梧州市森林公安局 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市森林公安局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市森林公安局 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市森林公安局 2025 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市森林公安局主管全市森林公安工作,依照国家《关
于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》,侦
查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件,严厉打击刑事
犯罪活动,保卫森林资源和野生动物资源安全。负责组织、
指导、协调、监管全市森林公安机关警务督察工作,对全市
森林公安机关民警的执法活动进行监督
二、机构设置情况
梧州市森林公安局为行政单位,属于梧州市公安局二
机构,内设机构共 3个职能科室,分别是:办公室、刑侦大
队、法治预审科,派出机构共 2个分别是:城区分局、龙圩
本单位为全额财政拨款行政单位。
三、人员构成情况
我局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容,依法
予公开。
第二部分:梧州市森公安局 2025 年单位预算及三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 收支总预算 8,824,641.45 元 , 同 比 增 加
1,563,902.95 元 , 增 长 21.54% 。 其 中 : 本 年 收 入 预 算
8,824,641.45 元,同比增加 1,563,902.95 元,增长 21.54%
本级资金 7,144,641.45 上级补助 1,680,000 元。收入包
括:一般公共预算拨款。支出包括:公共安全支出、社会保
障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:根据
预算管理一体化规范2025 年预算编制要求,上级转移支
付资金纳入 2025 年单使所增
加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年 收 入 总 预 8,824,641.45 , 同 比 增 加
1,563,902.95 元,增长 21.54%本年收入预算 8,824,641.45
1,563,902.95 ,21.54%
7,144,641.45 元,上级补1,680,000 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 8,824,641.45 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 1,563,902.95 元,增长 21.54 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 8,824,641.45 元 , 同 比 增 加
1,563,902.95 , 增 长 21.54%。其中,基本支出预算
7,144,641.45 元,占支出总预算的 80.96% , 同 比 增 加
303,806.95 元,增长 4.44 %项目支出预算 1,680,000 元,
19.04%1,260,100
300.10%其中:
(一)公共安全支出类科目 7,224,304.49 元,占支出总
预算 81.87%,同比增加 1,468,621.08 元,增长 25.52%
(二)社会保障和就业支出类科695,682.08 元,占支
出总预算 7.88%,同比增加 47,217.12 元,增长 7.28%
(三)卫生健康支出类科341,806.28 元,占支出总预
3.87%,同比增加 21,356.71 元,增长 6.66%
(四)住房保支出类科562,848.6 元,占支出总预
6.38%,同比增加 26,708.04 元,增长 4.98%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 财政拨款收支总预8,824,641.45 元。收入包
括:一般公共预算拨款 8,824,641.45 元。支出包括:公共安
全支出 7,224,304.49 元、社会保障和就业支出 695,682.08
元、卫生健康支出 341,806.28 元、住房保障支出 562,848.6
21.54%
预算管理一体化规范和 2025 年预算编制要求,上级转移支
付资金纳入 2025 年单使所增
加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 8,824,641.45 元,同比
增 加 1,563,902.95 元 , 增 长 21.54% 。 其 中 : 基 本 支
7,144,641.45 元,项目支出 1,680,000 元,具体支出预算如
下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政运行 5,544,304.49 元,全部为基本支出。主要用
于单位正常运转的基本支出。
2.一般行政事务管理 1,680,000 元,全部为项目支出,
主要用于公安业务正常运行支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 687,162.08 元,
全部为基本支出。主要用于单位基本养老保险缴费。
4.行政单位医疗支出 341,806.28 元,全部为基本支出。
主要用于单位医疗保险缴费。
5.住房公积金支出 562,848.6 元,全部为基本支出。主要
用于单位住房公积金缴费。
6.行政单位离退休 8,520 元,全部为基本支出。主要用于
退休人员经费开支
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
出预算。
1. 基本支出预算 7,144,641.45 元,占一般公共预算支
出预算 80.96%同比增加 303,806.95 元,增长 4.44%
中:
6,076,563.03
85.05%,同比增加 461,119.03 元,增长 8.21%
商品和服务支出预算 1,028,818.5 元,占基本支出预算
14.40%同比减少 158,772 元,下降 13.37%
对个人和家庭的补助预算 39,259.92 元,占基本支出预
0.55%同比增加 1,459.92 元,增长 3.86%
2. 项目支出预算 1,680,000 元,占一般公共预算支出预
19.04%同比增加 1,260,100 增长 300.10%其中:
商品和服务支出预算 1,680,000 元,占项目支出预算
100%去年该支出科目无预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 7,144,641.45 元,
比增加 303,806.95 元,增长 4.44%。其中
人员经费 6,115,822.95 元,主要包括:基本工资津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出。较上年增长 4.92%,按规定调整社保公积金缴费
基数。
公用经费 1,028,818.5 元,主要包括:办公费、印刷费、
电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训
费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通
费用、其他商品服务和支出。较上年增长 1.66%主要原因
是编外人员的工会经费根据相关规定调增。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 单位预算全口径安排三 公 经 费 支 出 预 算
41,700 元,同比减少 100 元,下降 0.24%具体如下:
1. 无因公出国(境)经费支出预算,同比无变化。
2. 公务接待费预算 9,000 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 32,700 元,同比减
100 元,下降 0.3 0%。其中:
1公务用车运行维护32,700 元,同比减少 100
下降 0.3 0%主要原因是厉行节约,压减公务用车运行维护
费。
2)无公务用车购置费,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 一般公共预算安排的三 公 经 费 支 出 预 算
41,700 元,同比减少 100 元,下降 0.24%厉行节约压减
公务用车运行维护费。具体如下
1. 因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2. 公务接待费预算 9,000 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 32,700 元,减少 100
元,下降 0.3 0% 其中:
1公务用车运行维护费 32,700 元,减少 100 元,
0.3 %厉行节约,压减公务用车运行维护费。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
本单位行政运行经费总预算安排 1,028,818.5 元,其中:
基本支出1,028,818.5 元,项目支出预算 0比减
158,772 元,下降 13.37%主要原因是 2025 年编外人员
工资不列入行政运行经费总预算。主要用于办公费印刷费、
电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训
费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交
通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 37,700 元,同比减少 100 元,
0.26%其中政府集中采购预算 5,000 元,占政府采购
预算的 13.26%,同比无变化;主要原因是购置打印纸需要
在政府采购平台进行。分散采购 32,700 ,占
算的 86.74%同比减少 100 元,下0.26%;主要原因是
厉行节约,压减公务用车运行维护费。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 37,700
元,财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 5,000 占政府采
购预算 13.26%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%
务类采购 32,700 ,占政府采购预算 86.74%
货物类采购主要内容是:A4 打印纸,预算金额 5,000
元,日常办公办案需要使用;工程类采购主要内容是:无;
服务类采购主要内容是:公车保险、维修、加油等日常运行
维护,预算金额 32,700 元,公车运行维护按照新规定需要在
政府采购平台进行
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20251231日,资产原值合计2,502,348.37元,
其中:1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备1,718,853.37
元。3.用设589,621元。4.物和陈列05 .图书
0元,6. 家具、用具、装具等193,874元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 0个,预算资金 0元。由于项目内容涉密
依法不予公开项目名称及绩效目标情况
2.重点项目预算绩效目标说明。
本单位重点项目涉密,依法不予公开绩效目标说明。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
5三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
6.公安业务专用名词解释
执法办案:反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查
办案等相关活动的支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件