收入支出决算总表
公开01表
单位:梧州市公安局交通警察支队 金额单位:万元
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 114,865.95 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 20.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 30.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 40.00 四、公共安全支出 35 12,608.56
五、事业收入 50.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 60.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 70.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 80.00 八、社会保障和就业支出 39 367.74
9九、卫生健康支出 40 183.92
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 271.58
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 14,865.95 本年支出合计 58 13,431.80
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 85.66 年末结转和结余 60 1,519.81
30 61
总计 31 14,951.61 总计 62 14,951.61
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入收入收入
支出支出支出
收入决算表
公开02表
单位:梧州市公安局交通警察支队 金额单位:万元
1 2 3 4 5 6 7
14,865.95 14,865.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公共安全支出 14,038.49 14,038.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公安 14,038.49 14,038.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政运行 3,327.52 3,327.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般行政管理事务 3,759.03 3,759.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
信息化建设 2,113.32 2,113.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
特别业务 4,154.37 4,154.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他公安支出 684.25 684.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
社会保障和就业支出 367.74 367.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位养老支出 367.74 367.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 367.74 367.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
卫生健康支出 183.92 183.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位医疗 183.92 183.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政单位医疗 183.92 183.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房保障支出 275.80 275.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房改革支出 275.80 275.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 275.80 275.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
221020122102012210201
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
221221221
221022210222102
210112101121011
210110121011012101101
208050520805052080505
210210210
208208208
208052080520805
204022120402212040221
204029920402992040299
204020220402022040202
204021920402192040219
204022040220402
204020120402012040201
204204204
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
本年收入合计
财政拨款收入财政拨款收入财政拨款收入财政拨款收入
支出决算表
公开03表
单位:梧州市公安局交通警察支队 金额单位:万元
1 2 3 4 5 6
13,431.80 4,133.32 9,298.47 0.00 0.00 0.00
公共安全支出 12,608.56 3,310.09 9,298.47 0.00 0.00 0.00
公安 12,608.56 3,310.09 9,298.47 0.00 0.00 0.00
行政运行 3,329.15 3,302.09 27.06 0.00 0.00 0.00
一般行政管理事务 3,413.05 8.00 3,405.04 0.00 0.00 0.00
信息化建设 2,113.32 0.00 2,113.32 0.00 0.00 0.00
特别业务 3,068.82 0.00 3,068.82 0.00 0.00 0.00
其他公安支出 684.24 0.00 684.24 0.00 0.00 0.00
社会保障和就业支出 367.74 367.74 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位养老支出 367.74 367.74 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 367.74 367.74 0.00 0.00 0.00 0.00
卫生健康支出 183.92 183.92 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位医疗 183.92 183.92 0.00 0.00 0.00 0.00
行政单位医疗 183.92 183.92 0.00 0.00 0.00 0.00
住房保障支出 271.58 271.58 0.00 0.00 0.00 0.00
住房改革支出 271.58 271.58 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 271.58 271.58 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度各项支出情况。注:本表反映单位本年度各项支出情况。注:本表反映单位本年度各项支出情况。注:本表反映单位本年度各项支出情况。注:本表反映单位本年度各项支出情况。
221020122102012210201
注:本表反映单位本年度各项支出情况。注:本表反映单位本年度各项支出情况。注:本表反映单位本年度各项支出情况。注:本表反映单位本年度各项支出情况。
210110121011012101101
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
221221221
221022210222102
210210210
210112101121011
208052080520805
208050520805052080505
204029920402992040299
208208208
204021920402192040219
204022120402212040221
204020120402012040201
204020220402022040202
204204204
204022040220402
本年支出合计
基本支出
合计合计合计合计
功能分类
科目编码
科目名称
项目项目
项目支出
上缴上级支出
项目支出
上缴上级支出
栏次栏次栏次栏次
项目支出
上缴上级支出
项目支出
上缴上级支出
本年支出合计
基本支出
项目项目
本年支出合计
基本支出
本年支出合计
基本支出
经营支出
对附属单位补助
支出
经营支出
对附属单位补助
支出
经营支出
对附属单位补助
支出
经营支出
对附属单位补助
支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:梧州市公安局交通警察支队 金额单位:万元
栏次 1栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 14,865.95 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4四、公共安全支出 36 12,608.56 12,608.56 0.00 0.00
5五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8八、社会保障和就业支出 40 367.74 367.74 0.00 0.00
9九、卫生健康支出 41 183.92 183.92 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 271.58 271.58 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 14,865.95 本年支出合计 59 13,431.80 13,431.80 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 85.66 年末财政拨款结转和结余 60 1,519.81 1,519.81 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 85.66 61
政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 14,951.61 总计 64 14,951.61 14,951.61 0.00 0.00
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财
政拨款
项目
行次
金额
项目
行次
合计
收 入收 入收 入
支 出支 出支 出支 出支 出支 出
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:梧州市公安局交通警察支队 金额单位:万元
1 2 3
13,431.80 4,133.32 9,298.47
公共安全支出 12,608.56 3,310.09 9,298.47
公安 12,608.56 3,310.09 9,298.47
行政运行 3,329.15 3,302.09 27.06
一般行政管理事务 3,413.05 8.00 3,405.04
信息化建设 2,113.32 0.00 2,113.32
特别业务 3,068.82 0.00 3,068.82
其他公安支出 684.24 0.00 684.24
社会保障和就业支出 367.74 367.74 0.00
行政事业单位养老支出 367.74 367.74 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 367.74 367.74 0.00
卫生健康支出 183.92 183.92 0.00
行政事业单位医疗 183.92 183.92 0.00
行政单位医疗 183.92 183.92 0.00
住房保障支出 271.58 271.58 0.00
住房改革支出 271.58 271.58 0.00
住房公积金 271.58 271.58 0.00
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
221022210222102
221020122102012210201
210110121011012101101
221221221
210210210
210112101121011
208052080520805
208050520805052080505
204029920402992040299
208208208
204021920402192040219
204022120402212040221
204020120402012040201
204020220402022040202
204204204
204022040220402
项目支出
栏次栏次栏次栏次
合计合计合计合计
项目支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
科目名称
小计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
功能分类
科目编码
项目项目项目项目
本年支出本年支出本年支出
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:梧州市公安局交通警察支队 金额单位:万元
301 工资福利支出 3,333.47 302 商品和服务支出 796.79 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 1,688.71 30201 办公费 128.34 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 51.53 30202 印刷费 7.12 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 760.21 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 56.31 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 6.33 31002 办公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 367.74 30206 电费 62.74 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 34.14 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 183.92 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 3.83 30211 差旅费 29.17 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 271.58 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 30.51 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 5.95 30214 租赁费 15.74 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 3.07 30215 会议费 2.40 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 1.08 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 21.53 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 3.01 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 0.05 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 25.00 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 34.39 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 20.00 39999 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 198.08
30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 123.91
3,336.53 796.79
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
人员经费合计人员经费合计
公用经费合计公用经费合计公用经费合计公用经费合计公用经费合计
科目名称
决算数
科目编
科目编
科目名称
决算数
科目编
人员经费人员经费
公用经费公用经费
科目名称
决算数
科目编
科目名称
决算数
科目编
公用经费公用经费公用经费公用经费
科目名称
决算数
科目编
科目名称
决算数
人员经费
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:梧州市公安局交通警察支队 金额单位:万元
小计
公务用车
购置费
公务用车运
行费
小计
公务用车购
置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
243.00 0.00 235.00 100.00 135.00 8.00 236.24 0.00 234.01 95.37 138.64 2.23
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费
公务接待
合计
因公出国
(境)费
公务接待
决算数决算数决算数决算数决算数决算数
预算数预算数预算数预算数预算数预算数
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:梧州市公安局交通警察支队 金额单位:万元
1 2 3 4 5 6
注:梧州市公安局交通警察支队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局交通警察支队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局交通警察支队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局交通警察支队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局交通警察支队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局交通警察支队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局交通警察支队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局交通警察支队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局交通警察支队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局交通警察支队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
功能分类
科目编码
科目名称
项目项目
合计合计合计合计
栏次栏次栏次栏次
年初结转和结
年初结转和结
科目名称
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
年末结转和结余
小计
基本支出
小计
基本支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
小计
基本支出
本年收入本年收入
项目
功能分类
科目编码
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入
本年支出
项目
年初结转和结
项目支出
年末结转和结余
项目支出
年末结转和结余年末结转和结余
功能分类
科目编码
本年支出本年支出
本年收入
年初结转和结
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位:梧州市公安局交通警察支队 金额单位:万元
1 2 3
注:梧州市公安局交通警察支队本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。注:梧州市公安局交通警察支队本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。注:梧州市公安局交通警察支队本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。注:梧州市公安局交通警察支队本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。注:梧州市公安局交通警察支队本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。注:梧州市公安局交通警察支队本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。注:梧州市公安局交通警察支队本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
项目支出
栏次栏次栏次栏次
合计合计合计合计
项目支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
科目名称
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
功能分类
科目编码
项目项目项目项目
本年支出本年支出本年支出