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广西壮族自治区梧州市中级人民法院 2025
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:广西壮族自治区梧州市中级人民法院概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:广西壮族自治区梧州市中级人民法院 2025
年部门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:广西壮族自治区梧州市中级人民法院 2025
年部门预算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
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第一部分:部门概况
一、主要职能
1、依法对各类案件进行立案审查和对各类程序类案件
的审理;依法对各类案件的申请再审及申诉复查;对人民群
众和当事人进行信访接待和判后答疑。
2、依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和
上级人民法院交由审判的案件。
3、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审
案件,依法审理人民检察院提出抗诉的案件,依法审理减刑、
假释案件。
4、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定
由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
5、依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。
6、监督、指导基层人民法院的审判工作
7、依法对下级人民法院行使指定管辖权
8调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,
提出解决的办法、意见和司法建议,参与社会治安综合治理
工作。
9、对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想
政治教育、组织专业培训;指导基层人民法院的思想政治工
作和教育培训工作按照权限管理法官和其他工作人员
同市编制主管部门管理全市人民法院的机构、编制工作。
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10指导辖区内法院的财务、装备、技术鉴定等工作
并负责有关经费和物质装备的管理工作
11、领导全市人民法院的监察工作
12、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。
二、机构设置情况
梧州市中级人民法院共有直属单位 8其中:行政单
8个,分别是梧州市中级人民法院(本级)、梧州市长洲
区人民法院、梧州市万秀区人民法院、梧州市龙圩区人民法
院、苍梧县人民法院、岑溪市人民法院、藤县人民法院和蒙
山县人民法院。广西进行了法院检察院财物统一管理改革
2022 7月起,我市各县(市、区)法院作为市中级法
院二级预算单位进行管理,本次公开预算数据既包括市中院
本级,也包7个基层法院数据。
梧州市中级人民法院内设机构共设 16 个职能科室,分别
是:办公(技术室)政治部、立案庭(诉讼服务中心)
刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事
审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭(赔委办)、审
判监督庭、执行局、研究室、督察室、法警支队、司法行政
装备管理科、审管办。
三、人员构成情况
参照自治区高级人民法院,该部分内容不予公开。
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第二部分:广西壮族自治区梧州市中级人民法院 2025 年部门
预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2025 年 收 支 总 预 294,836,431.00 元 , 同 比 减 少
50754104.36 元 , 下 降 14.69% 。 其 中 : 本 年 收 入 预 算
294,836,431.00 元,同比减少 50,754,104.36 元,下降 14.69%
上年结转结余 0元,同比无变化。主要原因是严格贯彻落实
过紧日子的有关要求,大力压减非亟需非刚性支出,项目支
出减少。本级资金 267,016,431 元,上级补助 27,820,000.00
元。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服
务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支
出、住房保障支出
2025 年收支预算总体减少,主要是因为严格贯彻落实过
紧日子的有关要求,大力压减非亟需非刚性支出,项目支出
减少。
二、部门收入总体预算情况说明
2025 年 收 入 总 预 294,836,431.00 元 , 同 比 减 少
50754104.36 元,下降 14.69%本年收入预算 294,836,431.00
元,同比减50754104.36 元,下降 14.69%;上年结转结余
0元,同比无变化。本级资金 267,016,431.00
27,820,000.00 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 294,836,431.00 元,占收
预算的 100%,减少 50,754,104.36 元,下降 14.69%,主要原
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因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求,大力压减非亟需非
刚性支出,项目支出减少。
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2025 年支出总预294,836,431.00 元,其中,基本支出
预算 132,531,612.15 元,占支出总预算的 44.95%同比增加
3,197,126.01 元,增长 2.47%;项目支出预算 162,304,818.85
元,占支出总预算的 55.05%,同比减少 53,951,230.37 元,
下降 24.95%。根据预算管理一体化规范和 2025 年部门预算
编制要求,上级转移支付资金纳入 2025 年部门预算编制。
其中:
出类262,779,144.44
总预89.13%减少 55,944,450.30 元,下降 17.55%
原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求,大力压减非亟需
非刚性支出,项目支出减少。
(二)社会保障和就业支出类科目 14,444,525.48 元,
支出总预算 4.90%同比增加 2,329,720.96 元,增长 19.23%
原因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整
引起人员类经费预算增加;二是按规定调整社保公积金缴费
基数;三是新增在职人员,人员经费预算增加。
(三)卫生健康支出类科目 6,608,989.78 元,占支出总
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预算 2.24%,同比增加 1,017,467.82 元,增长 18.20%
同上。
(四)住房保障支出类科目 11,003,771.30 占支出总
预算 3.73%同比增加 1,947,533.38 元,增长 21.5%原因同
上。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 财政拨款收支总预294,836,431.00 元(不含财
政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算
拨 款 294,836,431.00 元。支出包括:公共安全支
262,779,144.44 元、社会保障和就业支出 14,444,525.48
卫生健康支出 6,608,989.78 元、住房保障支出 11,003,771.30
元。财政拨款收支较上年下降 14.69%主要原因是严格贯彻
落实过紧日子的有关要求,大力压减非亟需非刚性支出,项
目支出减少
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算拨款支出 294,836,431.00 元,
较上年下降 14.69%其中:基本支出 132,531,612.15 元,项
目支出 162,304,818.85 元。具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行 政 运 行 125,580,115.42 元 , 其 中 : 基 本 支
96,583,514.61 元,项目支出 28,996,600.81 元。主要用于为保
证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费
出等。
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一般行政事务管理 67,028,963.04 元,均为项目支出。
要用于反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出,如支
付开展法院审判业务所需的邮电费、办公费及设备购置费等。
案件审判 21,282,595.98 元,其中:基本支出 3,890,810.98
元,项目支出为 17,391,785.00 元。主要用于反映人民法院对
刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。由于基本
支出的部分均为定额公用经费,为岑溪法院预算编制误用该
支出功能分类科目,将予调整更正。
“两庭”建设 22,407,470.00 元,均为项目支出。主要用
于反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和
设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
其他法院支26,480,000.00 元,全部为项目支出,
用于为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支
出等。
行政单位离退休 789,630.00 元,全部为基本支出,主要
用于开支离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 13,585,406.67 元,
全部为基本支出,主要用于根据市统一规定,按在职职工工
资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。
42,120.00 本支出,由于
预算编制误用该支出功能分类科目,将予调整更正。
会保障和27,368.81
出,主要用于支付根据市统一规定,按法院在职职工工资总
额的一定比例计缴的工伤保险。
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行政单位医疗支出 6,608,989.78 元,均为基本支出,主
要用于支付根据市统一规定,按在职职工工资总额的一定比
例计缴的医疗保险
住房公积金支出 11,003,771.30 元,全部为基本支出,
要用于按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金
出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 132,531,612.15 元,占一般公共预算支
出的 44.95%,同比增3,197,126.01 元,增长 2.47%。主要
原因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整
引起人员类经费预算增加;二是按规定调整社保公积金缴费
基数;三是新增在职人员,人员经费预算增加。其中:
工资福利支出预算 101,182,943.03 元,占基本支出预算
76.15%同比增加 2,698,963.06 元,增长 2.74%原因同上。
商品和服务支出预30,086,569.12 元,占基本支出预算
22.7%,同比增加 284,542.95 元,增长 0.95%原因同上。
对个人和家庭补助支出预算 1,112,100.00 元,占基本支
出预算 0.84%同比增加 73,620.00 元,增长 7.09%原因同
上。
资本性支出预算 150,000.00 元,占基本支出预算 0.11%
同比增加 140,000.00 元,原因是长洲法院、蒙山法院在基本
支出预留了设备购置支出。
2.项目支出 162,304,818.85 元,占一般公共预算支出的
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55.05%,同比减少 53,951,230.37 元,24.95%,主要原
因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求,大力压减非亟需非
刚性支出,项目支出减少。其中:
工资福利支出预算 35,949,840.81 元,占项目支出预算
22.15%,同比增加 773,179.59 元,增2.20%法院案件数
量增长,业务量加大,人员增加,用于支付聘任制书记员
聘用人员的工资和单位部分社保费支出增多。
商品和服务支出预63,784,508.04 元,占项目支出预算
39.3%同比增10,088,859.28 元,增长 18.79%主要原因
是法院业务量增加用于维持正常审判和执行业务所需的支
出(如集约送达、司法辅助社会化服务费用)增多。
对个人和家庭补助支出预算 260,000.00 元,占项目支出
预算 0.16%,同比减少 100,000.00 元,下降 27.78%,原因是
预留的司法救助资金减少。
资本性支出(基本建设)预算 50,000.00 元,占项目支出
预算 0.03%,同比减少 30,000.00 元,下降 37.5%,原因一是
用于基本建设的资本性支出减少,二是万秀法院误用该经济
分类科目,将予调整更正。
资本性支出预算 62,260,470.00 元,占项目支出预算
38.36%64,683,269.24 50.95%
原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求,大力压减非亟需
非刚性支出,基础建设支出以及设备购置支出减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 132,531,612.15 元,
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其中:人员经费 102,295,043.03 元,主要包括:基本工资、
津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工
资福利支出、退休费、生活补助。较上年增长 2.79%,主要
原因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整
引起人员类经费预算增加;二是按规定调整社保公积金缴费
基数;三是新增在职人员,人员经费预算增加。
公用经费 30,236,569.12 元,主要包括:办公费、印刷费、
手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修
(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材
料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务
车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出、办公
设备购置。较上年增长 1.42%,主要原因是人员增加,所需
公用经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2025 年部门预算全口径安排的三公费预
况。
2025 年部门预算全口径安排三 公 经费支出预算
3,811,064.03 元,同比增加 2,624,030.03 元,增长 221.06%
主要原因:一是根据预算管理一体化规范和 2025 年部门预
算编制要求,上级转移支付资金中的公务用车运行维护费纳
2025 年部门预算编制;二是去年无公务用车购置支出预
算。其中,本级资金安排的三公经费预算 1,253,165.7 元,
上级转移支付资金安排的预算 2,557,898.33 元。
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具体如下:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 302,721.70 元,同比减少
41,922.30 元,下降 12.16%。主要原因是厉行节约,公务接
待减少。
3.公务用车购置及运行维护费预算 3,508,342.33
2,665,952.33 316.47%,原因一是根据预算
管理一体化规范和 2025 年部门预算编制要求,上级转移支
付资金中的公务用车运行维护费纳入 2025 年部门预算编制;
二是去年无公务用车购置支出预算。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 2,258,342.33 元,
1,415,952.33 168.09%,主要原因是上级转
移支付资金中的公务用车运行维护费纳入 2025 年部门预算
编制。
2)公务用车购置费 1,250,000.00 元 , 同 比 增 加
1,250,000.00 元,主要原因是去年无公务用车购置预算。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预
3,811,064.03 元,同比增加 2,624,030.03 元,增长 221.06%
根据预算管理一体化规范和 2025 年部门预算编制要求,上
级转移支付资金纳入 2025 年部门预算编制。其中,本级资
金安排的“三公经费预算 1,253,165.7 元,上级转移支付资
金安排的“三公”经费预算 2,557,898.33 元。具体如下:
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1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 302,721.70 元,同比减少
41,922.30 元,下降 12.16%。主要原因是厉行节约,公务接
待减少。
3.公务用车购置及运行维护费预算 3,508,342.33
比增加 2,665,952.33 316.47%,原因一是根据预算
管理一体化规范和 2025 年部门预算编制要求,上级转移支
付资金中的公务用车运行维护费纳入 2025 年部门预算编制;
二是去年无公务用车购置支出预算。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 2,258,342.33 元,
比增加 1,415,952.33 168.09%,主要原因是上级转
移支付资金中的公务用车运行维护费纳入 2025 年部门预算
编制。
2)公务用车购置费 1,250,000.00 元,同比增
1,250,000.00 元,主要原因是去年无公务用车购置预算。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说
本部门 2025 年无国有资本经营预算支出
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市中级人民法院本级及下属单位共有 8
关,行政运行经费总预算安排 125,580,115.42 元,其中:基
本支出预算 96,583,514.61 元,项目支出预28,996,600.81 元,
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同比减少 16,206,712.32 元,下降 11.43%主要原因是严格
彻落实过紧日子的有关要求,大力压减非亟需非刚性支出,
项目经费支出减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、培
训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年 政 府 采 购 预 算 78,018,528.14 元 , 同 比 减 少
9,369,220.92 10.72%原因、服
采购需求减少。其中:政府集中采购预17,612,977.04 元,
占政府采购预算的 22.57%,同比增加 9,430,957.04 元,增长
115.26% ; 主 要 原 因 是 货 物 类 采 购 需 求 增 加 。 分 散 采 购
60,405,551.10 元,占政府采购预算的 77.42%
18,800,177.96 元,下降 23.74%主要原因是工程类、服务
采购需求减少。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款
78,018,528.14 元,财政专户管理的资金安排 0元,上年结转
结余资金安0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 35,553,096.73 元,
占政府采购预算 45.57%;工程类采购 12,214,406.04 元,占
政府采购预算 15.66%;服务类采购 30,251,025.37 元,
府采购预算 38.77%
货物类采购主要内容是:1. 办 公 设 备 ,预 算 金 额
24,608,593.96 ,根据审判工作需要购买计算机设备、文件
等办公设备;2.,10,944,502.77 ,根据工
15
作需要购买日常办公用品。
工程类采购主要内容是:基础设施工程施工,预算金额
12,214,406.04 元,主要用于法院业务用房、办公用房以及房
屋附属设施施工。
服务类采购主要内容是:1.物业管理服务,预算金额
10,395,633.04 ,用于审判大楼和法庭等场所的物业管理;2.
车辆维修和保养服务,2,258,342.33 ,主要用于公
务车辆加油、添加燃料、维修和保养服务;3.印刷服务,
300,000.00 元,用于印刷法律文书、布告等费用;4.其他服
17,297,050 元,用于运维服务、邮政寄送等。
(三)国有资产的总体情况说明
共有车辆 97 辆,其中:一般公务用车 0辆、一般执法
执勤用车 94 辆,特种专业技术用车 3辆。
截至 2024 12 31 资产原值合计 520,653,585.91
元 , 其 中 : 1. 房 屋 和 构 筑 物 224,935,697.51 元;2. 设 备
265,765,131.42 3.图书和档案 12,753.85 4.家具和用
21,880,857.87 元 ; 5. 软 件 、 信 息 数 据 等 无 形 资 产
8,059,145.26 元。
(四)预算绩效目标情况说明。
12025 年我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 85 个,预算资134,484,818.85 元,绩效目
标情况详见报表。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除
外)。
2.重点项目预算绩效目标说明
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部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
广西壮族自治
区梧州市中级
人民法院
编外人员支
5200000.00
聘请编外人员,维持法院业务正
常有序开展
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6.三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公
经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆
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购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
7.行政运行(法院):主要反映法院工作的基本支出。
8.一般行政管理事务(法院):主要反映法院未单独设
置项级科目的其他项目支出。
9.行政单位医疗:核算法院在职在编干警医疗保险。
10.住房公积金:核算法院在职在编干警住房公积金。
11.其他法院业务支出主要反映上述项目以外其他用于
法院方面的支出。
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第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件