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2022 年支出总预算 1342721.77 元,其中,基本支出预
算1065221.77 元,占支出总预算的 79.33% ,同比增加
371146.21 元,增长 53.47%;项目支出预算 277500 元,占
支出总预算的 20.67%,同比减少 45600 元,下降 14.11 %。
其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1121942.2 元,占支出
总预算 83.56%,同比增加 278790.63 元,增长 33.07%。
(二)社会保障和就业支出类科目 98116.8 元,占支出
总预算 7.31%,同比增加 20757.92 元,增长 26.83%。
(三)卫生健康支出类科目 49075.17 元,占支出总预
算3.65%,同比增加 10429.22 元,增长 26.99%。
(四)住房保障支出类科目 73587.6 元,占支出总预算
5.48%,同比增加 15568.44 元,增长 26.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1342721.77 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1342721.77 元;支出包括:一般公共服
务支出 1121942.2 元、社会保障和就业支出 98116.8 元、卫
生健康支出 49075.17 元、住房保障支出 73587.6 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1342721.77 元,其中:
基本支出 1065221.77 元,项目支出 277500 元,具体支出预
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1121942.2 元,其中:基本支出 844442.2 元,
项目支出 277500 元。主要用于单位日常运转支出。