300.10%。其中:
(一)公共安全支出类科目 7,224,304.49 元,占支出总
预算 81.87%,同比增加 1,468,621.08 元,增长 25.52%。
(二)社会保障和就业支出类科目 695,682.08 元,占支
出总预算 7.88%,同比增加 47,217.12 元,增长 7.28%。
(三)卫生健康支出类科目 341,806.28 元,占支出总预
算3.87%,同比增加 21,356.71 元,增长 6.66%。
(四)住房保障支出类科目 562,848.6 元,占支出总预
算6.38%,同比增加 26,708.04 元,增长 4.98%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 8,824,641.45 元。收入包
括:一般公共预算拨款 8,824,641.45 元。支出包括:公共安
全支出 7,224,304.49 元、社会保障和就业支出 695,682.08
元、卫生健康支出 341,806.28 元、住房保障支出 562,848.6
元。财政拨款总收支较上年增长 21.54%,主要原因是根据
预算管理一体化规范和 2025 年预算编制要求,上级转移支
付资金纳入 2025 年单位预算编制,使收入预算总体有所增
加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 8,824,641.45 元,同比
增 加 1,563,902.95 元 , 增 长 21.54% 。 其 中 : 基 本 支 出
7,144,641.45 元,项目支出 1,680,000 元,具体支出预算如
下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政运行 5,544,304.49 元,全部为基本支出。主要用