2025年单位预算公开报表
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 950,567.89 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 950,567.89 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出 793,264.38
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 67,650.48
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 33,719.11
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 55,933.92
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 950,567.89 本 年 支 出 合 计 950,567.89
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 950,567.89 支 出 总 950,567.89
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预政府性基
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资金 小计 一般公共预政府性基
预算
国有资本
经营预算
财政专户管
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
054070 梧州仲裁委员会秘书处 950,567.89 950,567.89 950,567.89
助支出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 950,567.89 一、本年支出 950,567.89
(一)一般公共预算 950,567.89 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 950,567.89 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出 793,264.38
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 67,650.48
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 33,719.11
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 55,933.92
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 950,567.89 支   出   总   计 950,567.89
预算公05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支
类 款 项 小计 人员经 公用经
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
054070 梧州仲裁委员会秘书 950,567.89 749,667.89 711,379.73 38,288.16 200,900.00
204 06 07 公共法律服务 793,264.38 592,364.38 554,076.22 38,288.16 200,900.00
208 05 02 事业单位离退休 270.00 270.00 270.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67,380.48 67,380.48 67,380.48
210 11 02 事业单位医疗 33,719.11 33,719.11 33,719.11
221 02 01 住房公积金 55,933.92 55,933.92 55,933.92
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 749,667.89 711,379.73 38,288.16
301 工资福利支出 711,109.73 711,109.73
301 01 基本工资 186,060.00 186,060.00
301 07 绩效工资 310,848.00 310,848.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 67,380.48 67,380.48
301 10 职工基本医疗保险缴费 33,269.11 33,269.11
301 12 其他社会保障缴费 3,397.90 3,397.90
301 13 住房公积金 55,933.92 55,933.92
301 99 其他工资福利支出 54,220.32 54,220.32
302 商品和服务支出 38,288.16 38,288.16
302 01 办公费 4,000.84 4,000.84
302 11 差旅费 1,500.00 1,500.00
302 17 公务接待费 4,000.00 4,000.00
302 28 工会经费 6,826.32 6,826.32
302 99 其他商品和服务支出 21,961.00 21,961.00
303 对个人和家庭的补助 270.00 270.00
303 02 退休费 270.00 270.00
预算公开07表
财政拨款三公经费会议费和培训费支出情况表
单位:
部门(单位)代码 部门(单位名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
054070 梧州仲裁委员会秘书处 一般公共预算资金 13,000.00 5,000.00 5,000.00 8,000.00 8,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本单位2025年单位预算无政府性基金预算,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本单位2025年单位预算无国有资本经营预算 ,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
054070 梧州仲裁委员会秘书处 专项公用经费日常运转 133,960.00
保障机构运
转,上缴非
税收入60万
数量指标:仲裁
案件立案数(>
60件)
质量指标:仲裁
案件结案数(>
40件)
时效指标:仲裁
案件审理时间
(<4月)
成本指标:资金
使用率(=100百
分比)
经济效益指标
上缴非税收入
(>60万元)
社会效益指标
增加仲裁公信力
(仲裁公信力增
满意度指标:案件
双方当事人满意度
(>80百分比)
054070 梧州仲裁委员会秘书处 事业单位各项补贴-伙食补助费 16,000.00 保障运行 数量指标:人数
(=4人)
质量指标:全年
进度(=100百分
比)
时效指标:时间
(=12月)
成本指标:资金
使用率(=100百
分比)
社会效益指标
机构运营稳定性
(稳定)
满意度指标:人员
满意度(满意百分
比)
054070 梧州仲裁委员会秘书处 事业单位各项补贴-物业补助费 13,440.00 保障职工权
数量指标:人数
(=7人)
质量指标:完成
支出进度(完成)
时效指标:时间
(=12月)
成本指标:资金
使用率(=100百
分比)
社会效益指标
机构运营稳定性
(稳定)
满意度指标:人员
满意度(满意百分
比)
054070 梧州仲裁委员会秘书处 其他专项支出-仲裁协会会费 6,500.00 保障运行 数量指标:案件
数(≥50件)
质量指标:结案
数(≥30件)
时效指标:月份
(=12月)
成本指标:完成
支出进度(=100
百分比)
社会效益指标
单位稳定性(稳
定)
满意度指标:满意
度(满意百分)
054070 梧州仲裁委员会秘书处 其他专项-办公场地租金 31,000.00 保障机构正
常运转
数量指标:仲裁
案件受理数(>
40件)
质量指标:仲裁
案件审结数(>
25件)
时效指标:支出
及时性(及时)
成本指标:仲裁
员劳务费(>5万
元)
经济效益指标
上缴非税收入
(>50万元)
社会效益指标
增加仲裁公信力
(公信力增加)
满意度指标:案件
当事人满意度(
80百分比)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注:本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算,故本表无数据。