人,包括:行政在职在编人
21 人、参公事业在职在编人员 8人、全额事业在职在编
2586 人,控制数编制 208 机关后勤人员在职在编人员 1
人。其他聘用人员 108 人、离退休人员 1106 人。
第二部分:梧州市教育局 2023 年部门预算及三公
费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年 收 支 总 预 算 455731494.01 元 , 同 比 增 加
75292225.06 ,增19.79 %。主要是根据财政预算管理
一体化统一规范和新要求,预算管理一体化平台新增结转结
余编制模块2023 年起,上年结转结余资金纳入部门预算编
制。其中:本年收入预算 422156569.26 元 , 同 比 增 加
41717300.31 元,增长 10.97%上年结转结余 33574924.75
元。收入包括一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、
上年结转结余;支出包括:教育支出社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
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2023 年收支预算总体增加 75292225.06 主要一是
新建学校市十六中、市十七中正式投入使用,学生人数较上
年增加,相应的初、高中生均公用经费预算拨款增加;二是
教育系统补充教师人才队伍,教职工人数较上年增加导致人
员经费预算拨款增加;使收入预算总体有所增加;三是根据
预算管理一体化规范要求,预算管理一体化平台新增设置结
转指标模块上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 455731494.01 , 同 比 增 加
75292225.06 元 , 增 长 19.79 % 。本年收入预算
422156569.26 元,同比增加 41717300.31 元,增长 10.97%
上年结转结33574924.75 元。其中
(一)一般公共预算拨款 384622369.26 元,占收入总
预算的 84.4%,同比增加 31009600.31 元,增长 8.77%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收入 37534200 ,占收入
预算的 8.24%同比增加 10707700 元, 增长 39.91%
要是招生人数较上年增加,相应的财政专户管理资金收入增
加。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 33574924.75 2023 年部门预
算编制时,根据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化
平台新增设置结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023
年部门预算编制。
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三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预455731494.01 元,其中,基本支出
预算 374178416.96 元,占支出总预算的 82.11%同比增加
28997548.01 元,增长 8.4 %项目支出预算 81553077.05
元,支出总预算的 17.89%同比增加 46294677.05
131.3%主要一是新建学校市十六中、市十七中正式
投入使用,学生人数较上年增加,相应的初、高中生均公用
经费预算拨款增加;二是教育系统补充教师人才队伍,教职
工人数较上年增加导致人员经费预算拨款增加;使收入预算
总体有所增加;三是根据预算管理一体化规范要求,预算管
理一体化平台新增设置结转指标模块,上年结转结余资金纳
2023 年部门预算编制
(一)教育支出类科目 362482423.34 元,占支出总预
79.54%,同比增加 58138755.12 元,增长 19.1%
(二)社会保障和就业支出类科41478569.54 元,
支出总预算 9.1%,同比增加 7672396.52 元,增长 22.7%
(三)卫生健康支出类科目 20661573.8 元,占支出总
预算 4.53%,同比增加 3726775.86 元,增长 22.01%
(四)住房保障支出类科31108927.33 元,占支出总
预算 6.83%,同比增加 5754297.56 元,增长 22.7%
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 418010484.45 元。收入
384622369.26
33388115.19 元。支出包括:教育支出 324761413.78
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社会保障和就业支出 41478569.54 元、卫生健康支
20661573.8 元、住房保障支出 31108927.33 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 384622369.26 元,
其中:基本支出 373993569.26 项目支出 10628800 元,
具体支出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 4189439.39 元,其中本支出 4189439.39
元,项目支出 0元。主要用于机关和参公事业单位的基本
出。
一般行政事务管理 849573.28 元,其中:基本支出
42173.28 元,项目支出 807400 元。主要用于招生考试院的
部分日常办公经费、离退休公用经费、差旅费、邮电费、电
费、租赁费等基本支出和招生考试院、市教育局的专项公用
经费项目支出。
其他教育管理事务支出 9463577.2 元,其中:基本支出
5295677.2 项目支出 4167900 主要用于单位在职在
编人员薪酬、日常公用经费、编外人员经费;日常运转及普
通话测试工作经费支出;各项考试考务经费支出等。
学前教育 12377352.76 元,其中:基本支出 7093952.76
元,项目支出 5283400 主要用于维持幼儿园日常运转的
基本经费;教职工工资福利支出等。
初 中 教 育 117169092.32 元 , 其 中 : 基 本 支
116972292.32 元,项目支出 196800 元。主要用于初中教职
工工资福利支出、初中学生生均公用经费支出、退休人员公
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用经费支出、初中退休人员物业服务补贴支出以及第四中学
教师公租房公共设施维护费用、物业管理费用支出等。
高 中 教 育 144227456.87 元 , 其 中 : 基 本 支
144054156.87 元,项目支出 173300 元。主要用于高中教职
工工资福利支出、高中学生生均公用经费支出、高中退休人
员物业服务补贴支出、在职在编教职工工会经费支出以及梧
州高级中学教师公租房公共设施维护费用、物业管理费用支
等。
工读学校教育 2453069.16 元,其中:基本支出
2453069.16 项目支出 0元。主要用于工读学校的教职
工资福利支出、退休人员物业服务补贴支出、在职在编教职
工工会经费支出等
643737.61
643737.61 元,项目支出 0元。主要用于特殊教育学校的基
本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、商品和
服务支出。
行政单位医疗 285235.06 元,其中:基本支出 285235.06
元,项目支出 0元。主要用于机关及参公事业单位在职在
职工基本医疗支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出 41478569.54 元,
其中:基本支出 41478569.54 元,项目支出 0元。主要用于
机关事业单位在职在编职工基本养老保险缴费支出。
事 业 单 位 医 疗 20376338.74 元,其中:基本支
20376338.74 元,项目支出 0元。主要用于事业单位在职在
编教职工基本医疗支出。
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住房公积金支出 31108927.33 元,其中:基本支出
31108927.33 元,项目支出 0元。主要用于在职在编职工住
房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预373993569.26 元,占一般公共预算支
出的 97.24%同比增加 30584700.31 元,增长 8.91 %
中:
工资福利支出预算 340066147.43 元,占基本支出预算
90.93%,同比增加 27790014.35 元,增长 8.9%
商品和服务支出预31733085.83 元,占基本支出预算
8.48%同比增加 3867227.91 元,增长 13.88%
对个人和家庭补助支出预算 2194336 元,占基本支出
0.59%同比减少 188966 元,下降 7.93%
2. 项目支出 10628800 元,占一般公共预算支出的
2.76%,同比增加 424900 ,增4.16%。其中:
工资福利支出预算 4972400 占项目支出预算 46.78%
同比增加 808400 元,增长 19.41%
商品和服务支出预算 5476800 元,占项目支出预算
51.53%同比减少 546100 元,下降 9.07%
资本性支出预算 179600 元,占项目支出预算 1.69%
比增加 162600 元,增长 956.47%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 373993569.26 元,
其中:
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人员经费 342691950.9 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其
他工资福利支出、委托业务费、其他对个人和家庭的补助支
出、离休费、退休费、生活补助、助学金
公用经费 31301618.36 元,主要包括:其他社会保障缴
费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业
管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接
待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务
车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品
服务和支出
七、一般公共预算“三公”经费情况说明”
(一2023 年部门预算全口径安排的经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
31040 元,同比减少 30160 元,下降 49.28 %根据预算
理一体化规范要求,上年结转结余资金纳入 2023 年部
算编制。其中,当年预算资金安排“三公”经费支出 31040
元,上年结转结余资金安排“三公”经费支出 0其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,与去年同比无增
减变化。
2. 公务接待费支出预算 22040 元,同比减少 23160 元,
51.24%,减少主要原因是厉行节约,严格按照公务接
待管理相关文件执行,按本部门实际需求实行公务接待业务。
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3. 公务用车费预算 9000 元,同比减少 7000 , 下降
43.75 % 。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 9000 元,同比减少
7000 元,下降 43.75%减少主要原因是全市推行公车改革,
厉行节约,2023 年公车维护费预算减少。
2)公务用车购置费 0元,与去年同比无增减变化。
(二)2023 年一般公共预算资金安排三公经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
31040 ,同比减10160 元,下降 24.66%其中当年
预算资金安排的“三公”经费支出预算 31040 元,同比减少
10160 元,下降 24.66 %上年结转结余资金安排“三公”
经费支出 0元。其中
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,与去年同比无增减
变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 22040 13160
37.39 %。其中,当年一般公共预算资金安排的“三公”经
费支出预算 22040 元,同比减少 13160 元,下降 37.39%
上年结转结余资金安排的“三公”经费支0元。减少的主
要原因是厉行节约,严格按照公务接待管理相关文件执行,
按本部门实际需求实行公务接待业务。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
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9000
3000 元, 增长 50 %其中,当年一般公共预算资金安排的
9000 3000
50%上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0。具
体是:
1公务用车运行维护费预算 9000 同比增加 3000
元,增长 50%其中当年一般公共预算资金安排的“三公”
经费支出预算 9000 ,同比增3000 元,增长 50 %;上
年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。增加主要原
2023 年公务用车运行维护费全在一般公共预算资金安
2022 年专户资金安排减少,一般公共预算资金相对
增加,全口径比上年减少。本部门厉行节约,2023 年公车维
护费全口径预算减少。
2)公务用车购置预算 0,与去年同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市教育局本级及下属单位共有 1行政机关和 1
参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安排
896808.64 其中基本支出预896808.64 元,项目支
出预算 0同比增加 98639.44 元,增长 12.36%主要
因是是人员变动对应的基本支出增加。主要用于机关及参公
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事业单位为保证日常运转发生的支出,如按市本级公用经费
开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、
会议费等日常公用经费支出。
27 个事业单位,事业
行经费总预算安排 30397509.72 元,其中:基本支出预算
30397509.72 元,项目支出预算 0元,同比减少 4391824.15
元,下降 12.62%主要原因是 2022 年含基本支出和项目支
出,且包含 302 309 科目资本性支出(基本建设)类下
的办公设备购置费,取数口径范围大。主要用于办公费、印
刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支
出和项目支出
(二)政府采购预算安排情况说明
2023 年政府采购预算 33413777.3 元,同比增加
25517458.3 元,增长 323.16%。其中:政府集中采购预
5221795.84 元,占政府采购预算的 15.63%
4606576.84 增长 748.77 %分散采购 28191981.46 元,
占政府采购预算的 84.37%,同比增加 20910881.46 元,增
287.19 %。主要原因是新建学校梧州市综合性特殊教
学校设备采购;梧州市第一中学校园建设工程项目列入政采;
2023 年梧州市教育局国培区培资金列入政采;各直管学校
的印刷费等办公费用列入政采口径。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 3191179
元,财政专户管理的资金安排 5364000 元,上年结转结余资
金安排 24858598.3 元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
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服务类采购三种类型。其中货物类采27337086.3
占政府采购预算 81.81%669200
采购预算 2%;服务类采购 5407491 元,占政府采购预算
16.18%
(三)国有资产的总体情况说明
共有车辆 7辆,其中:一般公务用车 7、一般执法执
勤用车 0,特种专业技术用车 0辆,其他用车 0其他
用车 0辆。
截至 2022 12 31 日,资产原值合计 145964428.3
元,其中:1.土地、房屋及构筑物 107023671.13 元。2.
用设备 1125199 3. 专用设备 12244945.45 元。4. 文物
05 .06.
1120665.72 元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算(含所属二层预算单位)所有项目均
编制绩效目标,其中:项目支出(其他运转类和特定目标类
项目)73 个,涉及一般公共预算拨款 10628800 元,财政专
户管理资金收入 37534200 元,单位资金 0元,上年结余收
33390077.05 相关绩效目标情况详见部门预算公开表
10 表。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
10三公经费纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
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购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件