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7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是事业
单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其
他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决
算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有非财政拨款结
余。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件
变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较
2023年度决算数0万元,增长0%,主要原因是部分项目已在本年
执行完毕,不需要结转至下年继续执行。
(二)本单位2024年度总支出111.51万元,其中本年支出
111.51万元, 较2023年度决算数增加15.93万元,增长16.67%。
支出具体情况如下:
1.公共安全支出(204 类)98.44 万元:主要用于:事业编
人员工资福利支出及公证业务运行各项支出。较 2023 年度决算
数增加 13.25 万元,增长 15.55%,主要原因是:增人增资。
2.社会保障和就业支出(208 类)5.91 万元:主要用于:事
业编人员单位部分养老保险支出。较 2023 年度决算数增加 1.25
万元,增长 26.82%,主要原因是增人增资。
3.卫生健康支出(210 类)2.94 万元:主要用于:事业编人
员单位部分医疗保险、生育险及大病医疗保险的支出。较 2023