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支出总预算 8.56%,同比增加 331313.92 元,增长 7.21%。
(三)卫生健康支出类科目 2336948.73 元,占支出总
预算 4.06 %,同比增加 35424.37 元,增长 1.53 %。
(四)住房保障支出类科目 3973559.28 元,占支出总
预算 6.89 %,同比增加 51184.92 元,增长 1.30%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 57597500.64 元。收入包
括:一般公共预算拨款 57597500.64 元。支出包括:
(一)公共安全支出类科目 46362353.43 元,占支出总
预算 80.49%,同比增加 1785872.11 元,增长 4.01 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 4924639.20 元,占
支出总预算 8.56 %,同比增加 331313.92 元,增长 7.21%。
(三)卫生健康支出类科目 2336948.73 元,占支出总
预算 4.06 %,同比增加 35424.37 元,增长 1.53 %。
(四)住房保障支出类科目 3973559.28 元,占支出总
预算 6.89 %,同比增加 51184.92 元,增长 1.53%。
财政拨款总收支较上年增长 3.98%,主要原因:一是在
职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类
经费预算增加;二是按规定调整社保公积金缴费基数;三是
新增在职人员;四是根据预算管理一体化规范和 2025 年预
算编制要求,上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制;
使财政拨款总收支总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 57597500.64 元,同比