5
56900 元,下降 9.83 %,主要是预计业务量减少,业务收入
相对减少。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。2023 年单位预算编制时,根
据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化平台新增设置
结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编
制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 920865.67 元,其中,基本支出预
算746958.88 元,占支出总预算的 81.11 % ,同比增加
383806.59 元,增长 105.69 %;项目支出预算 173906.79
元,占支出总预算的 18.89 %,同比减少 404993.21 元,下
降69.96 %。其中:
(一)公共安全支出类科目 824041.93 元,占支出总预
算89.49 %,同比减少 25374 元,下降 2.99 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 43152.64 元,占支
出总预算 4.69 %,同比增加 1866.24 元,增长 4.52 %。
(三)卫生健康支出类科目 21306.62 元,占支出总预
算2.31 %,同比增加 921.46 元,增长 4.52 %。
(四)住房保障支出类科目 32364.48 元,占支出总预
算3.51 %,同比增加 1399.68 元,增长 4.52 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 398865.67 元。收入包括:
一般公共预算拨款 398865.67 元。支出包括:公共安全支出