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(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 950567.89 元,其中,基本支出预
算749667.89 元,占支出总预算的 78.95% , 同 比 增 加
236573.7 元,增长 46.11%;项目支出预算 200900 元,占
支出总预算的 21.05%,同比减少 22300 元,下降 10%。其
中:
(一)公共安全支出类科目 793264.38 元,占支出总预
算83.16%,同比增加 172177.6 元,增长 27.72%。
(二)社会保障和就业支出类科目 67380.48 元,占支
出总预算 7.05%,同比增加 16034.56 元,增长 31.23%。
(三)卫生健康支出类科目 33719.11 元,占支出总预
算3.47%,同比增加 8367.06 元,增长 33.01%。
(四)住房保障支出类科目 55933.92 元,占支出总预
算5.89%,同比增加 17424.48 元,增长 45.25%。
(五)事业单位离退休支出类科目 270 元,占支出总预
算0.43%,同比无变化。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 950567.89 元。收入包括:
一般公共预算拨款 950567.89 元;支出包括:公共安全支出
793264.38 元、社会保障和就业支出 67380.48 元、卫生健
康支出 33719.11 元、住房保障支出 55933.92 元、事业单位
离退休支出 270 元。财政拨款总收支较上年增加 214273.72
元,增长 29.11%,主要原因是增人增资。