2025年单位预算公开报表
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 866,130.60 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 866,130.60 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出 1,275,899.20
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 82,114.56
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 40,544.06
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 599,973.90 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 67,546.68
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,466,104.50 本 年 支 出 合 计 1,466,104.50
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 1,466,104.50 支 出 总 计 1,466,104.50
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)
代码
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金 小计 一般公共预
政府性基
金预算
国有资
本经营
预算
财政专户管
理资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
054068 广西壮族自治区梧州市公证处 1,466,104.50 1,466,104.50 866,130.60 599,973.90
支出
补助支出
机关事业单位基本养老保险缴费支
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 866,130.60 一、本年支出 866,130.60
(一)一般公共预算 866,130.60 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 866,130.60 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出 675,925.30
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 82,114.56
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 40,544.06
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 67,546.68
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 866,130.60 支   出   总   计 866,130.60
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位:
科目编码
部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计
基本支出
项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
054068 广西壮族自治区梧州市公证处 866,130.60 866,130.60 824,130.60 42,000.00
204 06 50 事业运行 675,925.30 675,925.30 633,925.30 42,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82,114.56 82,114.56 82,114.56
210 11 02 事业单位医疗 40,544.06 40,544.06 40,544.06
221 02 01 住房公积金 67,546.68 67,546.68 67,546.68
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
**
1
2
3
合计 866,130.60 824,130.60 42,000.00
301 工资福利支出 824,130.60 824,130.60
301 01 基本工资 204,084.00 204,084.00
301 07 绩效工资 426,132.00 426,132.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 82,114.56 82,114.56
301 10 职工基本医疗保险缴费 40,544.06 40,544.06
301 12 其他社会保障缴费 3,709.30 3,709.30
301 13 住房公积金 67,546.68 67,546.68
302 商品和服务支出 42,000.00 42,000.00
302 01 办公费 6,055.68 6,055.68
302 05 水费 300.00 300.00
302 06 电费 15,000.00 15,000.00
302 07 邮电费 12,000.00 12,000.00
302 11 差旅费 1,500.00 1,500.00
302 28 工会经费 7,144.32 7,144.32
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金
安排 上级补助资金安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注:本单位无财政拨款的“三公”经费故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无政府性基金预算,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无国有资本经营预算 ,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标 服务对象满意度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
054 梧州市司法局 206,100.00
054068
广西壮族自治区梧州市公证处
其他专项支出—会费、
职业保
28,000.00 保障机构
正常运转
数量指标:
支付次数(=
1次)
质量指标:
公证机构行
业标准支付
(合格)
时效指标:
资金支付及
时性(及时)
成本指标:
资金使用率
(≥100%)
社会效益指
标:机构运
营稳定性(稳
定)
满意度指标:群众满意度(≥
90%)
054068
广西壮族自治区梧州市公证处
事业编伙食、物业补助 44,100.00 保障职工
合法权益
数量指标:
人数(≥5人)
质量指标:
按月发放(=
12月)
时效指标:
发放时间(=
12月)
成本指标:
人均每月费
用(=490元)
社会效益指
标:保障单
位正常运转
(稳定稳定)
满意度指标:人员满意度(≥
95%)
054068
广西壮族自治区梧州市公证处
公证业务工作运行经费 106,000.00
保障公证
业务正常
运转。
数量指标:
办案数量(≥
1800件)
质量指标:
案件合格率
(≥99%)
时效指标:
公证书出具
时间(≤15工
作日)
成本指标:
公证费用(稳
定按文件收
取)
社会效益指
标:保障公
证业务正常
运转(稳定稳
定)
满意度指标:群众满意度(≥
98%)
054068
广西壮族自治区梧州市公证处
残疾人就业保障金 6,000.00 保障职工
权益
数量指标:
缴纳人数(≥
5人)
质量指标:
缴纳数额(定
性按实际工
资额的一定
比例缴纳)
时效指标:
缴纳时间(≤
7月份)
成本指标:
缴纳成本(定
额足额缴纳
残保金)
社会效益指
标:完成缴
纳任务(稳定
足额缴纳残
保金)
满意度指标:税务部门(≥99
满意度)
054068
广西壮族自治区梧州市公证处
医疗补助 22,000.00 保障职工
权益
数量指标:
人数(≤
16人)
质量指标:
支付时限及
足额支付(按
梧政办发【
2010】283号
文执行)
时效指标:
支付时限(≤
15天)
成本指标:
用人成本(按
梧政办发【
2010】283号
文执行)
社会效益指
标:保障职
工权益(按梧
政办发【
2010】283号
文执行)
满意度指标:职工满意度(≥
98%)
预算公开11
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位:
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满
意度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位无对下转移支付项目,故本表无数据