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梧州市教育2022
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市教育局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市教育局部门预算及三公经费预算情
况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市教育局 2022 年部门预算报表(详见
附件)
一、部门收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公02 表)
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三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:部门概况
一、主要职能
市教育局贯彻党中央、自治区党委、市委关于教育工作
的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对
教育工作的全面领导。主要职责是:
(一)贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区和
梧州市关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展
的政策和规划,组织实施有关教育地方性法规。
(二)指导全市中小学校党建、思想政治德育、智育、
体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。
(三)负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市
中小学校的统筹规划和协调管理,指导中小学校按照自治区
制定的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革,负责全
市教育信息的统计、分析和发布。
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(四)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹
措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计
全市教育经费投入情况。指导做好梧州市在国(境)外教育
援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。
(五)负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务
教育均衡发展和促进教育公平,负责推进普通高中教育、学
前教育和特殊教育发展。制定全市基础教育教学基本要求,
组织审定全市基础教育地方课程教材,审定全市中小学用书
目录,全面实施素质教育。
(六)负责职业教育的改革与发展工作。贯彻执行职业
教育教学改革指导意见和办学标准,开展职业教育评估。指
导各县(市、区)和有关部门做好职业教育学校布局和专业
结构调整等工作,指导职业教育教材建设和就业指导工作。
(七)协助开展高等教育工作。协调上级教育行政主管
部门对梧州市高等院校开展专业设置与调整、自治区重点学
科、重点实验室布点、重大课题立项等工作。协助市高等院
校与地方政府共建高校实习基地。协助全市普通高等学校开
展大学生就业创业工作。
(八)负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和
少数民族地区的教育援助。
(九)负责全市教师工作。组织实施教师资格制度,指
导和组织全市中小学校人才队伍建设,拟定中小学教师招聘
和培训计划并组织实施。
(十)负责各级教育类招生考试和中小学学籍学历管理
工作,组织拟定中小学校招生计划并组织实施。
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(十一)负责全市语言文字工作,拟订全市语言文字工
作的政策和规划,指导语言文字规范化工作,监督检查语言
文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工
作。
(十二)负责全市中小学校对外合作与交流工作。参与
汉语国际推广工作。统筹管理和指导全市中小学校与港澳台
地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来梧外籍教
师、专家工作。
(十三)负责全市教育信息化工作。拟订全市中小学校
信息化规划并协调组织实施。
(十四)负责全市民办中小学校的统筹规划、综合协调
和宏观管理。完善民办中小学校管理的政策措施,依法制定
全市民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办
教育事业健康发展
(十五)指导全市教育督导工作。受市人民政府委托,
负责对各县(市、区)人民政府及有关职能部门履行教育工
作职责情况的督导检查。依法组织实施对全市中小学校的督
导评估、检查验收、质量监测等工作。
(十六)完成市委、市人民政府和市委教育工作领导小
组交办的其他任务
二、机构设置情况
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个,局属参照公务员法管理事业单1个,局属非参照公务
员法管理全额拨款事业单位 26 个,局属非参照公务员法管
理自收自支事业单位 1个。行政单位是:梧州市教育局机关
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本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市
招生考试院(公益一类),局属非参照公务员法管理全额拨
款事业单位:梧州市高级中学(公益二类)梧州市第一中
学(公益一类)、梧州市第二中学(公益二类、梧州市第三
中学(公益一类)、梧州市第四中学(公益一类)、第五中学
(公益一类第六中学(公益一类)第七中学(公益一类)
第八中学(公益二类、第十中学(公益一类)、第十一中学
(公益一类、第十二中学(公益一类)、第十四中学(公益
一类)、第十五中学(公益一类)、第十六中学(公益二类)
第十七中学(公益一类)、第十八中学(公益二类)、十九中
学(公益一类)、梧州市中小学生示范性综合实践基地(公
益一类)、梧州市六一幼儿园(公益二类)、梧州市综合性特
殊教育学校(公益一类)、梧州市实验幼儿园(公益二类)
梧州市电化教育站(公益一类)梧州市教育科学研究所(公
益一类)、梧州市教育督导室(公益一类)、梧州市学生资助
管理中心(公益一类)。局属非参照公务员法管理自收自支
事业单位是:梧州市教工幼儿园(公益二类)
梧州市教育局机关内设机构共8个职能科室,分别是:
办公室(机关党委、教育工委)、政策法规科、人事和教师
工作科、财务基建科(项目办、规划发展科、基础教育科
职业教育与成人教育科、学校安全稳定工作科。
三、人员构成情况
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梧州市教育局(含直管中学、二层机构)人员编制总
2292 名,其中:行政编制 21 名,参公事业编制 11 名,全
额事业编2259 人员 1职在
人员 2201 人,包括政在职在编人员 20 人、参公事业在
职在编人7在职2173 后勤
员在职在编人员 1人。教师控制数人员 505 人。其他聘用人
55 人、离退休人员 1049 人。
第二部分:梧州市教育局 2022 年部门预算及三公
费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 380439268.95 元 , 同 比 增 加
49126096.23 ,增14.83 %。收入包:一般公预算
拨款、财政专户管理资金收入;支出包括:教育支出、社会
保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
高中学校的一般公共预算拨款生均公用经费标准由 800 /
/年调增至 1000 //年,生均公用经费增加;二是学生
人数较上年增加导致生均公用经费预算拨款增加;三是职工
人数较上年增加及工资基数增加导致人员经费预算拨款增加;
使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 380439268.95 元,同比增加
49126096.23 ,增长 14.83 %。其中:
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(一)一353612768.95 占收
预算的 92.95%,同比增加 46296596.23 元,增长 15 %
(二)政府性基金预算拨款 0元,本部门无政府性基金
预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收入 26826500 元,占收入总
预算的 7.05%,同比增加 2829500 元,增长 11.79%主要
一是招生人数较上年增加,相应的财政专户管理资金收入增
加。
(四)事业收入 0元,本部门无事业收入,同比无变化。
(五)事业单位经营收入 0元,本部门无事业单位经营
收入,同比无变化
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 380439268.95 元,其中,基本支
345180868. 95 元,占支出总预算的 90.73%
50034249.23 增长 16.95%项目支出预算 35258400
元,占支出总预算的 9.27%同比减少 908153 元,下降 2.51%
其中:
(一)教科目 304343668.22 元,
80%,同比增加 38767924.52 元,增长 14.6%
(二)会保障和就业支出类科目 33806173.02 元,
支出总预算 8.89%同比增加 4727051.37 元,增长 16.26%
(三)生健康支出类科目 16934797.94 元,支出总
预算 4.45%,同比增加 2285832.56 元,增长 15.6%
(四)房保障支出类科目 25354629.77 元,支出总
预算 6.66%,同比增加 3345287.78 元,增长 15.2%
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四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 353612768.95 元。收入包
括:一般公共预算拨款 353612768.95 元;支出包括:教育
支出 277517168.22 元、社会保障和就业支出 33806173.02
元、卫生健康支出 16934797.94 元、住房保障支出
25354629.77 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 353612768.95
343408868.95 10203900
具体支出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 3562258.92 元,其中:基本支出 3562258.92
元,项目支出 0元。主要用于机关和参公事业单位的基本支
出。
1040183.44
33183.44 元,项目支出 1007000 元。主要用于招生考试院
的部分日常办公经费、离退休公用经费、差旅费、邮电费、
电费、租赁费等基本支出和招生考试院、市教育局的专项公
用经费项目支出。
其他教育管理事务支出 9710424.92 元,其中:基本支
5461424.92 项目支出 4249000 元。单位在职在编人
员薪酬、日常公用经费、编外人员经费;日常运转及普通话
测试工作经费支出;各项考试考务经费支出等。
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学前教育 11029203.6 元,其中:基本支出 6503803.6
元,项目支出 4525400 主要用于维持幼儿园日常运转的
基本经费;教职工工资福利支出等。
初中教育 112916604.96 元,其中:基本支出
112690504.96 目支出 226100 元。主要用于初中教职
工工资福利支出、初中学生生均公用经费支出、退休人员公
用经费支出、初中退休人员物业服务补贴支出。
高中教育 136317389.22 元,其中:基本支出
136120989.22 目支出 196400 元。主要用于高中教职
工工资福利支出、高中学生生均公用经费支出、高中退休人
员物业服务补贴支出、在职在编教职工工会经费支出等。
工读学校教育 2227015.1 元,其中基本支出 2227015.1
元,项目支出 0元。主要用于工读学校的教职工工资福利
出、退休人员物业服务补贴支出、在职在编教职工工会经费
支出等。
特殊学校教育支出 714088.06 元,其中:基本支出
714088.06 元,项目支出 0元。主要用于特殊教育学校的基
本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、商品和
服务支出、办公设备购置。
行政单位医疗 261238.12 元,其中基本支出 261238.12
元,项目支出 0元。主要用于机关单位在职在编职工基本医
疗支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 33806173.02
其中:基本支33806173.02 元,项目支出 0元。主要用
机关事业单位在职在编职工基本养老保险缴费支出。
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事 业 单 位 医 疗 16673559.82 , 其 中 : 基 本 支 出
16673559.82 元,项目支出 0元。主要用于事业单位在职在
编教职工基本医疗支出。
住房公积金支出 25354629.77
25354629.77 元,项目支0元。要用于在职在编职工
房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 343408868.95 元,占一般公共预算支
出的 97.11%同比增加 52768049.23 增长 18.16%
中:
工资福利支出预算 312276133.08 元,占基本支出预
90.93%,同比增加 58894508.56 元,增长 23.24%
商品和服务支出预算 27865857.92 占基本支出预算
8.12%同比减少 5271342.08 元,下降 15.91%
对个人和家庭补助支出预算 2383302 元,占基本支出预
0.69%同比减少 137193.2 元,下降 5.44%
资本性支出预算 883575.95 占基本支出预算 0.26%
同比减少 717924.05 元,下降 44.83%
2.项目支出 10203900 元,占一般公共预算支出的 2.89%
同比减少 6471453 ,下降 38.81 %。其中:
工资福利支出预算 4164000 占项目支出预算 40.81%
同比增加 2365880 元,增长 131.58%
商品和服务支出预算 6022900 元,占项目支出预算
59.03%同比减少 7788233 元,下降 56.39%
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对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%
同比无变化。
资本性支17000 占项预算 0.17%
比减少 1049100 元,下降 98.41%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 343408868.95 元,其中:
人员经费 314933571.95 元,主要包括:基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、委托业务费、离休费、退休费、生活补
助、助学金
公用28475297 元,主要包括:办公费、印刷费、
手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修
(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材
料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 年部门预算全口径安排费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安三公费支出预算 61200
元,同比减少 14050 元,下降 18.67%其中
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,与去年同比无增
减变化。
2.公务接待费支出预算 45200 ,同比减5050 元,
下降 10.05%减少主要原因是厉行节约,严格按照公务接
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待管理相关文件执行,按本部门实际需求实行公务接待业务
3.公务用车费预算 16000 元,同比减少 9000 元, 下降
36% 。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 16000 元,同比减
9000 元,下降 36%,减少主要原因是是全市推行公车改
革,厉行节约,2022 年公车维护费预算减少
2)公务用车购置费 0元,与去年同比无增减变化。
(二2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排三公费支出预算 41200
元,同比减14050 元,下降 25.43 %。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预0元,与去年同比无增减
变化。
2. 公务接待费预算。
35200 5050
12.55%减少的主要原因是厉行节约严格按照公务接待管
理相关文件执行,按本部门实际需求实行公务接待业务
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 6000
9000 元,下降 60%。具体是:
1公务用车运行维护费预算 6000 元,同比减9000
元,下降 60%减少主要原因是是全市推行公车改革,厉行
节约,2022 年公车维护费预算减少。
2)公务用车购置预算 0,与去年同比无增减变化。
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八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
梧州市教育局本级及下属单位共有 1个行政机关和 1
参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安排
7981692.2 元,其中:基本支出预算 7981692.2 项目
出预算 0元,同比增25169.2 元,3.26%要原因
是人员增加对应的基本支出增加。主要用于机关及参公事业
单位为保证日常运转发生的支出,如按市本级公用经费开支
标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会
议费等日常公用经费支出。
另外,梧州市教育局下属共有 27 个事业单位,事业运行
经费总预算安排 34789333.87 元,其中:基本支出预算
28749433.87 6039900
2425133.87 7.49%主要原因一是学生总人数较上
年增加影响生均公用经费预算拨款增加;二是 2021 年的事
业运行经费只取基本支出部分 302 科目(不含工会经费)
不包含项目支出,2022 年含基本支出和项目支出,且包含
302 科目 309 科目资本性支出(基本建设)类下的办公设备
购置费,取数口径范围变大。主要用于办公费、印刷费、水
电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和项目
支出。
(二)政府采购预算安排情况
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2022 年政府采购预算 7896319 元 , 同 比 减 少
106614781 93.1%按采购资金类型划分,般公
共预算拨款 655519 元,财政专户管理的资金安排 7240800
元。采购项目类型划分集中采购 615219 元,其中:货
物类采145219 元、工程类采购 0元、务类采购 470000
元;分散采购 7281100 元,其中:货物类采购 310300 元、
工程类采购 1000000 元、服务类采购 5970800 元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤
0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车
主要是0辆。
截至20211231资产原值合计802127880.55
其中:1.土地、屋及构筑物557741249.03元。2. 通用设
168287895.953. 31911104.084.
陈列品128554.15 .图书档案16697562.76元,6. 具、
用具、装具27361514.63元。
(四)预算绩效说明。
2022
共有项(含基本支出)654 个,项目涉及金额 380439268.95
元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。其中:机
关本级其他运转类和特定目标类项目 1分别是:专项公
用经费-教师职称评审费(人才引进)840000
机关所属事业单位其他运转类和特定目标类项目 54 个,
分别是:1.梧州高级中学,专项公用经费-教师绩效增量项目
2000000 元;专项公用经费-职工伙食补助项目 1050000 元;
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专项公用经费-职工(含离退休)人员物业补贴项目 670000
元;专项公用经费公租房-管理维护经费项目 196400
他专项支-校园环境提升工程还本付息款项目 794000 元。
2.梧州市第一中学,事业单位绩效增量项目 2592400 元。3.
梧州市第二中学,其他专项支出-2022 年物业补助(含离退休)
项 目 445600 元;专项公用经费-职工绩效增量项目
784066.75 元;专项公用经费-伙食补助费项目 460333.25
元。4.梧州市第四中学,专项公用经费(其他)-教师公租房日
常维护费用项目 200000 元;专项公用经费(其他)-教师公租
房设施维护费项目 20000 元;专项公用经费(其他)-教师公租
房设施日常维护经费 6100 元。5.梧州市第六中学,建设
目贷款利息项目 320300 元;事业单位绩效增量项目 430000
元。6.梧州市第七中学,事业单位各项补贴绩效增量-教师绩
效增量项972850 元;其他专项支出-贷款还本付息项目项
348750 元。7.梧州市第八中学,专项公用经-职工(含
离退休)人员物业补贴项目 422880 元;专项公用经费-职工
伙食补助项目 576000 元;其他专项支出-八中扩建工程还本
付息款项目 1010720 元。8.梧州市六一幼儿园,编外人员经
费项目 420000 元;事业单位各项补贴绩效增量-伙食补助
175000 元;事业单位各项补贴绩效增量-
171000 元;项公用经费-日常运转经费项目 59000 元;
业单位专项补贴绩效增-公益二类绩效总量项目 450000
9.梧州市中小学生示范性综合实践基地,财政专户-办学成本
(残疾人就业保障金)40000 元;财政专户-办学(
外人员经)项目 227500 元;财政专户-办学成本(办公经费)
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441000 元;财政专户-办学成本(绿化卫生服务)
190400 -(宿)
1000000 元;财政专户-(学生户外营地租金)
120000 元;财政专户-学成本(培训服务费)5607500
元;财政专户-办学成本(租车交通费)363600 元;财政
专户-校园设施维护项150000 元。10.州市教工幼儿园,
自收自支事业单位支出-人员经费项目 1700000 元;自收自
支事业单位支出-社会保险经费项目 550000 元;自收自支事
业单位支出-专项公用经费项目 50000 11.州市第十六
中学,建设项目贷款利息项目 629000 12.州市第十
中学,建设项目贷款利息项目 459200 13.州市第十
中学,在编在职教职工伙食补助项1236000 元;在编在职
教职工物业补贴项目 716160 元;在编在职教职工绩效增量
408240;学生宿舍楼建设项目还本付息 588000
14.梧州市实验幼儿园,专项公用经费-—日常运转经费项目
21400 750000 -
工会经费项目 11000 元;事业单位各项补贴绩效增量-伙食
补助项目 45000 元;事业单位各项补贴绩效增量-
项目 21000 元;事业单位各项补贴绩效增量——公益二类绩
效总量项目 102000 元。
2022
100 个,目涉及金额 12624595.46 元,全部项目含基本
支出)均制定了绩效目标。其中:其他运转类和特定目标类
项目 6个,分别是:1.梧州市教育科学研究,所专项公用经
-日常运转及普测经费项184300 元。2.梧州市电化教育
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站,专项公用经费(日常运转)40300 元。3.梧州市招生考试
院,残疾人就业保障金专项经费项目 13000 其他专项
-其他考试考务经费项目 380000 元;专项公用经费-
类考试考务经费项目 3791600 4.梧州市学生资助管理
心,专项公用经-2022 年学生资助宣传经费项目 6800
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明
根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求,对
于编入部门预算的提前下达转移支付资(除财力性补助外)
须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受
市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体
化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响,提前
下达转移支付资金未能全部编入部门预算,因此2022 年部
门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步,
我们将根据部门预算编制的要求,结合预算管理一体化平台
的完善程度,在编制 2023 年部门预算时,进一步完善上级
补助收支的编制。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
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映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2022 年部门预算报表(预算公开报表作为附
件挂在报告尾部,详见附件)
一、部门收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件