预算06表
一般公共预算基本支出情况表
单位:元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
    合计 343,408,868.95 314,933,571.95 28,475,297.00
301   工资福利支出 312,276,133.08 312,276,133.08  
301 01 基本工资 92,376,403.20 92,376,403.20  
301 02 津贴补贴 9,539,956.80 9,539,956.80  
301 03 奖金 536,136.00 536,136.00  
301 07 绩效工资 95,631,294.40 95,631,294.40  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 38,903,883.98 38,903,883.98  
301 10 职工基本医疗保险缴费 19,208,590.31 19,208,590.31  
301 12 其他社会保障缴费 2,223,763.78 2,223,763.78  
301 13 住房公积金 29,177,930.49 29,177,930.49  
301 99 其他工资福利支出 24,678,174.12 24,678,174.12  
302   商品和服务支出 27,865,857.92 274,136.87 27,591,721.05
302 01 办公费 1,652,847.45   1,652,847.45
302 02 印刷费 698,700.00   698,700.00
302 04 手续费 900.00   900.00
302 05 水费 1,814,500.00   1,814,500.00
302 06 电费 2,519,939.00   2,519,939.00
302 07 邮电费 693,120.00   693,120.00
302 09 物业管理费 2,796,300.00   2,796,300.00
302 11 差旅费 1,082,000.00   1,082,000.00
302 13 维修(护)费 2,661,464.92   2,661,464.92
302 14 租赁费 15,000.00   15,000.00
302 15 会议费 10,000.00   10,000.00
302 16 培训费 258,967.00   258,967.00
302 17 公务接待费 32,200.00   32,200.00
302 18 专用材料费 396,646.24   396,646.24
302 26 劳务费 30,000.00   30,000.00
302 27 委托业务费 775,636.87 274,136.87 501,500.00
302 28 工会经费 3,545,751.65   3,545,751.65
302 31 公务用车运行维护费 6,000.00   6,000.00
302 39 其他交通费用 332,400.00   332,400.00
302 99 其他商品和服务支出 8,543,484.79   8,543,484.79
303   对个人和家庭的补助 2,383,302.00 2,383,302.00  
303 01 离休费 291,756.00 291,756.00  
303 02 退休费 1,752,210.00 1,752,210.00  
303 05 生活补助 223,080.00 223,080.00  
303 08 助学金 116,256.00 116,256.00  
310   资本性支出 883,575.95   883,575.95
310 02 办公设备购置 883,575.95   883,575.95