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梧州市社会科学界联合会 2025
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市社会科学界联合会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市社会科学界联合会 2025 年部门预算及
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市社会科学界联合会 2025 年部门预算报
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表预算公开 11
表)
第一部分:部门概况
一、主要职责
梧州市社会科学界联合会(简称梧州市社科联)是中
梧州市委领导下的由梧州市社会科学界各学术团体联合组成
的群众性学术团体。主要工作职责:
(一)领导和协调社会科学界各个学会、协会、研究会
的工作,审批新建学会,指导县(市、区)大中型企业(园
区)社科联的工作
(二)组织召开全市社科联代表大会、全委会、常委会
以及全市社科联系统的工作会议。
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(三)贯彻落实全市意识形态工作的决策部署;分析研
判意识形态领域形势;协调处理意识形态领域重大问题。
(四)组织社会科学理论研究、学术交流和调研工作。
(五)组织开展全市社会科学优秀成果遴选推荐工作。
(六)组织开展社会科学的宣传普及和咨询服务工作,
办好学术刊物,协调社会科学刊物的交流和合作。
(七)协调、引导、支持社科类社会组织在社会科学学
术研究、宣传普及、成果应用等领域发挥作用。加强社会智
库建设和管理。
(八)联络市外社科联和社科类社会组织,组织开展对
外学术交流活动,搭好社科学术交流平台。
(九)联同市民政、行政审批和两新组织党工委等部门
共同对社会科学团体进行监督管理,切实维护团体会员和广
大社会科学工作者的合法权益,及时听取并反映社科界的
况和意见。
(十)完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
本部门共有参照公务员法管理事业单位单位 1个。本部
门属参照公务员法管理事业单位 1个。梧州市社科联内设机
构 2 个职能科室,分别是办公室、学会部。
(一)办公室。负责对市社科联机关工作进行综合、协
调、督促和检查;拟订机关内部规章制度和年度工作计划;
负责安排市社科联领导及社科联的重要活动;负责机关的党
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建、机要保密、文电处理、文书档案、安全保卫、人事工资、
计划财务、后勤保障、国有资产管理、来信来访等工作;负
责机关退休人员工作。
(二)学会部。负责指导社会科学界各学会、协会、研
究会、促进会(以下简称学会)的建设和管理;组织指导学
会开展学术活动及交流与合作;管理、指导和协助学会开展
党建工作;负责全市社会科学普及和咨询服务工作;负责编
辑出版《西江经济社会》和科普读物。
二、人员构成情况
社科业编 6 名中参制 6
名,后勤服务聘用人员控制数 1 名。其中在职在编人员 6人,
包括:参公事业在职在编人员 6人。其他聘用人1人、“两
新”组织党建组织员 1人、离退休人员 2人。
第二部分:梧州市社会科学界联合会 2025 年部门预算及
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 1477000.72 元,同比减少
320225.48 元 , 下 降 21.68 % 。其中:本年收入预
1477000.72 320225.48 21.68 %
收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 。
2025 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:人员
减少,2025 年在编在职人员退休一名,“两新”组织党建组
织员离职一名。
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二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预1477000.72 元,同比减少 320225.48
,21.68 %。本年收入预算 1477000.72
320225.48 下降 21.68 %其中
(一)一般公共预算拨款 1477000.72 元,占收入总预算
100%,同比减少 320225.48 ,下降 21.68 %
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无其他收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预1477000.72 元,同比减少 320225.48
,下降 21.68 %。其中,基本支出预算 1297500.72 元,占
出总预算的 87.84%,同比减少 320225.48 元,下降 19.79%
项目支出预算 179500.00 元,占支出总预算12.16%同比
无变化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 1208374.41 元,
支出总预算 81.81%,同比减少 269204.37 元,下降 18.22%
(二)社会保障和就业支出类科目支出 117288.16
占支出总预7.94%,同比减少 19425.12 元,下降 14.21%
(三)卫生健康支出类科目支出 55992.15 元,占支出总
预算 3.79%,同比减少 11510.13 元,下降 17.05%
(四)住房保障支出类科目支出 95346.00 元,占支出总
预算 6.46%,同比减少 20085.96 元,下降 17.40%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2025 年财政拨款收支总预算 1477000.72 (不含财政拨
款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
1477000.72 元。支出包括:般公共服务支出 1208374.41 元、
社会保障和就业支出 117288.16 元、卫生健康支出 55992.15
元、住房保障支出 95346.00 元。政拨款总收支较上年下降
21.68 %,主要原因是人员减少,收支减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1477000.72 元,同比
320225.48 元,21.68 %其中基本支出 1297500.72
元,项目支179500.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.1208374.41 1028874.41
元,项目支出 179500.00 元。主要用于人员经费支出及单位
日常运转支出。
2.行政单位离退休 4980.00 元,其中:基本支出 4980.00
元。主要用于退休人员公用经费及部门承担大病医疗保险支
出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 112308.16 元,
中:基本支出 112308.16 元。主要用于部门承担的职工养老
保险缴费支出。
4. 行政单位医疗支出 55992.15 元,其中:基本支出
55992.15 元。主要用于行政单位负担职工部分的医疗保障
出。
5.住房公积金支出 95346.00 元,其中:基本支出 95346.00
元。主要用于行政单位负担职工部分的住房保障支出。
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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预1297500.72 元,占一般公共预算支出预
87.84%,同比减少 320225.48 元,下降 19.79%。其中:
工资福利支出预算 1124092.56 元,占基本支出预算
86.64%,同比减少 244915.52 元,下降 17.89 %
商品和服务支出预算 154388.16
11.90%同比减少 77799.96 元,下降 33.51%
对个人和家庭的补助预算 19020.00 元,占基本支出预算
1.46%同比增加 2490 元,增长 15.06 %
2. 项目支出预算 179500.00 元,占一般公共预算支出预
12.15%,同比无变化。其中:
商品和服务支出预算 179500.00 元,占项目支出预算
100.00%同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1297500.72 元,同比
减少 320225.48 元,下降 19.79%。其中:
1143112.56 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利
支出。较上年下降 20.37%主要原因是人员减少,支出减少。
公用经费 154388.16 元,主要包括:邮电费、工会经费、
其他交通费用、其他商品和服务支出。较上年下降 15.30%
主要原因是是人员减少,支出减少。
七、一般公共预算经费情况说
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2025 年部门预算全口径安排的三公费预
况。
2025 年部门预算全口径安排三 公 经 费 支 出 预 算
2948.00 元,同比无变化具体如下
1. 因公出国(境)经费预算 0.00 元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 2948.00 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预0.00
化 。其中:
1)公务用车运行维护费 0.00 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0.00 元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三 公 经 费 支 出 预 算
2948.00 元,同比无变化具体如下
1. 因公出国(境)经费预算 0.00 元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 2948.00 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0.00 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0.00 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,同比
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出同比
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无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
2025
1个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安
333888.16 元,其中:基本支出预算 154388.16 项目
支出预算 179500 元,同比减少 27830.88 元,下降 7.69%
主要原因是单位厉行节约,压减项目经费。主要用于办公费、
印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费
支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 0.00 元,同比减少 3000 元,下降
100.00 %其中:政府集中采购预算 0.00 元,占政府采购预
算的 0.00%同比无变化。分散采购 0.00 元,占政府采购预
算的 0.00%同比减少 3000 元,下降 100%主要原因是按
2024 年政府采购作参考结合实际情况适量调整政府采购预
算。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0.00 元,
财政专户管理的资金安排 0.00 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型其中:货物类采购 0.00 元,占政府采购
预算 0.00%;工程类采购 0.00 元,占政府采购预算 0.00%
服务类采购 0.00 元,占政府采购预算 0%
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
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用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合计98045.44元,其中
1.土地、房屋及构筑物0.00元。2. 通用设备52219.00元。3.
用设备12621.00元。4. 文物和陈列0.00元。5 .图书档案0.00
元,6. 家具、用具、装具等33205.44元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 4个,预资金 179500.00 元。绩效目标情
况详见报表
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市社会科学
界联合会
专项公用经费(日
常运转、含党建、
保密、节能工作、
信息化项目建设
和运维经费)
79500.00
保障单位日常办
公正常运转。
梧州市社会科学
界联合会
-
会智库建设服务
30000.00
2025 年
度社科课题研究
和资助智库专家
围绕研究成果面
向社会开展宣传
宣讲活动,为梧州
市党委政府科学
建言献策,推动党
的创新理论“飞入
寻常百姓家”
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
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的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
9三公经费纳入本级财政预决算管理三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
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单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税牌照费)
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表预算公开 11
表)
上述报表详见附件