5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元,增长 0%,主要原因是:本部门没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本部门没有其
他收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主
要原因是:本部门没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 2.16 万元,为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 0.75 万元,增长 53.19%,
主要原因是:我会在职人员养老、医疗、住房补贴等部分结
余较上年有所增加。
(二)本部门 2023 年度总支出 199.19 万元,其中本年
支出 196.89 万元,较 2022 年度决算数增加 23.02 万元,增
长 13.07%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201 类)166.23 万元:主要用于: