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2025 年支出总预算 1466104.50 元,同比增加 469843.41
元,增长 47.16 %。其中,基本支出预算 1260004.50 元,占
支出总预算的 85.94%,同比增加 398868.81 元,增长 46.32%;
项目支出预算 206100 元,占支出总预算的 14.06 %,同比
增加 70974.60 元,增长 52.52 %。其中:
(一)公共安全类科目 1275899.20 元,占支出总预算
87.03 %,同比增加 402031.62 元,增长 46.01 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 82114.56 元,占支
出总预算 5.60 %,同比增加 27565.92 元,增长 50.53%。
(三)卫生健康支出类科目 40544.06 元,占支出总预
算2.77 %,同比增加 13610.67 元,增长 50.53 %。
(四)住房保障支出类科目 67546.68 元,占支出总预
算4.60%,同比增加 26635.20 元,增长 65.10 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 866130.60 元(不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
款866130.60 元。支出包括:公共安全支出 675925.30 元、
社会保障和就业支出 82114.56 元、卫生健康支出 40544.06
元、住房保障支出 67546.68 元。财政拨款总收支较上年增
长74.15%,主要原因一是根据相关规定,人员正常晋升,
工资福利有所调整;二是增加社保缴费基数调整,社保缴费
增加使收入预算总体有所增加;三是增人增资。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 866130.60 元,同比增
加368769.51 元,增长 74.15 %。其中:基本支出 866130.60