7
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1297500.72 元,占一般公共预算支出预
算87.84%,同比减少 320225.48 元,下降 19.79%。其中:
工资福利支出预算 1124092.56 元,占基本支出预算
86.64%,同比减少 244915.52 元,下降 17.89 %。
商品和服务支出预算 154388.16 元,占基本支出预算
11.90%,同比减少 77799.96 元,下降 33.51%。
对个人和家庭的补助预算 19020.00 元,占基本支出预算
1.46%,同比增加 2490 元,增长 15.06 %。
2. 项目支出预算 179500.00 元,占一般公共预算支出预
算12.15%,同比无变化。其中:
商品和服务支出预算 179500.00 元,占项目支出预算
100.00%,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1297500.72 元,同比
减少 320225.48 元,下降 19.79%。其中:
人员经费 1143112.56 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利
支出。较上年下降 20.37%,主要原因是人员减少,支出减少。
公用经费 154388.16 元,主要包括:邮电费、工会经费、
其他交通费用、其他商品和服务支出。较上年下降 15.30%,
主要原因是是人员减少,支出减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明